Budgettekniske rettelser - Økonomiudvalget
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Resume
I løbet af et budgetår opstår der behov for at foretage en række budgetmæssige tilpasninger og omplaceringer indenfor eller mellem politikområder. Der er tale om rent tekniske omplaceringer, som skal understøtte en forbedret økonomistyring ved at sikre, at budget og regnskab matcher hinanden. Budgetomplaceringerne kræver politisk godkendelse, da de går på tværs af politikområder.
De budgettekniske uoverensstemmelser bliver typisk identificeret i forbindelse med årets to politiske budgetopfølgninger og håndteres i en samlet og særskilt sag, så det sikres at regnskab og budget matcher hinanden på de enkelte politikområder. Dette sker med denne ’oprydningssag’ som bevidst er holdt ude af selve budgetopfølgningen, som har fokus på de reelle mer- og mindreforbrug.
Sagen er budgetneutral og har derfor ikke påvirkning på kassebeholdningen ligesom den ikke påvirker forbruget inden for servicerammen.
De enkelte fagudvalg skal godkende budgetomplaceringer for egne politikområder.
Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til politisk godkendelse.
Sagsfremstilling
Der er i løbet af året konstateret behov for at foretage enkelte budgettilpasninger. Det drejer sig primært om budgetposter, der skal flyttes mellem politikområder, fx som følge af organisatoriske justeringer, eller budgetposter der viser sig at være placeret på et forkert politikområde eller forkert ift. overførselsadgang hhv. ikke overførselsadgang. De budgettekniske rettelser er budgetneutrale, hvilket vil sige, at der ikke er en kassepåvirkning af berigtigelserne, ligesom de ikke påvirker forbruget indenfor servicerammen.
Hovedparten af de budgettekniske rettelser bliver konstateret i forbindelse med budgetopfølgningerne i løbet af året. For at holde budgetopfølgningerne fokuseret på de reelle forventede mer- og mindreforbrug i 2026, fremlægges berigtigelserne i indeværende særskilte sag.
Af nedenstående tabel fremgår de budgettekniske rettelser, der indgår i denne sag. De enkelte punkter uddybes nedenfor.
Tabel 1. Samlet oversigt (i 1.000 kr., i 2026-priser)
| Nr. | Emne | Politikområde | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | Nexus (IT-budget) | Fra | Ældre | -4.330 | -4.330 | -4.330 | -4.330 |
| Til | Administration | 4.330 | 4.330 | 4.330 | 4.330 | ||
| 2 | Sensum (IT-budget) | Fra | Administration | -194 | -194 | -194 | -194 |
| Til | Voksne med særlige behov | 194 | 194 | 194 | 194 | ||
| 3 | Personlige tillæg, drift og refusion | Fra | Voksne med særlige behov | -97 | -97 | -97 | -97 |
| Til | Ældre | 97 | 97 | 97 | 97 | ||
| Fra | Voksne med særlige behov | 49 | 49 | 49 | 49 | ||
| Til | Ældre | -49 | -49 | -49 | -49 | ||
| 4 | Familiehuset | Fra | Børn med særlige behov (ikke-overførselsadgang) | 0 | -16.308 | -16.308 | -16.308 |
| Til | Børn med særlige behov (overførselsadgang) | 0 | 16.308 | 16.308 | 16.308 | ||
| 5 | Husassistent i Birkerød | Fra | Dagtilbud | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Fra | Børn med særlige behov | -30 | -30 | -30 | -30 | ||
| Fra | Undervisning | -20 | -20 | -20 | -20 | ||
| Til | Administration | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 6 | Tilskud til selvejende institutioner | Fra | Kultur, Fritid og Idræt | -18 | -18 | -18 | -18 |
| Til | Ældre | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| 7 | Bloktilskudsmidler vedr. "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" | Fra | Administration | -5.052 | -5.052 | -5.052 | -5.052 |
| Til | Ældre | 5.052 | 5.052 | 5.052 | 5.052 | ||
| 8 | Kvalitetsløft i forbindelse med ældrereformen | Fra | Administration | -4.922 | -4.922 | -4.922 | -4.922 |
| Til | Ældre | 4.922 | 4.922 | 4.922 | 4.922 | ||
| SAMLET | 0 | 0 | 0 |
Note. Et positivt beløb angiver, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver, at der lægges penge i kassen.
