Monrad
Ærø

Vielsesområdet - forsættelse af opnormering i 2026

S2025-1750 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Bør Ærø Kommune fortsætte med at opnormere vielsesområdet i 2026?

Opsummering

Ærø Kommune overvejer at fortsætte den midlertidige opnormering af vielsesområdet i 2026 for at imødekomme den øgede efterspørgsel på vielser og støtte bryllupsturismen.

Fordele

  • Øget turisme og erhvervsliv
  • Flere vielser og indtægter
  • Bedre service til borgere

Ulemper

  • Øgede udgifter til lønninger
  • Finansieringsusikkerhed
  • Mulig overbelastning af medarbejdere

Emneord

  • Turisme
  • Erhverv
  • Økonomi

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Indledning:

Stillingtagen til fortsat opnormering af vielsesområdet i 2026 til gavn for bryllupsturismen på Ærø. 

Sagsfremstilling:

Økonomi- og erhvervsudvalget godkendte på sit møde den 8. maj 2025 en midlertidig opnormering af vielsesområdet på 20 timer ugentligt i 6 måneder, for at imødekomme den øgede efterspørgsel på vielser i Ærø Kommune. Udvalget besluttede samtidig, at det ultimo 2025 skulle vurderes, om der er grundlag for en varig opnormering af vielsesområdet.

Sekretariats- og borgerservicechefen oplyse:

  • at der gennem hele 2025 har været øget efterspørgsel på vielser i Ærø Kommune.
     
  • at det med den midlertidige opnormering har været muligt at gennemføre flere vielser i kommunens vielseslokaler samt "ud af huset".
     
  • at antallet af vielser i 2025 forventes at blive på ca. 3.050, hvilket er ca. 750 mere end i 2024. Der er ikke flere ledige vielsestider i 2025, med mindre der kommer afbud.
     
  • at det indtil videre ser ud til at efterspørgslen fortsætter i 2026. I skrivende stund er 80 % af vielsestiderne de første 3 uger i januar allerede booket. 
     
  • at det øgede antal vielser er til gavn for erhvervslivet og helårsturismen på Ærø.

På ovennævnte baggrund anbefales det, at den midlertidige opnormering fortsætter i hele 2026, og at der i forbindelse med budgetlægningen for 2027 tages stilling til, om der skal ske en varig opnormering af området.

Historik:

Der henvises til vedhæftede sagsfremstilling fra Økonomi- og erhvervsudvalgets møde den 8. maj 2025.

Tværgående politikker:

Ærø Kommunes Udviklingsstrategi - Pejlemærker for erhverv, bosætning og Ærø som feriedestination.

Personaleforhold:

Den faste normering for vielsesmedarbejdere / giftefogeder er på 2,63 fuldtidsstilling. En udvidelse med 20 timer ugentligt i hele 2026 svarer til en samlet normering på 3,17 fuldtidsstilling.  

Økonomi:

2025:

Økonomi- og erhvervsudvalget bevilgede i maj måned 2025 130 tkr. fra udvalgets pulje til erhvervsfremme til dækning af nettomerudgifterne ved ansættelse af en medarbejder i 20 timer ugentligt i 6 måneder. 

Udover løn til medarbejder i 20 t/ugl. i 6 måneder, har der været øgede udgifter til opnormering af øvrige medarbejdere (2 ½ md á 20 timer), variable kontorholdsudgifter og honorar til vidner. Samtidig har der været en større dækning af udgifterne ved "vielser ud af huset" end forventet.  På nuværende tidspunkt er det for tidligt at opgøre den samlede økonomi for 2025, men følgende kan give en indikation:

Merudgifter:

  • Lønninger administrative medarbejdere 205 tkr. (8 ½ md. på 20 t/ugl. over budget)
  • Honorar vidner 66 tkr. (forventet honorar 182 tkr. kontra budget på 116 tkr.)
  • Kontorhold 5 tkr. (variabel udgift beregner på 750 ekstra vielser)
  • I alt: +276 tkr.

