Orientering om nøgletal på familieområdet
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Resumé
Denne sag indeholder en opdatering af nøgletal for aktiviteter og drift på familieområdet, baseret på det koncept, der blev godkendt af Børn & Læringsudvalget d. 10. april 2025, pkt. 51.
Nøgletallene omfatter både aktivitets- og økonomidata samt de effektmål, der er fastlagt i udviklings- og genopretningsplanen for familieområdet.
Denne opdatering indeholder data til og med oktober 2025.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget tager orientering om nøgletal på familieområdet til efterretning.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende: Nellie Bradsted (V). Som stedfortræder deltog Ole Vive (V).
Sagsfremstilling
Nøgletallene for oktober 2025 viser følgende:
1. Faglige indsatser og aktiviteter
a. Aldersgruppen, hvor der er flest børn og unge med en aktiv sag i Faxe Kommune, er de 16-17 årige, hvor andelen er på 16,4 %, men de 6-10 årige og de 11-15 årige har tilsvarende andele på henholdsvis 15,1 % og 14,8 %. Se diagram 2.1 på side 4.
b. Familie- og Ungeindsatsen har på tværs af de forebyggende kategorier, der opgøres i nøgletallene oplevet en øget aktivitet i oktober. Det gælder for tidligt forebyggende indsatser, familiebehandlingsforløb, kontaktpersoner og praktisk pædagogisk støtte. På tidligt forebyggende indsatser, kontaktpersoner og praktisk, pædagogisk støtte er stigningen større end stigningen ved eksterne leverandører. Se diagrammerne 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3 og 3.1.1.4 på side 5-7.
2. Økonomi
a. Der forventes et merforbrug på 2.8 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger. Forebyggende foranstaltninger indeholder bl.a. familiebehandling, tidligt forebyggende indsatser, kontaktpersonsordning og praktisk, pædagogisk støtte). Stigningen skyldes primært øgede udgifter til kontaktpersoner, familieanbringelser (døgnophold) samt praktisk pædagogisk støtte, hvor den udgøres af flere mindre afvigelser, hvor blot enkelte overstiger 100.000 kr. Merforbruget modsvares af et mindreforbrug på Familie- og Ungeindsatsen. Se tabel 4.2.1 på side 15 i bilaget.
b. Merforbruget på anbringelser er faldet med 0,8 mio. kr. siden september-prognosen. Oktobers negative afvigelse ligger primært på døgninstitutioner, hvor en særligt dyr anbringelse er blevet billigere grundet et skift af institution. Gennemsnitsprisen for anbringelser har været stabil ml september- og oktoberprognosen. Generelt gælder det dog for anbringelserne, at gennemsnitsprisen for vores anbragte har været stigende i løbet af 2025. Gennemsnitsanbringelsesprisen øges bl.a. af, at en større andel af kommunens anbragte børn og unge placeres på opholdssteder, da det ikke er muligt at rekruttere plejefamilier i det ønskede omfang.
3. Administration
a. Der er i oktober modtaget 138 underretninger, hvilket er en stigning på 21 sammenlignet med oktober sidste år, men et fald på 7 sammenlignet med september i år. Se diagram 5.1.1.1 på side 17 i bilaget.
Forventet forbrug
Nedenfor fremgår det forventede forbrug for familieområdets hovedområder.
