Monrad
Odsherred

Budgetopfølgninger 2025, 4. ordinære budgetopfølgning (BO4)

00.30.00-G01-24-9 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal Økonomiudvalget godkende de foreslåede bevillingsændringer og budgetopfølgning for 2025?

Opsummering

Budgetopfølgning 4 for 2025 viser et samlet mindreforbrug på 7,8 mio. kr., heraf 5,2 mio. kr. på overførsler. Der foreslås bevillingsændringer på -1,7 mio. kr. i 2025 og 4,0 mio. kr. i 2027.

Fordele

  • Sikrer bevillingsmæssig balance
  • Reduktion af udgifter
  • Tilpasning til ændrede forudsætninger

Ulemper

  • Øget gæld i 2027
  • Uforudsete udgifter
  • Kompleksitet i budgetstyring

Emneord

  • Økonomi
  • Demokrati
  • Social

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Kompetence

Økonomiudvalget.

Byrådet via Økonomiudvalget vedrørende bevillingsændringer.

Beslutningstema

Tage den 4. ordinære budgetopfølgning og opfølgning på Budgetaftale 2025 til efterretning.

Indstille bevillingsændringer til godkendelse i Byrådet.

 

Sagens opståen

Byrådet har besluttet, at der årligt udarbejdes fire ordinære budgetopfølgninger til politisk behandling på møderne i april, juni, oktober og december måned. Hovedformålet med budgetopfølgning 4 er at sikre bevillingsmæssig balance mellem budget og forventede udgifter.

Sagsfremstilling

Fagcentrene har i samarbejde med Økonomi udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2025. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.

Resultat af budgetopfølgningen på udvalgets område:

Drift:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,8  mio.kr. på Økonomiudvalgets område inkl. et mindreforbrug på overførselsudgifter på 5,2 mio.kr.

Merforbruget ekskl. overførsler udgør 0,4 mio.kr. og er sammensat af mer- og mindreforbrug, som i det væsentligste skyldes et:

  • forventet merforbrug på 5,2 mio.kr. i Center for Organisation, som primært skyldes, at Odsherred Kommune er pålagt en udgift på 3,1 mio. kr. til omkostninger i forbindelse med retssagen vedr. Viewcare som indstilles tillægsbevilget samt et merforbrug på 2,5 mio. kr. på barselsudligningspuljen, hvor der indarbejdet en teknisk korrektion i budgettet fra 2026.
  • forventet merforbrug på 2,1 mio.kr. på Generelle puljer og besparelser, som skyldes at det ikke forventes at lønreduktionen ved afgang af personale på konto 6 samt den forventede indkøbsbesparelse bliver realiseret fuldt ud i år. Merforbruget forventes overført til 2026
  • forventet mindreforbrug på 7,3 mio.kr. Center for Social og Arbejdsmarked, som dels skyldes vakante stillinger og tilbageholdenhed som følge af beskæftigelsesreformen samt mindreforbrug på tomgangshusleje og en tilførsel af DUT midler vedrørende ukrainske flygtninge.
  • forventet merforbrug på 1,1 mio.kr. på Center for Børn, Unge og Familier. Merforbruget relaterer sig primært til Familieafdelingen, hvor der har været en budgetreduktion på 1,1 mio.kr. pga. opsigelser blandt personalet samt et øget vikarforbrug især på specialteamet med 1,1 mio.kr., som er sårbar pga. få medarbejdere til et særligt fagområde. Derudover er der udvist tilbageholdenhed for 0,8 mio.kr. En del af merforbruget modsvares af et forventet mindreforbrug på 0,4 mio.kr. på Centersekretariatet.

Anlæg: 

På anlæg forventes et mindreforbrug på 16,0 mio.kr. Der der tale om en forventet ændring i periodiseringen, som derfor forventes overført til 2026, 

Overførsler:

Der forventes et mindreforbrug på overførsler på 5,2 mio.kr. som primært vedrører førtidspensioner, kontanthjælp og forsikrede ledige.

