Monrad
Vejen

1. Budgetopfølgning for drift, anlæg og finansiering pr. 30/4 2026 (C)

26/5936 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Administrativ indstilling

Chef for Økonomi Niels Poulsen Riis indstiller, at

  • der foretages en gennemgang af de fremlagte forslag til tillægsbevillinger med henblik på indstilling til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd
  • budgetopfølgningen pr. 30/4 2026 godkendes.

Beslutning Udvalget for Klima, Miljø og Teknik den 09-06-2026

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Nils Brøndumbo (O)

Beslutning Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri den 09-06-2026

Gennemgået og godkendt.

 

Afbud: Jonas Lee Jeppesen (Æ).

Beslutning Udvalget for Skoler, Børn og Familie den 09-06-2026

Indstilles godkendt.

Beslutning Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration den 09-06-2026

Indstilles godkendt.

Beslutning Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid den 09-06-2026

Indstilles godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv den 16-06-2026

Anbefales godkendt. Direktionen udarbejder forslag til initiativer, der kan reducere udgifterne i 2026, der præsenteres på et ekstraordinært møde i Udvalget den 23. juni 2026.

Sagsfremstilling

Der er pr. 30. april 2026 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger.

 

På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger samlet opgjort til netto 40,8 mio. kr. i merudgifter. Dette beløb består af følgende:

 

  • Serviceområderne: Tillægsbevillinger på 18,3 mio. kr.
  • Overførselsområdet: Tillægsbevillinger på 18,8 mio. kr.
  • Øvrige områder: Tillægsbevillinger på 3,7 mio. kr.

 

På anlægsområdet udskydes anlægsinvesteringer fra 2026 til 2027 for i alt 25,8 mio. kr.

 

Der er indarbejdet merindtægter på 0,4 mio. kr. under finansiering og finansforskydninger.

 

Samlet giver det et forbrug af likvide aktiver på 14,6 mio. kr.

 

 

Bemærkninger til de enkelte udvalg - drift

 

Udvalget for Klima, Miljø og Teknik

Det samlede behov for tillægsbevilling er opgjort til 0,9 mio. kr. Beløbet vedrører midler til ekstra busafgange og finansieres af midler under Udvalget for Skoler, Børn og Familie.

 

Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration

Det samlede behov for tillægsbevillinger er opgjort til 18,2 mio. kr.

 

På serviceområderne er der mindreudgifter på 0,6 mio. kr. Det skyldes primært en lavere udgift vedrørende særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. 

Udgifterne til udsatte unge (anbringelser) vurderes på tværs af Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration og Udvalget for Skoler, Børn og Familie. De bevillingsmæssige konsekvenser er beskrevet under Udvalget for Skoler, Børn og Familie.

 

På overførselsområdet er der samlet set merudgifter for 18,8 mio. kr. Beløbet dækker over flere større forskydninger på området.

 

Der er mindreindtægter vedrørende resultat- og grundtilskud på 3,4 mio. kr. Det skyldes primært en regulering vedrørende tilskud hjemtaget i tidligere regnskabsår.

 

Der er merudgifter til førtidspension på 7,3 mio. kr. som følge af en højere tilgang end forudsat ved budgetlægningen for 2026. Der er merudgifter til sygedagpenge på 7,3 mio. kr. som følge af et højere antal modtagere end budgetteret.

 

Derudover er der merudgifter til jobafklaring på 3,5 mio. kr.

 

Der er på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at vurdere, om der kan forventes en positiv eller negativ midtvejsregulering af de generelle tilskud som følge af udviklingen i de budgetgaranterede udgifter (overførsler) på landsplan.

 

Udvalget for Skoler, Børn og Familie

Behovet for tillægsbevilling er på 4,2 mio. kr. Heraf udgør serviceområderne 1,4 mio. kr.

 

På skoleområdet er behovet for tillægsbevilling opgjort til -0,6 mio. kr. Mindreudgifterne vedrører primært 0,9 mio. kr., som flyttes til busdrift under Udvalget for Klima, Miljø og Teknik.

 

På dagtilbudsområdet er der et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært mindreudgifter til søskenderabat samt mindreudgifter til tilskud til privat pasning samt pasning af egne børn.