| Realiseret Forbrug | Forventet resultat | Budget | Forventet forbrugspct. | Forventet budgetafvigelse |
Forebyggende foranstaltninger | 28.453.200 kr. | 34.345.568 kr. | 31.570.740 kr. | 109% | 2.774.828 kr. |
Anbringelser | 125.177.517 kr. | 150.335.487 kr. | 126.499.700 kr. | 119% | 23.835.787 kr. |
Merudgifter | 1.769.998 kr. | 2.151.959 kr. | 3.084.395 kr. | 70% | -932.436 kr. |
Tabt arbejdsfortjeneste | 17.522.434 kr. | 20.745.301 kr. | 15.749.405 kr. | 132% | 4.995.896 kr. |
Familie- og Ungeindsatsen | 22.954.208 kr. | 29.754.346 kr. | 30.662.350 kr. | 97% | -908.004 kr. |
Refusionskonti | -30.713.000 kr. | -38.837.299 kr. | -35.526.700 kr. | 109% | -3.310.599 kr. |
Total | 165.164.356 kr. | 198.495.362 kr. | 172.039.890 kr. | 115% | 26.455.472 kr. |
Det fremgår, at der forventes et merforbrug på anbringelser, tabt arbejdsfortjeneste og forebyggende foranstaltninger, men et mindreforbrug på Familie- og Ungeindsatsen og Merudgifter. Grundlaget for forventningerne til områdets økonomi uddybes i nøgletalsrapporten (bilag 1).
Effektmål
På Børn & Læringsudvalgets møde den 10. april 2025 (pkt. 51) besluttede Børn & Læringsudvalget, at udviklings- og genopretningsplanen for familieområdets effektmål skulle indgå i de månedlige nøgletalssag, men blot opdateres i forbindelse med Børn & Læringsudvalgets ekstraordinære møder, hvor status på udviklings- og genopretningsplanen for familieområdet drøftes. Effektmålene, der fremgår af bilaget, er derfor opdateret i forbindelse med Børn- & Læringsudvalgets ekstraordinære møde den 29. september 2025.
Datagrundlaget udvikles løbende
Data er baseret på registreringer fra OPUS, Calibra, DUBU og interne registreringssystemer. Det skal bemærkes, at der pågår et omfattende genopretningsarbejde på familieområdet, hvori spor D i udviklings- og genopretningsplanen fokuserer på at rette op på det datagrundlag, der danner grundlaget for, at der kan rapporteres valide nøgletal og laves prognoser, som kan danne grundlag for en korrekt økonomisk opfølgning og styring af området. Det må derfor forventes, at prognoser og aktivitetsopgørelser vil være genstand for løbende korrektioner, og at der derfor vil opstå substantielle udsving i aktiviteter og mål, der ikke afspejler faktiske udsving i leverede aktiviteter.
Børn & Læringsudvalget besluttede i januar 2024 (pkt. 3), at orientering om nøgletal på familieområdet skulle videresendes fast til Økonomiudvalgets orientering. Derfor får Økonomiudvalget også orientering om nøgletal på familieområdet til orientering.
Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Sagen afgøres af
Børn & Læringsudvalget.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p data-end="258" data-start="86">Denne sag indeholder en opdatering af nøgletal for aktiviteter og drift på familieområdet, baseret på det koncept, der blev godkendt af Børn & Læringsudvalget d. 10. april 2025, pkt. 51.</p><p data-end="405" data-start="260">Nøgletallene omfatter både aktivitets- og økonomidata samt de effektmål, der er fastlagt i udviklings- og genopretningsplanen for familieområdet. </p><p data-end="455" data-start="407">Denne opdatering indeholder data til og med oktober 2025.</p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Administrationen indstiller, at Børn & Læringsudvalget tager orientering om nøgletal på familieområdet til efterretning.</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Taget til efterretning.</p><p>Fraværende: Nellie Bradsted (V). Som stedfortræder deltog Ole Vive (V).</p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p><span>Nøgletallene for oktober 2025 viser følgende:</span></p><p><span> <strong>1. Faglige indsatser og aktivitete</strong>r</span></p><p><span> a. Aldersgruppen, hvor der er flest børn og unge med en aktiv sag i Faxe Kommune, er de 16-17 årige, hvor andelen er på 16,4 %, men de 6-10 årige og de 11-15 årige har tilsvarende andele på henholdsvis 15,1 % og 14,8 %. Se diagram 2.1 på side 4.