Dækkes af:

  • Erhvervsfremmepuljen -130 tkr. (6 mdr. på 20 t/ugl.)
  • Større udgiftsdækning vielser "ud af huset" -132 tkr. (forventet dækning 210 tkr. kontra budget på 78 tkr.)
  • I alt: -262 tkr.

Difference: Forventet netto merudgift +14 tkr. finansieres af overført overskud på rammen i 2024.

2026:

Lønudgiften til en medarbejder 20 t/ ugl. i et år forventes at være mellem 280 - 340 tkr. afhængig af lønindplacering. 

Økonomi- og erhvervsudvalget ansøges hermed om 140 tkr. til opnormering af vielsesområdet i hele 2026. Merudgifterne herudover finansieres af dækning af udgifter ved vielser "ud af huset" samt forventet overført overskud på rammen Sekretariat og Borgerservice i 2025. Såfremt det pr. 31/8-2026 viser sig ikke at være muligt at tilvejebringe hele finansieringen for 2026 forbeholdes ret til at medtage dette ved budgetopfølgningen. 

Det foreslås, at finansieringen på 140 tkr. i 2026 kommer fra resterende budget i 2025 på økonomi- og erhvervsudvalget pulje til erhvervsfremme, hvor der er 149 tkr. tilbage. Dette indebærer, at beløbet overføres til 2026. 

Økonomisk påtegning:

Løn og økonomi bemærker, at der for 2026 ikke er afsat budget til opnormering af vielsesområdet.

Der søges om 140 t.kr. for 2026 til opnormering med 20 timer pr. uge.

Merudgiften til opnormeringen foreslås dækket af uforbrugte midler på Erhvervsfremmepuljen for 2025. Der resterer pr. den 25/11-25 149 t.kr. på puljen, som, sammen med øvrige overførsler fra 2025 til 2026, søges overført il 2026, øremærket opnormering på vielsesområdet.

Sagen omkring overførsler af resterende budget fra 2025 til 2026, behandles af KB i marts 2026.

Såfremt opnormering på vielsesområdet 140 t.kr. finansieres af overført overskud fra 2025 til 2026 på Erhvervsfremmepuljen, vil bevillingen ikke have betydning for kassebeholdningen.

Det kan oplyses, at der for 2026 står 314 t.kr. på Erhvervsfremmepuljen.

Viser det sig, ved efterårets budgetopfølgning 2026, at finansieringen ikke har været muligt, medtages den manglende finansiering, som en del af budgetopfølgningen.

 

 

Sagen afgøres af:

Økonomiudvalget.

Indstilling:

Borgmesteren indstiller:

  • at den midlertidige opnormering på vielsesområdet på 20 timer ugentligt fortsætter i hele 2026 og at der i den forbindelse bevilges af 140 tkr. fra økonomi- og erhvervsudvalget pulje for erhvervsfremme til delvis dækning af udgifterne. Beløbet overføres til 2026.
     
  • at eventuel manglende finasiering - som skitseret ovenfor - kan medtages ved budgetopfølgningen pr. 31/8-2025.
     
  • at der i forbindelse med budgetlægningen for 2027 tages stilling til, om der skal ske en varig opnormering af vielsesområdet og at det øvrige budget for vielsesområdet tilpasses faktiske forhold.

Er du enig eller uenig?