Herudover er der mindreudgifter til dagplejen samt daginstitutioner på 0,9 mio. kr.

 

På hele området Tilbud til børn og unge med særlige behov er der inklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning indarbejdet en merudgift på 7,9 mio. kr.

Af dette beløb vedrører 8,7 mio. kr. området Forebyggende foranstaltninger, hvor der er flere og mere udgiftstunge foranstaltninger.

Der er et mindreforbrug vedrørende anbringelser på samlet 5,0 mio. kr. Heraf vedrører 2,8 mio. kr. plejefamilieområdet og 3,2 mio. kr. vedrører døgninstitutionsområdet inkl. afgørelser efter ungdomskriminalitetsloven. Der er merudgifter til opholdssteder for 1,1 mio. kr.

 

Budgettet til indtægter fra den centrale refusionsordning nedjusteres med 2,8 mio. kr., som følge af et fald i refusionsberettigede udgifter.

 

Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid

Behovet for tillægsbevilling er opgjort til 0,1 mio. kr., som vedrører en stigning i antallet af børn, som henvises til helnarkose i den Regionale Specialtandpleje.

 

Udvalget for Ældre, Handicap & Psykiatri

Behovet for tillægsbevilling på hele området er opgjort til 4,4 mio. kr. 

 

På handicap- og psykiatriområdet er merudgiften samlet set på 2,9 mio. kr. Beløbet dækker over merudgifter til service på 2,0 mio. kr. og mindreindtægter vedrørende den centrale refusionsordning på 0,9 mio. kr.

 

På ældreområdet er merudgifterne opgjort til 1,5 mio. kr. Merudgiften vedrører engangsudgifter til etablering af et nødberedskab i tilfælde af et længerevarende strømnedbrud.

 

Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv

På udvalgets område er der merudgifter for i alt 12,9 mio. kr. På området indarbejdes en yderligere merudgift på 7,5 mio. kr. på arbejdsskadeområdet som følge af en større engangsudbetaling.

 

På det specialiserede børneområde tilføres 4,3 mio. kr. af hensyn til den langsigtede genopretning af familieområdet.

 

 

Specifikation af tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg

Tabellen nedenfor viser behovet for tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg.

 

Udvalg (I hele 1.000 kr.)

Specifikation

Behov for tillægsbevilling

Skattefinansieret drift

 

 

1) Serviceområder

 

18.277

Udvalget for Klima, Miljø og Teknik

 

854

Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration

 

-586

  Heraf Beskæftigelse & Integration

51

 

  Heraf Unge & Familie

-637

 

Udvalget for Skoler, Børn og Familie

 

1.430

  Heraf Dagtilbud, Sundhedspleje & PPU

-3.061

 

  Heraf Unge & Familie

5.119

 

  Heraf Skoler

-628

 

Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid

 

132

  Heraf Sundhed, Kultur & Fritid

139

 

Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri

 

3.535

  Heraf Handicap & Socialpsykiatri

2.016

 

  Heraf Ældre & Rehabilitering

1.519

 

Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv

 

12.912

 

 

 

2) Overførselsområder, inkl. forsikrede ledige

 

18.786

Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration

 

18.786

  Heraf Beskæftigelse & Integration

19.362

 

  Heraf Unge & Familie

-576

 

 

 

 

3) Øvrige områder

 

3.711

Udvalget for Skoler, Børn og Familie

 

2.809

  Heraf Unge & Familie

2.809

 

Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri

 

902

  Heraf Handicap & Socialpsykiatri

902

 

 

 

 

1-3 i alt - skattefinansieret drift - I alt

40.774

 

Anlæg

Der er indarbejdet mindreudgifter på anlægsområdet for 25,8 mio. kr. Mindreudgiften skyldes, at de afsatte budgetbeløb på enkelte konkrete større projekter kan udskydes til 2027 som følge af seneste tidsplaner for projekterne. De beløb, som udskydes, indarbejdes i investeringsoversigten for 2027-2030.

 

Finansiering og finansforskydninger

Der er indarbejdet en indtægt på 0,4 mio. kr. som følge af øget bloktilskud vedrørende lettilgængelige behandlingstilbud.