</span></p><p> b. Familie- og Ungeindsatsen har på tværs af de forebyggende kategorier, der opgøres i nøgletallene oplevet en øget aktivitet i oktober. Det gælder for tidligt forebyggende indsatser, familiebehandlingsforløb, kontaktpersoner og praktisk pædagogisk støtte. På tidligt forebyggende indsatser, kontaktpersoner og praktisk, pædagogisk støtte er stigningen større end stigningen ved eksterne leverandører. Se diagrammerne 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3 og 3.1.1.4 på side 5-7. </p><p><span><strong> 2. Økonomi</strong></span></p><p><span> a. Der forventes et merforbrug på 2.8 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger. Forebyggende foranstaltninger indeholder bl.a. familiebehandling, tidligt forebyggende indsatser, kontaktpersonsordning og praktisk, pædagogisk støtte). Stigningen skyldes primært øgede udgifter til kontaktpersoner, familieanbringelser (døgnophold) samt praktisk pædagogisk støtte, hvor den udgøres af flere mindre afvigelser, hvor blot enkelte overstiger 100.000 kr. Merforbruget modsvares af et mindreforbrug på Familie- og Ungeindsatsen. Se tabel 4.2.1 på side 15 i bilaget.</span></p><p><span> b. Merforbruget på anbringelser er faldet med 0,8 mio. kr. siden september-prognosen. Oktobers negative afvigelse ligger primært på døgninstitutioner, hvor en særligt dyr anbringelse er blevet billigere grundet et skift af institution. Gennemsnitsprisen for anbringelser har været stabil ml september- og oktoberprognosen. Generelt gælder det dog for anbringelserne, at gennemsnitsprisen for vores anbragte har været stigende i løbet af 2025. Gennemsnitsanbringelsesprisen øges bl.a. af, at en større andel af kommunens anbragte børn og unge placeres på opholdssteder, da det ikke er muligt at rekruttere plejefamilier i det ønskede omfang. </span></p><p><span> <strong>3. Administration</strong> </span></p><p><span> a. Der er i oktober modtaget 138 underretninger, hvilket er en stigning på 21 sammenlignet med oktober sidste år, men et fald på 7 sammenlignet med september i år. Se diagram 5.1.1.1 på side 17 i bilaget. </span></p><p><span><strong><span>Forventet forbrug</span></strong></span></p><p><span>Nedenfor fremgår det forventede forbrug for familieområdets hovedområder. </span></p><table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td nowrap="nowrap"><p> </p></td><td><p><span>Realiseret Forbrug </span></p></td><td><p><span>Forventet resultat</span></p></td><td><p><span>Budget</span></p></td><td><p><span>Forventet forbrugspct.</span></p></td><td><p><span>Forventet budgetafvigelse</span></p></td></tr><tr><td nowrap="nowrap"><p><span>Forebyggende foranstaltninger</span></p></td><td><p><span>28.453.200 kr.</span></p></td><td><p><span>34.345.568 kr.</span></p></td><td><p><span>31.570.740 kr.</span></p></td><td><p><span>109%</span></p></td><td><p><span>2.774.828 kr.</span></p></td></tr><tr><td nowrap="nowrap"><p><span>Anbringelser</span></p></td><td><p><span>125.177.517 kr.</span></p></td><td><p><span>150.335.487 kr.</span></p></td><td><p><span>126.499.700 kr.</span></p></td><td><p><span>119%</span></p></td><td><p><span>23.835.787 kr.</span></p></td></tr><tr><td nowrap="nowrap"><p><span>Merudgifter</span></p></td><td><p><span>1.769.998 kr.</span></p></td><td><p><span>2.151.959 kr.</span></p></td><td><p><span>3.084.395 kr.</span></p></td><td><p><span>70%</span></p></td><td><p><span>-932.436 kr.</span></p></td></tr><tr><td nowrap="nowrap"><p><span>Tabt arbejdsfortjeneste</span></p></td><td><p><span>17.522.434 kr.</span></p></td><td><p><span>20.745.301 kr.</span></p></td><td><p><span>15.749.405 kr.</span></p></td><td><p><span>132%</span></p></td><td><p><span>4.995.896 kr.