 

Udvalgstabel med uddybende bemærkninger, oversigt over bevillingsændringer, opfølgning på de enkelte anlægsprojekter samt opfølgning på Budgetaftale 2025 fremgår af bilag. 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40 og Byrådets godkendte principper for budgetopfølgninger.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes et samlet mindreforbrug på udvalgets område på 7,8 mio.kr. Heraf vedrører de 5,2 mio.kr. overførsler.

Der indgår forslag om at indstille bevillingsændringer på udvalgets område på -1,7 mio.kr. i 2025 og 4,0 mio.kr. i 2027. 

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

Udtalelser og høring

---

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

  1. Tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning.
  2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2025 til efterretning.
  3. Indstille en tilretning af udgiftsbevillinger  på 0,9 mio.kr. på 2 eksterne projekter og tilsvarende indtægtsbevillinger i 2025.
  4. Indstille en indtægtsbevilling på 0,8 mio.kr. vedrørende indtægter for grøn trepart som tilføres kassen.
  5. Indstille en tillægsbevilling på anlæg på 4,0 mio. kr. i 2027 til finansiering af projekt omkring frie bymidter finansieret af kassen.
  6. Indstille øvrige bevillingsændringer vedrørende budgetomplaceringer mellem udvalg og rammer på 0,9 mio.kr.
  7. Indstille en tillægsbevilling på Økonomiudvalget på 3,1 mio. kr. omkostninger som følge af retssag finansieret af kassen.

Er du enig eller uenig?


