Udmøntning af budgetforlig
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Ja
Opsummering v1
Spørgsmål
Skal budgetforliget for Holstebro Kommune udmøntes som foreslået?
Opsummering
Budgetforliget indeholder besparelser og prioriteringer på sociale og sundhedsområder, herunder kompenserende besparelser og udmøntning af 17 mio. kr. årligt til velfærd. Der er også resterende midler til prioritering.
Fordele
- Forbedret tilgang til sociale ydelser
- Støtte til misbrugsbehandling og dobbeltdiagnosticerede
- Finansiering af STU-borgere under 18
Ulemper
- Reduktioner i sundhedsfremme og forebyggelse
- Mindre midler til handicapkørsel
- Ufuldstændig dækning af udvidelsesønsker
Emneord
- Ældre
- Social
- Sundhed
Bilag
- Udmøntnings forslag til budgetforlig
- Faktaark udvidelser i forbindelse med bugdetforlig SOU
- Faktaark reduktioner i forbindelse med budgetforlig SOU
First-agenda Sagsfremstilling
Sagsfremstilling
YBJ/DØN/JJJ - SOU
Der er indgået budgetforlig, hvor udbud af madservice samt lukningen af Seniorhuset ikke blev vedtaget. Dette betyder, at disse planlagte besparelser udgår, svarende til 8,2 mio. kr. i 2025 og 9,9 mio.kr fra 2027 og frem.
Følgende faktaark blev godkendt i budgetforliget
Rammereduktion | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Reduktion i Sundhedsfremme & Forebyggelse | -900 | -900 | -900 | -900 |
Individuel tilpasset behandling | -250 | -250 | -250 | -250 |
Fleksibelt ansættelsesstop Sundhed | -623 | - | - | - |
Ældre og Sundhed | -1.773 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
Samling af indsatser Cafe 24 og Kafferisteriet | -600 | -600 | -600 | -600 |
Lukning af PNV | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
Forhandlings og matchningskonsulent | -500 | -500 | -500 | -500 |
Reduktion i serviceniveauet på socialområdet | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
Fleksibelt ansættelsesstop Social | -506 | |||
Handicap, psykiatri og socialt udsatte | -6.206 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
Samlede reduktioner | -7.979 | -8.850 | -8.850 | -8.850 |
Herudover er der udmøntet kompenserende besparelser på ældre- og sundhedsområdet svarende til 0,8 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. På socialområdet udmøntes kompenserende besparelser svarende til 7,8 mio. kr. årligt fra 2026 og yderligere 8,3 mio. kr. årligt fra 2027 og frem. I forhold til regnskab 2025 er det besluttet at eftergive gæld op til 25 mio. kr.
Derudover er der i budgetforliget afsat 17 mio. kr. årligt til prioritering af velfærd på Social- og Sundhedsområdet. Social- og Sundhedsudvalget havde oprindeligt fremsendt udvidelsesønsker for i alt 29,6 mio. kr. De oprindelige ønsker fordelte sig således:
Omr | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Demografi | Æ&S | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
Udvidelse af driftsbevilling til plejecentrene – ny tildelingsmodel | Æ&S | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
Handicapkørsel | Æ&S | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
Misbrugsbehandling og dobbeltdiagnosticerede borgere | SOC | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Tilgang til socialområdet | SOC | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
Social og sundhedsudvalget | 29.600 | 29.900 | 29.900 | 29.900 |
De 17 mio. kr. dækker dermed ikke fuldt ud udvalgets samlede udvidelsesønsker. Dog vil der ikke være en udfordring med handicapkørsel i 2026, da der forventes en tilbagebetaling i 2026 vedrørende 2025. Forligspartierne ønsker en vurdering af muligheder og udfordringer vedr. en normeringsmodel for plejecentre samt en demografimodel inden budgetprocessen for 2027 igangsættes, så dermed er der en opmærksomhed omkring to af udvidelsesønskerne.