22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Indledning:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Stillingtagen til fortsat opnormering af vielsesområdet i 2026 til gavn for bryllupsturismen på Ærø. </p> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Økonomi- og erhvervsudvalget godkendte på sit møde den 8. maj 2025 en midlertidig opnormering af vielsesområdet på 20 timer ugentligt i 6 måneder, for at imødekomme den øgede efterspørgsel på vielser i Ærø Kommune. Udvalget besluttede samtidig, at det ultimo 2025 skulle vurderes, om der er grundlag for en varig opnormering af vielsesområdet.</p> <p>Sekretariats- og borgerservicechefen oplyse:</p> <ul> <li>at der gennem hele 2025 har været øget efterspørgsel på vielser i Ærø Kommune.<br>  </li> <li>at det med den midlertidige opnormering har været muligt at gennemføre flere vielser i kommunens vielseslokaler samt "ud af huset".<br>  </li> <li>at antallet af vielser i 2025 forventes at blive på ca. 3.050, hvilket er ca. 750 mere end i 2024. Der er ikke flere ledige vielsestider i 2025, med mindre der kommer afbud.<br>  </li> <li>at det indtil videre ser ud til at efterspørgslen fortsætter i 2026. I skrivende stund er 80 % af vielsestiderne de første 3 uger i januar allerede booket. <br>  </li> <li>at det øgede antal vielser er til gavn for erhvervslivet og helårsturismen på Ærø.</li> </ul> <p>På ovennævnte baggrund anbefales det, at den midlertidige opnormering fortsætter i hele 2026, og at der i forbindelse med budgetlægningen for 2027 tages stilling til, om der skal ske en varig opnormering af området.</p> </body> </html> </span> <h3>Historik:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Der henvises til vedhæftede sagsfremstilling fra Økonomi- og erhvervsudvalgets møde den 8. maj 2025.</p> </body> </html> </span> <h3>Tværgående politikker:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Ærø Kommunes Udviklingsstrategi - Pejlemærker for erhverv, bosætning og Ærø som feriedestination.</p> </body> </html> </span> <h3>Personaleforhold:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Den faste normering for vielsesmedarbejdere / giftefogeder er på 2,63 fuldtidsstilling. En udvidelse med 20 timer ugentligt i hele 2026 svarer til en samlet normering på 3,17 fuldtidsstilling.  </p> </body> </html> </span> <h3>Økonomi:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p><strong>2025:</strong></p> <p>Økonomi- og erhvervsudvalget bevilgede i maj måned 2025 130 tkr. fra udvalgets pulje til erhvervsfremme til dækning af nettomerudgifterne ved ansættelse af en medarbejder i 20 timer ugentligt i 6 måneder. </p> <p>Udover løn til medarbejder i 20 t/ugl. i 6 måneder, har der været øgede udgifter til opnormering af øvrige medarbejdere (2 ½ md á 20 timer), variable kontorholdsudgifter og honorar til vidner. Samtidig har der været en større dækning af udgifterne ved "vielser ud af huset" end forventet.  På nuværende tidspunkt er det for tidligt at opgøre den samlede økonomi for 2025, men følgende kan give en indikation:</p> <p>Merudgifter:</p> <ul> <li>Lønninger administrative medarbejdere 205 tkr. (8 ½ md. på 20 t/ugl. over budget)</li> <li>Honorar vidner 66 tkr. (forventet honorar 182 tkr. kontra budget på 116 tkr.)</li> <li>Kontorhold 5 tkr. (variabel udgift beregner på 750 ekstra vielser)</li> </ul> <ul> <li>I alt: +276 tkr.</li> </ul> <p>Dækkes af:</p> <ul> <li>Erhvervsfremmepuljen -130 tkr. (6 mdr. på 20 t/ugl.)</li> <li>Større udgiftsdækning vielser "ud af huset" -132 tkr. (forventet dækning 210 tkr. kontra budget på 78 tkr.)</li> <li>I alt: -262 tkr.</li> </ul> <p>Difference: Forventet netto merudgift +14 tkr. finansieres af overført overskud på rammen i 2024.