I det nedenstående redegøres det kort for de enkelte berigtigelser.
Ad. 1. Nexus
Det ledelsesmæssige ansvar for driften af fagsystemet Nexus flyttes til Personale og Digitalisering fra Social og Sundhed, som led i den samlede professionalisering og samling af administrative opgaver i faglige fællesskaber. Dette indebærer flytning af udgifter til systemet, samt løn- og overheadudgifter til systemejere. Budgettet samt udgifterne til systemet ligger i dag under politikområde Ældre, og skal derfor flyttes til politikområde Administration, hvilket håndteres i indeværende sag. Løn- og overheadudgifter ligger allerede på politikområde Administration, og er derfor ikke med i sagen.
Ad. 2. Sensum
Budgettet til drift af fagsystemet Sensum er fordelt mellem Myndighedsområdet og udførerområdet via en fordelingsnøgle. Der er benyttet en forkert fordelingsnøgle mellem enhederne, hvilket kræver en omfordeling mellem politikområde Administration og Voksne med særlige behov, som rettes i indeværende sag.
Ad. 3. Personlig tillæg, drift og refusion
Budget til personlige tillæg for førtidspensionister på den ”gamle” ordning har tidligere været placeret på politikområdet Voksne med særlige behov. Personlige tillæg hører nu fuldt ud til på politikområde Ældre og det lille restbudget på politikområde Voksne med særlige behov skal derfor flyttes.
Ad. 4. Familiehuset
Familiehusets budget flyttes fra ikke-overførselsadgang til overførselsadgang under politikområde Børn med særlige behov, så det svarer til praksis for andre institutioner, der har overførselsadgang på deres budgetter for at sikre ledelsesmæssigt manøvrerum på tværs af regnskabsår og ansvar for både mer- og mindreforbrug. Systemteknisk flyttes budgettet fra 2027 og frem, mens det i 2026 bibeholdes på ikke-overførselsadgang, men vil behandles som budget med overførselsadgang i forbindelse med overførselssagen 2026-2027.
Ad. 5. Husassistent i Birkerød
Der er ansat en husassistent i Birkerød, der finansieres af alle relevante områder (Dagtilbud, Familiehuset, Koncernøkonomi, Personale og Digitalisering, Skoleområdet, Social Myndighed og Rådgivning og Sundhed og Forebyggelse). Den årlige udgift er 20.000 kr. pr. område og samlet 140.000 kr. om året. I denne sag håndteres flytningen af budget fra de områder, der ligger udenfor politikområde Administration. Husassistenten bidrager til udføre forefaldende arbejde og oprydning på fællesarealer og -køkkener i Administrationscenteret i Birkerød.
Ad. 6. Tilskud til selvejende institutioner
Tilskud der bevilges efter Servicelovens §79 til handicaprejser og højskole flyttes fra politikområde Kultur, Fritid og Idræt til politikområde Ældre, hvor det rettelig hører til.
Ad. 7. Bloktilskudsmidler vedr. "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen"
Fra 2025 overgik en tidligere pulje til "flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" til bloktilskuddet. I den forbindelse vedtog Kommunalbestyrelsen at midlerne skulle prioriteres til ældreområdet (KB 4/9-24 pkt. 20). Midlerne blev dog placeret i en budgetlægningspulje under politikområde Administration. Med denne sag flyttes midlerne retteligt til politikområde Ældre.
Ad. 8. Kvalitetsløft i forbindelse med ældrereformen
I forbindelse med budgetlægningen for Budget 2025 blev der under ØU reserveret midler svarende til Rudersdal Kommunes andel af de penge regeringen prioriterede til at kommunerne kunne skabe et ”generelt løft af kvaliteten i ældreplejen” og implementere Ældreloven. Midlerne bliver med denne sag overført til rette politikområde.