Udgangspunktet for budget 2026 er, i overensstemmelse med budgetforliget, et budget i balance. Det forudsætter, at både de kompenserende besparelser og rammereduktionen realiseres fuldt ud, samt at de nødvendige merudgifter dækkes. På denne baggrund foreslår forvaltningen følgende udmøntning af de 17 mio. kr.:
Udmøntning | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Tilgang til socialområdet | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
Misbrugsbehandling og dobbeltdiagnosticerede borgere | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| STU borgere under 18 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Total | 11.700 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
Udover dækning af de underfinansierede områder er der tilføjet 1,5 mio. kr. vedrørende STU, som var en del af de kompenserende besparelser. Forudsætningen for reduktionen var en øget refusionshjemtagning, som har vist sig ikke at være mulig rent lovgivningsmæssigt.
Med ovenstående udmøntning resterer der 5,3 mio. kr. til udmøntning i 2026 og 5,0 mio. kr. i 2027 og frem til dækning af de resterende udvidelsesønsker. Det er også under forudsætning af at alle de resterende kompenserende besparelser og rammereduktionen indfries fuldt ud.
Faktaarkene er vedlagt som bilag.
Indstilling
Det indstilles, at:
- Budgetforliget udmøntes efter ovenstående forslag
- De resterende 5,3 mio. kr. i 2026 og 5 mio. kr. i 2027 og frem prioriteres.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>YBJ/DØN/JJJ - SOU</div><div>Der er indgået budgetforlig, hvor udbud af madservice samt lukningen af Seniorhuset ikke blev vedtaget. Dette betyder, at disse planlagte besparelser udgår, svarende til 8,2 mio. kr. i 2025 og 9,9 mio.kr fra 2027 og frem. </div><div>Følgende faktaark blev godkendt i budgetforliget</div><table style="" border="0" width="1003" cellspacing="0" cellpadding="0"><caption>Faktaark oversigt i 1000 kr.</caption><colgroup><col><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><td><div><strong>Rammereduktion</strong></div></td><td><div><strong>2026</strong></div></td><td><div><strong>2027</strong></div></td><td><div><strong>2028</strong></div></td><td><div><strong>2029</strong></div></td></tr><tr style=""><td width="423" height="29"><div>Reduktion i Sundhedsfremme & Forebyggelse</div></td><td width="131"><div>-900</div></td><td width="121"><div>-900</div></td><td width="121"><div>-900</div></td><td width="121"><div>-900</div></td></tr><tr style=""><td width="423" height="29"><div>Individuel tilpasset behandling</div></td><td width="131"><div>-250</div></td><td width="121"><div>-250</div></td><td width="121"><div>-250</div></td><td width="121"><div>-250</div></td></tr><tr style=""><td width="423" height="29"><div>Fleksibelt ansættelsesstop Sundhed</div></td><td width="131"><div>-623</div></td><td width="121"><div>-</div></td><td width="121"><div>-</div></td><td width="121"><div>-</div></td></tr><tr style=""><td width="423" height="29"><div><strong>Ældre og Sundhed</strong></div></td><td width="131"><div><strong>-1.773</strong></div></td><td width="121"><div><strong>-1.150</strong></div></td><td width="121"><div><strong>-1.150</strong></div></td><td width="121"><div><strong>-1.150</strong></div></td></tr><tr style=""><td width="423" height="29"><div>Samling af indsatser Cafe 24 og Kafferisteriet</div></td><td width="131"><div>-600</div></td><td width="121"><div>-600</div></td><td width="121"><div>-600</div></td><td width="121"><div>-600</div></td></tr><tr style=""><td width="423" height="29"><div>Lukning af PNV</div></td><td width="131"><div>-1.600</div></td><td width="121"><div>-1.600</div></td><td width="121"><div>-1.600</div></td><td width="121"><div>-1.600</div></td></tr><tr style=""><td width="423" height="29"><div>Forhandlings og matchningskonsulent</div></td><td width="131"><div>-500</div></td><td width="121"><div>-500</div></td><td width="121"><div>-500</div></td><td width="121"><div>-500</div></td></tr><tr style=""><td