</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Familie- og Ungeindsatsen</span></p></td><td><p><span>22.954.208 kr.</span></p></td><td><p><span>29.754.346 kr.</span></p></td><td><p><span>30.662.350 kr.</span></p></td><td><p><span>97%</span></p></td><td><p><span>-908.004 kr.</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Refusionskonti</span></p></td><td><p><span>-30.713.000 kr.</span></p></td><td><p><span>-38.837.299 kr.</span></p></td><td><p><span>-35.526.700 kr.</span></p></td><td><p><span>109%</span></p></td><td><p><span>-3.310.599 kr.</span></p></td></tr><tr><td><p><u><span>Total</span></u></p></td><td><p><span>165.164.356 kr.</span></p></td><td><p><span>198.495.362 kr.</span></p></td><td><p><span>172.039.890 kr.</span></p></td><td><p><span>115%</span></p></td><td><p><span>26.455.472 kr.</span></p></td></tr></tbody></table><p><span>Det fremgår, at der forventes et merforbrug på anbringelser, tabt arbejdsfortjeneste og forebyggende foranstaltninger, men et mindreforbrug på Familie- og Ungeindsatsen og Merudgifter. Grundlaget for forventningerne til områdets økonomi uddybes i nøgletalsrapporten (bilag 1).</span></p><p><span><strong>Effektmål</strong></span></p><p><span>På Børn & Læringsudvalgets møde den 10. april 2025 (pkt. 51) besluttede Børn & Læringsudvalget, at udviklings- og genopretningsplanen for familieområdets effektmål skulle indgå i de månedlige nøgletalssag, men blot opdateres i forbindelse med Børn & Læringsudvalgets ekstraordinære møder, hvor status på udviklings- og genopretningsplanen for familieområdet drøftes. Effektmålene, der fremgår af bilaget, er derfor opdateret i forbindelse med Børn- & Læringsudvalgets ekstraordinære møde den 29. september 2025. </span></p><p><span><strong>Datagrundlaget udvikles løbende</strong></span></p><p><span>Data er baseret på registreringer fra OPUS, Calibra, DUBU og interne registreringssystemer. Det skal bemærkes, at der pågår et omfattende genopretningsarbejde på familieområdet, hvori spor D i udviklings- og genopretningsplanen fokuserer på at rette op på det datagrundlag, der danner grundlaget for, at der kan rapporteres valide nøgletal og laves prognoser, som kan danne grundlag for en korrekt økonomisk opfølgning og styring af området. Det må derfor forventes, at prognoser og aktivitetsopgørelser vil være genstand for løbende korrektioner, og at der derfor vil opstå substantielle udsving i aktiviteter og mål, der ikke afspejler faktiske udsving i leverede aktiviteter. </span></p><p><span>Børn & Læringsudvalget besluttede i januar 2024 (pkt. 3), at orientering om nøgletal på familieområdet skulle videresendes fast til Økonomiudvalgets orientering. Derfor får Økonomiudvalget også orientering om nøgletal på familieområdet til orientering.</span></p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Lov om kommunernes styrelse.</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.</p></span> <h3>Sagen afgøres af</h3> <span class='ukendt'><p>Børn & Læringsudvalget.</p></span> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.faxekommune.dk/Vis/Pdf/bilag/5f84d427-57ec-4cb7-9d51-aa923813fcc3"
- DocumentId "5f84d427-57ec-4cb7-9d51-aa923813fcc3"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.15.20-G01-1-25"
- Navn "Orientering om nøgletal på familieområdet"
- Punktnummer "165"
-
Bilag 1 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Nøgletalsrapport 10-2025"
- Id "10d7ae7b-0dfd-4783-af31-0ccbf3dd8985"
-
- Documents null
- Id "3c49e68e-f71a-4e5a-889c-e9293a79f85c"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "b9dc5e80-b933-4ac0-9f7e-b1c8a18c2266"
- Number "165"
- Sorting 3
- IsOpen false
- CaseNumber "00.15.20-G01-1-25"
- SourceId null
- Caption "Orientering om nøgletal på familieområdet"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items