Nedenstående tabel opsummerer nettokonsekvensen af de ovenstående tilpasninger for de enkelte fagudvalg og politikområder, som skal godkendes af de enkelte udvalg.
Tabel 2. Nettokonsekvens for de enkelte politikområder (i 1.000 kr., i 2026-priser)
| Udvalg | Politikområde | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Social- og Beskæftigelsesudvalget | 116 | 116 | 116 | 116 | |
| Voksne med særlige behov | 146 | 146 | 146 | 146 | |
| Børn med særlige behov | -30 | -30 | -30 | -30 | |
| Børne- og Skoleudvalget | -40 | -40 | -40 | -40 | |
| Undervisning | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| Dagtilbud | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed | 5.710 | 5.710 | 5.710 | 5.710 | |
| Ældre | 5.710 | 5.710 | 5.710 | 5.710 | |
| Kultur- og Fritidsudvalget | -18 | -18 | -18 | -18 | |
| Kultur, Fritid og Idræt | -18 | -18 | -18 | -18 | |
| Økonomiudvalget | -5.768 | -5.768 | -5.768 | -5.768 | |
| Administration | -5.768 | -5.768 | -5.768 | -5.768 | |
| SAMLET | 0 | 0 | 0 | 0 |
Note. Et positivt beløb angiver, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver, at der lægges penge i kassen.
De enkelte fagudvalg skal godkende budgetomplaceringer for egne politikområder.
Indstilling
Direktionen foreslår indstillet, at politikområde Administration ydes en samlet negativ tillægsbevilling på 5,768 mio. kr. i 2026 og frem, der lægges i kassen.
Vedtagelse fra udvalg
Vedtagelse fra Økonomiudvalget 2026-2029, den 17. juni 2026, punkt 17:
Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.
Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i punktets behandling.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><div>I løbet af et budgetår opstår der behov for at foretage en række budgetmæssige tilpasninger og omplaceringer indenfor eller mellem politikområder. Der er tale om rent tekniske omplaceringer, som skal understøtte en forbedret økonomistyring ved at sikre, at budget og regnskab matcher hinanden. Budgetomplaceringerne kræver politisk godkendelse, da de går på tværs af politikområder.</div><div> </div><div>De budgettekniske uoverensstemmelser bliver typisk identificeret i forbindelse med årets to politiske budgetopfølgninger og håndteres i en samlet og særskilt sag, så det sikres at regnskab og budget matcher hinanden på de enkelte politikområder. Dette sker med denne ’oprydningssag’ som bevidst er holdt ude af selve budgetopfølgningen, som har fokus på de reelle mer- og mindreforbrug. </div><div> </div><div>Sagen er budgetneutral og har derfor ikke påvirkning på kassebeholdningen ligesom den ikke påvirker forbruget inden for servicerammen.</div><div> </div><div>De enkelte fagudvalg skal godkende budgetomplaceringer for egne politikområder.</div><div> </div><div>Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til politisk godkendelse.</div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>Der er i løbet af året konstateret behov for at foretage enkelte budgettilpasninger. Det drejer sig primært om budgetposter, der skal flyttes mellem politikområder, fx som følge af organisatoriske justeringer, eller budgetposter der viser sig at være placeret på et forkert politikområde eller forkert ift. overførselsadgang hhv. ikke overførselsadgang. De budgettekniske rettelser er budgetneutrale, hvilket vil sige, at der ikke er en kassepåvirkning af berigtigelserne, ligesom de ikke påvirker forbruget indenfor servicerammen.</div><div> </div><div>Hovedparten af de budgettekniske rettelser bliver konstateret i forbindelse med budgetopfølgningerne i løbet af året. For at holde budgetopfølgningerne fokuseret på de reelle forventede mer- og mindreforbrug i 2026, fremlægges berigtigelserne i indeværende særskilte sag.