width="423" height="29"><div>Reduktion i serviceniveauet på socialområdet</div></td><td width="131"><div>-3.000</div></td><td width="121"><div>-5.000</div></td><td width="121"><div>-5.000</div></td><td width="121"><div>-5.000</div></td></tr><tr style=""><td width="423" height="29"><div>Fleksibelt ansættelsesstop Social</div></td><td width="131"><div>-506</div></td><td><div> </div></td><td><div> </div></td><td><div> </div></td></tr><tr style=""><td width="423" height="29"><div><strong>Handicap, psykiatri og socialt udsatte</strong></div></td><td width="131"><div><strong>-6.206</strong></div></td><td width="121"><div><strong>-7.700</strong></div></td><td width="121"><div><strong>-7.700</strong></div></td><td width="121"><div><strong>-7.700</strong></div></td></tr><tr style=""><td width="423" height="29"><div><strong>Samlede reduktioner</strong></div></td><td width="131"><div><strong>-7.979</strong></div></td><td width="121"><div><strong>-8.850</strong></div></td><td width="121"><div><strong>-8.850</strong></div></td><td width="121"><div><strong>-8.850</strong></div></td></tr></tbody></table><div>Herudover er der udmøntet kompenserende besparelser på ældre- og sundhedsområdet svarende til 0,8 mio. kr. årligt fra 2026 og frem. På socialområdet udmøntes kompenserende besparelser svarende til 7,8 mio. kr. årligt fra 2026 og yderligere 8,3 mio. kr. årligt fra 2027 og frem. I forhold til regnskab 2025 er det besluttet at eftergive gæld op til 25 mio. kr.</div><div>Derudover er der i budgetforliget afsat 17 mio. kr. årligt til prioritering af velfærd på Social- og Sundhedsområdet. Social- og Sundhedsudvalget havde oprindeligt fremsendt udvidelsesønsker for i alt 29,6 mio. kr. De oprindelige ønsker fordelte sig således:</div><table style="" border="0" width="535" cellspacing="0" cellpadding="0"><caption>Oprindelige udvidelsesønsker (1.000 kr.)</caption><colgroup><col><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><td><div> </div></td><td><div>Omr</div></td><td><div><strong>2026</strong></div></td><td><div><strong>2027</strong></div></td><td><div><strong>2028</strong></div></td><td><div><strong>2029</strong></div></td></tr><tr style=""><td width="213" height="20"><div>Demografi</div></td><td><div>Æ&S</div></td><td width="66"><div>3.200</div></td><td width="66"><div>3.200</div></td><td width="66"><div>3.200</div></td><td width="66"><div>3.200</div></td></tr><tr style=""><td width="213" height="32"><div>Udvidelse af driftsbevilling til plejecentrene – ny tildelingsmodel</div></td><td>Æ&S</td><td width="66"><div>14.100</div></td><td width="66"><div>14.100</div></td><td width="66"><div>14.100</div></td><td width="66"><div>14.100</div></td></tr><tr style=""><td width="213" height="20"><div>Handicapkørsel</div></td><td>Æ&S</td><td width="66"><div>2.100</div></td><td width="66"><div>2.100</div></td><td width="66"><div>2.100</div></td><td width="66"><div>2.100</div></td></tr><tr style=""><td width="213" height="32"><div>Misbrugsbehandling og dobbeltdiagnosticerede borgere</div></td><td><div>SOC</div></td><td width="66"><div>1.200</div></td><td width="66"><div>1.500</div></td><td width="66"><div>1.500</div></td><td width="66"><div>1.500</div></td></tr><tr style=""><td width="213" height="20"><div>Tilgang til socialområdet</div></td><td><div>SOC</div></td><td width="66"><div>9.000</div></td><td width="66"><div>9.000</div></td><td width="66"><div>9.000</div></td><td width="66"><div>9.000</div></td></tr><tr style=""><td width="213" height="32"><div><strong>Social og sundhedsudvalget</strong></div></td><td><div> </div></td><td width="66"><div><strong>29.600</strong></div></td><td width="66"><div><strong>29.900</strong></div></td><td width="66"><div><strong>29.900</strong></div></td><td width="66"><div><strong>29.900</strong></div></td></tr></tbody></table><div>De 17 mio. kr. dækker dermed ikke fuldt ud udvalgets samlede udvidelsesønsker. Dog vil der ikke være en udfordring med handicapkørsel i 2026, da der forventes en tilbagebetaling i 2026 vedrørende 2025. Forligspartierne ønsker en vurdering af muligheder og udfordringer vedr. en normeringsmodel for plejecentre samt en demografimodel inden budgetprocessen for 2027 igangsættes, så dermed er der en opmærksomhed omkring to af udvidelsesønskerne.