</p> <p><strong>2026:</strong></p> <p>Lønudgiften til en medarbejder 20 t/ ugl. i et år forventes at være mellem 280 - 340 tkr. afhængig af lønindplacering. </p> <p>Økonomi- og erhvervsudvalget ansøges hermed om 140 tkr. til opnormering af vielsesområdet i hele 2026. Merudgifterne herudover finansieres af dækning af udgifter ved vielser "ud af huset" samt forventet overført overskud på rammen Sekretariat og Borgerservice i 2025. Såfremt det pr. 31/8-2026 viser sig ikke at være muligt at tilvejebringe hele finansieringen for 2026 forbeholdes ret til at medtage dette ved budgetopfølgningen. </p> <p>Det foreslås, at finansieringen på 140 tkr. i 2026 kommer fra resterende budget i 2025 på økonomi- og erhvervsudvalget pulje til erhvervsfremme, hvor der er 149 tkr. tilbage. Dette indebærer, at beløbet overføres til 2026. </p> </body> </html> </span> <h3>Økonomisk påtegning:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Løn og økonomi bemærker, at der for 2026 ikke er afsat budget til opnormering af vielsesområdet.</p> <p>Der søges om 140 t.kr. for 2026 til opnormering med 20 timer pr. uge.</p> <p>Merudgiften til opnormeringen foreslås dækket af uforbrugte midler på Erhvervsfremmepuljen for 2025. Der resterer pr. den 25/11-25 149 t.kr. på puljen, som, sammen med øvrige overførsler fra 2025 til 2026, søges overført il 2026, øremærket opnormering på vielsesområdet.</p> <p>Sagen omkring overførsler af resterende budget fra 2025 til 2026, behandles af KB i marts 2026.</p> <p>Såfremt opnormering på vielsesområdet 140 t.kr. finansieres af overført overskud fra 2025 til 2026 på Erhvervsfremmepuljen, vil bevillingen ikke have betydning for kassebeholdningen.</p> <p>Det kan oplyses, at der for 2026 står 314 t.kr. på Erhvervsfremmepuljen.</p> <p>Viser det sig, ved efterårets budgetopfølgning 2026, at finansieringen ikke har været muligt, medtages den manglende finansiering, som en del af budgetopfølgningen.</p> <p> </p> <p> </p> </body> </html> </span> <h3>Sagen afgøres af:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Økonomiudvalget.</p> </body> </html> </span> <h3>Indstilling:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Borgmesteren indstiller:</p> <ul> <li>at den midlertidige opnormering på vielsesområdet på 20 timer ugentligt fortsætter i hele 2026 og at der i den forbindelse bevilges af 140 tkr. fra økonomi- og erhvervsudvalget pulje for erhvervsfremme til delvis dækning af udgifterne. Beløbet overføres til 2026.<br>  </li> <li>at eventuel manglende finasiering - som skitseret ovenfor - kan medtages ved budgetopfølgningen pr. 31/8-2025.<br>  </li> <li>at der i forbindelse med budgetlægningen for 2027 tages stilling til, om der skal ske en varig opnormering af vielsesområdet og at det øvrige budget for vielsesområdet tilpasses faktiske forhold.</li> </ul> </body> </html> </span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.aeroekommune.dk/Vis/Pdf/bilag/6ad47cf7-bcfb-4fa9-bb0d-2211b975963b"
      • DocumentId "6ad47cf7-bcfb-4fa9-bb0d-2211b975963b"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "S2025-1750"
  • Navn "Vielsesområdet - forsættelse af opnormering i 2026"
  • Punktnummer "13"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "PDF - ØEUs beslutning 8/5-25 - Vielsesområdet - Midlertidig opnormering"
      • Id "4d97727a-934c-494e-bb6f-ca71a8a334b2"
  • Documents null
  • Id "121ba5b8-eca7-4636-8b7b-b4d583447120"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "386cd67a-3857-4f89-9a75-ce695a24b802"
  • Number "13"
  • Sorting 13
  • IsOpen false
  • CaseNumber "S2025-1750"
  • SourceId null
  • Caption "Vielsesområdet - forsættelse af opnormering i 2026"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items