</div><div> </div><div>Af nedenstående tabel fremgår de budgettekniske rettelser, der indgår i denne sag. De enkelte punkter uddybes nedenfor.</div><div><em><span>Tabel 1. Samlet oversigt (i 1.000 kr., i 2026-priser)</span></em></div><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><td><strong>Nr.</strong></td><td><strong>Emne</strong></td><td> </td><td><strong>Politikområde</strong></td><td><strong>2026</strong></td><td><strong>2027</strong></td><td><strong>2028</strong></td><td><strong>2029</strong></td></tr><tr style=""><td>1</td><td>Nexus (IT-budget)</td><td>Fra</td><td>Ældre</td><td>-4.330</td><td>-4.330</td><td>-4.330</td><td>-4.330</td></tr><tr style=""><td> </td><td> </td><td>Til</td><td>Administration</td><td>4.330</td><td>4.330</td><td>4.330</td><td>4.330</td></tr><tr style=""><td>2</td><td>Sensum (IT-budget)</td><td><div>Fra</div></td><td>Administration</td><td>-194</td><td>-194</td><td>-194</td><td>-194</td></tr><tr style=""><td> </td><td> </td><td>Til</td><td>Voksne med særlige behov</td><td>194</td><td>194</td><td>194</td><td>194</td></tr><tr style=""><td>3</td><td>Personlige tillæg, drift og refusion</td><td>Fra</td><td>Voksne med særlige behov</td><td>-97</td><td>-97</td><td>-97</td><td>-97</td></tr><tr style=""><td> </td><td> </td><td>Til</td><td>Ældre</td><td>97</td><td>97</td><td>97</td><td>97</td></tr><tr style=""><td> </td><td> </td><td>Fra</td><td>Voksne med særlige behov</td><td>49</td><td>49</td><td>49</td><td>49</td></tr><tr style=""><td> </td><td> </td><td>Til</td><td>Ældre</td><td>-49</td><td>-49</td><td>-49</td><td>-49</td></tr><tr style=""><td>4</td><td>Familiehuset</td><td>Fra</td><td>Børn med særlige behov (ikke-overførselsadgang)</td><td>0</td><td>-16.308</td><td>-16.308</td><td>-16.308</td></tr><tr style=""><td> </td><td> </td><td>Til</td><td>Børn med særlige behov (overførselsadgang)</td><td>0</td><td>16.308</td><td>16.308</td><td>16.308</td></tr><tr style=""><td>5</td><td>Husassistent i Birkerød</td><td>Fra</td><td>Dagtilbud</td><td>-20</td><td>-20</td><td>-20</td><td>-20</td></tr><tr style=""><td> </td><td> </td><td>Fra</td><td>Børn med særlige behov</td><td>-30</td><td>-30</td><td>-30</td><td>-30</td></tr><tr style=""><td> </td><td> </td><td>Fra</td><td>Undervisning</td><td>-20</td><td>-20</td><td>-20</td><td>-20</td></tr><tr style=""><td> </td><td> </td><td>Til</td><td>Administration</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td></tr><tr style=""><td>6</td><td>Tilskud til selvejende institutioner</td><td>Fra</td><td>Kultur, Fritid og Idræt</td><td>-18</td><td>-18</td><td>-18</td><td>-18</td></tr><tr style=""><td> </td><td> </td><td>Til</td><td>Ældre</td><td>18</td><td>18</td><td>18</td><td>18</td></tr><tr style=""><td>7</td><td>Bloktilskudsmidler vedr. "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen"</td><td>Fra</td><td>Administration</td><td>-5.052</td><td>-5.052</td><td>-5.052</td><td>-5.052</td></tr><tr style=""><td> </td><td> </td><td>Til</td><td>Ældre</td><td>5.052</td><td>5.052</td><td>5.052</td><td>5.052</td></tr><tr style=""><td>8</td><td>Kvalitetsløft i forbindelse med ældrereformen</td><td>Fra</td><td>Administration</td><td>-4.922</td><td>-4.922</td><td>-4.922</td><td>-4.922</td></tr><tr style=""><td> </td><td> </td><td>Til</td><td>Ældre</td><td>4.922</td><td>4.922</td><td>4.922</td><td>4.922</td></tr><tr style=""><td>SAMLET</td><td> </td><td> </td><td> </td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td> </td></tr></tbody></table><div><em>Note. Et positivt beløb angiver, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver, at der lægges penge i kassen.