</div><div>Udgangspunktet for budget 2026 er, i overensstemmelse med budgetforliget, et budget i balance. Det forudsætter, at både de kompenserende besparelser og rammereduktionen realiseres fuldt ud, samt at de nødvendige merudgifter dækkes. På denne baggrund foreslår forvaltningen følgende udmøntning af de 17 mio. kr.:</div><table border="0" width="619" cellspacing="0" cellpadding="0"><caption>Foreslået prioritering af udmøntning (1.000 kr.)</caption><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><td style="" width="277" height="30"><div><strong>Udmøntning</strong></div></td><td width="86"><div><strong>2026</strong></div></td><td width="86"><div><strong>2027</strong></div></td><td width="86"><div><strong>2028</strong></div></td><td width="86"><div><strong>2029</strong></div></td></tr><tr style=""><td style="" width="277" height="31"><div>Tilgang til socialområdet</div></td><td width="86"><div>9.000</div></td><td width="86"><div>9.000</div></td><td width="86"><div>9.000</div></td><td width="86"><div>9.000</div></td></tr><tr style=""><td style="" width="277" height="51"><div>Misbrugsbehandling og dobbeltdiagnosticerede borgere</div></td><td width="86"><div>1.200</div></td><td width="86"><div>1.500</div></td><td width="86"><div>1.500</div></td><td width="86"><div>1.500</div></td></tr><tr style=""><td style="" width="277" height="30">STU borgere under 18</td><td width="86">1.500</td><td width="86">1.500</td><td width="86">1.500</td><td width="86">1.500</td></tr><tr style=""><td style="" width="277" height="44"><div><strong>Total</strong></div></td><td width="86"><div><strong>11.700</strong></div></td><td width="86"><div><strong>12.000</strong></div></td><td width="86"><strong>12.000</strong></td><td width="86"><div><strong>12.000</strong></div></td></tr></tbody></table><div>Udover dækning af de underfinansierede områder er der tilføjet 1,5 mio. kr. vedrørende STU, som var en del af de kompenserende besparelser. Forudsætningen for reduktionen var en øget refusionshjemtagning, som har vist sig ikke at være mulig rent lovgivningsmæssigt.</div><div>Med ovenstående udmøntning resterer der 5,3 mio. kr. til udmøntning i 2026 og 5,0 mio. kr. i 2027 og frem til dækning af de resterende udvidelsesønsker. Det er også under forudsætning af at alle de resterende kompenserende besparelser og rammereduktionen indfries fuldt ud. </div><div>Faktaarkene er vedlagt som bilag.</div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Det indstilles, at:</div><ul><li><div>Budgetforliget udmøntes efter ovenstående forslag</div></li><li>De resterende 5,3 mio. kr. i 2026 og 5 mio. kr. i 2027 og frem prioriteres.</li></ul></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.holstebro.dk/Vis/Pdf/bilag/300049c9-cae2-4717-9757-85b328b42bad"
- DocumentId "300049c9-cae2-4717-9757-85b328b42bad"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.30.00-Ø00-13-24"
- Navn "Udmøntning af budgetforlig"
- Punktnummer "1"
-
Bilag 3 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Udmøntnings forslag til budgetforlig"
- Id "f7a6681b-93f5-4b20-b3ad-8060cbd954bd"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Faktaark udvidelser i forbindelse med bugdetforlig SOU"
- Id "59ae25e4-9d20-4d4d-add1-cf5ab1e7ad25"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Faktaark reduktioner i forbindelse med budgetforlig SOU"
- Id "31de80f3-c7d6-46f6-8d8c-879fa05311b3"
-
- Documents null
- Id "ece3621c-3afa-4334-b883-af24de9699f6"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "6c8e740c-323b-4d0f-890a-4d8a613d2405"
- Number "1"
- Sorting 1
- IsOpen false
- CaseNumber "00.30.00-Ø00-13-24"
- SourceId null
- Caption "Udmøntning af budgetforlig"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items