22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Kompetence</h3> <span class='ukendt'><p>Økonomiudvalget.</p><p>Byrådet via Økonomiudvalget vedrørende bevillingsændringer.</p></span> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p>Tage den 4. ordinære budgetopfølgning og opfølgning på Budgetaftale 2025 til efterretning.</p><p>Indstille bevillingsændringer til godkendelse i Byrådet.</p><p> </p></span> <h3>Sagens opståen</h3> <span class='ukendt'><p>Byrådet har besluttet, at der årligt udarbejdes fire ordinære budgetopfølgninger til politisk behandling på møderne i april, juni, oktober og december måned. Hovedformålet med budgetopfølgning 4 er at sikre bevillingsmæssig balance mellem budget og forventede udgifter.</p></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p>Fagcentrene har i samarbejde med Økonomi udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2025. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.</p><p>Resultat af budgetopfølgningen på udvalgets område:</p><p><em>Drift:</em></p><p>Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,8  mio.kr. på Økonomiudvalgets område inkl. et mindreforbrug på overførselsudgifter på 5,2 mio.kr.</p><p>Merforbruget ekskl. overførsler udgør 0,4 mio.kr. og er sammensat af mer- og mindreforbrug, som i det væsentligste skyldes et:</p><ul><li>forventet merforbrug på 5,2 mio.kr. i Center for Organisation, som primært skyldes, at Odsherred Kommune er pålagt en udgift på 3,1 mio. kr. til omkostninger i forbindelse med retssagen vedr. Viewcare som indstilles tillægsbevilget samt et merforbrug på 2,5 mio. kr. på barselsudligningspuljen, hvor der indarbejdet en teknisk korrektion i budgettet fra 2026.</li><li>forventet merforbrug på 2,1 mio.kr. på Generelle puljer og besparelser, som skyldes at det ikke forventes at lønreduktionen ved afgang af personale på konto 6 samt den forventede indkøbsbesparelse bliver realiseret fuldt ud i år. Merforbruget forventes overført til 2026</li><li>forventet mindreforbrug på 7,3 mio.kr. Center for Social og Arbejdsmarked, som dels skyldes vakante stillinger og tilbageholdenhed som følge af beskæftigelsesreformen samt mindreforbrug på tomgangshusleje og en tilførsel af DUT midler vedrørende ukrainske flygtninge.</li><li>forventet merforbrug på 1,1 mio.kr. på Center for Børn, Unge og Familier. Merforbruget relaterer sig primært til Familieafdelingen, hvor der har været en budgetreduktion på 1,1 mio.kr. pga. opsigelser blandt personalet samt et øget vikarforbrug især på specialteamet med 1,1 mio.kr., som er sårbar pga. få medarbejdere til et særligt fagområde. Derudover er der udvist tilbageholdenhed for 0,8 mio.kr. En del af merforbruget modsvares af et forventet mindreforbrug på 0,4 mio.kr. på Centersekretariatet.</li></ul><p><em>Anlæg:  </em></p><p>På anlæg forventes et mindreforbrug på 16,0 mio.kr. Der der tale om en forventet ændring i periodiseringen, som derfor forventes overført til 2026,<span> </span></p><p><em>Overførsler:</em></p><p>Der forventes et mindreforbrug på overførsler på 5,2 mio.kr. som primært vedrører førtidspensioner, kontanthjælp og forsikrede ledige.</p><p> </p><p>Udvalgstabel med uddybende bemærkninger, oversigt over bevillingsændringer, opfølgning på de enkelte anlægsprojekter samt opfølgning på Budgetaftale 2025 fremgår af bilag. </p></span> <h3>Lovgrundlag</h3> <span class='ukendt'><p>Lov om kommunernes styrelse § 40 og Byrådets godkendte principper for budgetopfølgninger.</p></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>Der forventes et samlet mindreforbrug på udvalgets område på 7,8 mio.kr. Heraf vedrører de 5,2 mio.kr. overførsler.</p><p>Der indgår forslag om at indstille bevillingsændringer på udvalgets område på -1,7 mio.kr. i 2025 og 4,0 mio.kr. i 2027. </p></span> <h3>Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <h3>Udtalelser og høring</h3> <span class='ukendt'><p>---</p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:</p><ol><li>Tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning.</li><li>Tage opfølgning på Budgetaftale 2025 til efterretning.</li><li>Indstille en tilretning af udgiftsbevillinger  på 0,9 mio.kr. på 2 eksterne projekter og tilsvarende indtægtsbevillinger i 2025.</li><li>Indstille en indtægtsbevilling på 0,8 mio.kr. vedrørende indtægter for grøn trepart som tilføres kassen.</li><li>Indstille en tillægsbevilling på anlæg på 4,0 mio. kr. i 2027 til finansiering af projekt omkring frie bymidter finansieret af kassen.</li><li>Indstille øvrige bevillingsændringer vedrørende budgetomplaceringer mellem udvalg og rammer på 0,9 mio.kr.</li><li>Indstille en tillægsbevilling på Økonomiudvalget på 3,1 mio. kr. omkostninger som følge af retssag finansieret af kassen.</li></ol></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.odsherred.dk/Vis/Pdf/bilag/0a6a74ca-fe66-4e64-a134-948230d1a896"
      • DocumentId "0a6a74ca-fe66-4e64-a134-948230d1a896"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.00-G01-24-9"
  • Navn "Budgetopfølgninger 2025, 4. ordinære budgetopfølgning (BO4)"
  • Punktnummer "276"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "ØU Bilag BO4 2025"
      • Id "23c576c8-6918-45f6-aa7f-431fd3dfff22"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budgetaftale 2025 - status 31 oktober"
      • Id "1256cd3a-8e1a-4ab7-ab96-c043666345e4"
  • Documents null
  • Id "d0ddbb1a-d3dc-48e5-916f-65f69b3fa177"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "7c6fc8df-79b0-496b-bbc4-7e89fb45b5a5"
  • Number "276"
  • Sorting 7
  • IsOpen false
  • CaseNumber "00.30.00-G01-24-9"
  • SourceId null
  • Caption "Budgetopfølgninger 2025, 4. ordinære budgetopfølgning (BO4)"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items