</em></div><div> </div><div>I det nedenstående redegøres det kort for de enkelte berigtigelser.</div><div> </div><div><em>Ad. 1. Nexus</em></div><div>Det ledelsesmæssige ansvar for driften af fagsystemet Nexus flyttes til Personale og Digitalisering fra Social og Sundhed, som led i den samlede professionalisering og samling af administrative opgaver i faglige fællesskaber. Dette indebærer flytning af udgifter til systemet, samt løn- og overheadudgifter til systemejere. Budgettet samt udgifterne til systemet ligger i dag under politikområde Ældre, og skal derfor flyttes til politikområde Administration, hvilket håndteres i indeværende sag. Løn- og overheadudgifter ligger allerede på politikområde Administration, og er derfor ikke med i sagen.</div><div> </div><div><em>Ad. 2. Sensum</em></div><div>Budgettet til drift af fagsystemet Sensum er fordelt mellem Myndighedsområdet og udførerområdet via en fordelingsnøgle. Der er benyttet en forkert fordelingsnøgle mellem enhederne, hvilket kræver en omfordeling mellem politikområde Administration og Voksne med særlige behov, som rettes i indeværende sag.</div><div> </div><div><em>Ad. 3. Personlig tillæg, drift og refusion</em></div><div>Budget til personlige tillæg for førtidspensionister på den ”gamle” ordning har tidligere været placeret på politikområdet Voksne med særlige behov. Personlige tillæg hører nu fuldt ud til på politikområde Ældre og det lille restbudget på politikområde Voksne med særlige behov skal derfor flyttes.</div><div> </div><div><em>Ad. 4. Familiehuset</em></div><div>Familiehusets budget flyttes fra ikke-overførselsadgang til overførselsadgang under politikområde Børn med særlige behov, så det svarer til praksis for andre institutioner, der har overførselsadgang på deres budgetter for at sikre ledelsesmæssigt manøvrerum på tværs af regnskabsår og ansvar for både mer- og mindreforbrug. Systemteknisk flyttes budgettet fra 2027 og frem, mens det i 2026 bibeholdes på ikke-overførselsadgang, men vil behandles som budget med overførselsadgang i forbindelse med overførselssagen 2026-2027.</div><div> </div><div><em>Ad. 5. Husassistent i Birkerød</em></div><div>Der er ansat en husassistent i Birkerød, der finansieres af alle relevante områder (Dagtilbud, Familiehuset, Koncernøkonomi, Personale og Digitalisering, Skoleområdet, Social Myndighed og Rådgivning og Sundhed og Forebyggelse). Den årlige udgift er 20.000 kr. pr. område og samlet 140.000 kr. om året. I denne sag håndteres flytningen af budget fra de områder, der ligger udenfor politikområde Administration. Husassistenten bidrager til udføre forefaldende arbejde og oprydning på fællesarealer og -køkkener i Administrationscenteret i Birkerød.</div><div> </div><div><em>Ad. 6. Tilskud til selvejende institutioner</em></div><div>Tilskud der bevilges efter Servicelovens §79 til handicaprejser og højskole flyttes fra politikområde Kultur, Fritid og Idræt til politikområde Ældre, hvor det rettelig hører til.</div><div> </div><div><em>Ad. 7. Bloktilskudsmidler vedr. "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen"</em></div><div>Fra 2025 overgik en tidligere pulje til "flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" til bloktilskuddet. I den forbindelse vedtog Kommunalbestyrelsen at midlerne skulle prioriteres til ældreområdet (KB 4/9-24 pkt. 20). Midlerne blev dog placeret i en budgetlægningspulje under politikområde Administration. Med denne sag flyttes midlerne retteligt til politikområde Ældre.</div><div> </div><div><em>Ad. 8. Kvalitetsløft i forbindelse med ældrereformen</em></div><div>I forbindelse med budgetlægningen for Budget 2025 blev der under ØU reserveret midler svarende til Rudersdal Kommunes andel af de penge regeringen prioriterede til at kommunerne kunne skabe et ”generelt løft af kvaliteten i ældreplejen” og implementere Ældreloven. Midlerne bliver med denne sag overført til rette politikområde.</div><div> </div><div>Nedenstående tabel opsummerer nettokonsekvensen af de ovenstående tilpasninger for de enkelte fagudvalg og politikområder, som skal godkendes af de enkelte udvalg.</div><div> </div><div><em><span>Tabel 2. Nettokonsekvens for de enkelte politikområder </span><span>(i 1.000 kr., i 2026-priser)</span></em></div><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><td><strong>Udvalg</strong></td><td><strong>Politikområde</strong></td><td><strong>2026</strong></td><td><strong>2027</strong></td><td><strong>2028</strong></td><td><strong>2029</strong></td></tr><tr style=""><td>Social- og Beskæftigelsesudvalget</td><td> </td><td>116</td><td>116</td><td>116</td><td>116</td></tr><tr style=""><td> </td><td>Voksne med særlige behov</td><td>146</td><td>146</td><td>146</td><td>146</td></tr><tr style=""><td> </td><td>Børn med særlige behov</td><td>-30</td><td>-30</td><td>-30</td><td>-30</td></tr><tr style=""><td>Børne- og Skoleudvalget</td><td> </td><td>-40</td><td>-40</td><td>-40</td><td>-40</td></tr><tr style=""><td> </td><td>Undervisning</td><td>-20</td><td>-20</td><td>-20</td><td>-20</td></tr><tr style=""><td> </td><td>Dagtilbud</td><td>-20</td><td>-20</td><td>-20</td><td>-20</td></tr><tr style=""><td>Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed</td><td> </td><td>5.710</td><td>5.710</td><td>5.710</td><td>5.710</td></tr><tr style=""><td> </td><td>Ældre</td><td>5.710</td><td>5.710</td><td>5.710</td><td>5.710</td></tr><tr style=""><td>Kultur- og Fritidsudvalget</td><td> </td><td>-18</td><td>-18</td><td>-18</td><td>-18</td></tr><tr style=""><td> </td><td>Kultur, Fritid og Idræt</td><td>-18</td><td>-18</td><td>-18</td><td>-18</td></tr><tr style=""><td>Økonomiudvalget</td><td> </td><td>-5.768</td><td>-5.768</td><td>-5.768</td><td>-5.768</td></tr><tr style=""><td> </td><td>Administration</td><td>-5.768</td><td>-5.768</td><td>-5.768</td><td>-5.768</td></tr><tr style=""><td>SAMLET</td><td> </td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table><div><em>Note. Et positivt beløb angiver, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver, at der lægges penge i kassen.</em></div><div> </div><div>De enkelte fagudvalg skal godkende budgetomplaceringer for egne politikområder.</div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Direktionen foreslår indstillet, at politikområde Administration ydes en samlet negativ tillægsbevilling på 5,768 mio. kr. i 2026 og frem, der lægges i kassen.</div></span> </div> <h3>Vedtagelse fra udvalg</h3> <span class='ukendt'><h3>Vedtagelse fra Økonomiudvalget 2026-2029, den 17. juni 2026, punkt 17:</h3><div>Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.</div><div><br>Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i punktets behandling.</div></span> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.rudersdal.dk/Vis/Pdf/bilag/af611076-ab81-45de-a598-71c12bdd0828"
- DocumentId "af611076-ab81-45de-a598-71c12bdd0828"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.30.10-S00-505182"
- Navn "Budgettekniske rettelser - Økonomiudvalget"
- Punktnummer "17"
-
Bilag 0 items
- Documents null
- Id "9c9dd254-77c0-4e01-bf95-d6e2fe3c51f8"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "49e25456-10d6-4de3-a7f9-785905ddd27d"
- Number "17"
- Sorting 17
- IsOpen true
- CaseNumber "00.30.10-S00-505182"
- SourceId "c05e4320-50cc-401f-969f-5a1e01415219"
- Caption "Budgettekniske rettelser - Økonomiudvalget"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items