Tidligere behandling

27.05.2026 Direktionen.

09.06.2026 Udvalget for Klima, Miljø og Teknik.

09.06.2026 Udvalget for Unge, Integration og Beskæftigelse.

09.06.2026 Udvalget for Skoler, Børn og Familie.

09.06.2026 Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid.

09.06.2026 Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri.

16.06.2026 Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt ansøgningerne imødekommes, udgør de samlede tillægsbevillinger til drift og anlæg 14,6 mio. kr., som finansieres af likvide aktiver.

 

Område, 1.000 kr.

Beløb

Drift – serviceområder

18.277

Drift – overførselsområder

18.786

Drift - øvrige områder

3.711

Drift - kommunal medfinansiering

0

I alt skattefinansieret drift

40.774

Anlæg

-25.766

Finansforskydninger og finansiering

-361

I alt

14.647

 

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af det vedlagte bilagsmateriale.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Høring

Ingen.

Er du enig eller uenig?


22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Administrativ indstilling</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Chef for Økonomi Niels Poulsen Riis indstiller, at </span></p><ul type="disc"><li><span>der foretages en gennemgang af de fremlagte forslag til tillægsbevillinger med henblik på indstilling til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd</span></li><li><span>budgetopfølgningen pr. 30/4 2026 godkendes.</span></li></ul></div></body></html></span> <div><h3>Beslutning Udvalget for Klima, Miljø og Teknik den 09-06-2026</h3> <span><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Indstilles godkendt.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Afbud: Nils Brøndumbo (O)</span></p></div></body></html></span> <h3>Beslutning Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri den 09-06-2026</h3> <span><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Gennemgået og godkendt.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Afbud: Jonas Lee Jeppesen (Æ).</span></p></div></body></html></span> <h3>Beslutning Udvalget for Skoler, Børn og Familie den 09-06-2026</h3> <span><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Indstilles godkendt.</span></p></div></body></html></span> <h3>Beslutning Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration den 09-06-2026</h3> <span><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Indstilles godkendt.</span></p></div></body></html></span> <h3>Beslutning Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid den 09-06-2026</h3> <span><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Indstilles godkendt.</span></p></div></body></html></span> <h3>Beslutning Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv den 16-06-2026</h3> <span><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Anbefales godkendt. Direktionen udarbejder forslag til initiativer, der kan reducere udgifterne i 2026, der præsenteres på et ekstraordinært møde i Udvalget den 23. juni 2026.</span></p></div></body></html></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Der er pr. 30. april 2026 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger samlet opgjort til netto 40,8 mio. kr. i merudgifter. Dette beløb består af følgende:</span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Serviceområderne: Tillægsbevillinger på 18,3 mio. kr. </span></li><li><span>Overførselsområdet: Tillægsbevillinger på 18,8 mio. kr. </span></li><li><span>Øvrige områder: Tillægsbevillinger på 3,7 mio. kr. </span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>På anlægsområdet udskydes anlægsinvesteringer fra 2026 til 2027 for i alt 25,8 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Der er indarbejdet merindtægter på 0,4 mio. kr. under finansiering og finansforskydninger.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Samlet giver det et forbrug af likvide aktiver på 14,6 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Bemærkninger til de enkelte udvalg - drift</span></p><p><span> </span></p><p><span>Udvalget for Klima, Miljø og Teknik </span></p><p><span>Det samlede behov for tillægsbevilling er opgjort til 0,9 mio. kr. Beløbet vedrører midler til ekstra busafgange og finansieres af midler under Udvalget for Skoler, Børn og Familie.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration </span></p><p><span>Det samlede behov for tillægsbevillinger er opgjort til 18,2 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På serviceområderne er der mindreudgifter på 0,6 mio. kr. Det skyldes primært en lavere udgift vedrørende særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.</span><span>  </span></p><p><span>Udgifterne til udsatte unge (anbringelser) vurderes på tværs af Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration og Udvalget for Skoler, Børn og Familie. De bevillingsmæssige konsekvenser er beskrevet under Udvalget for Skoler, Børn og Familie.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På overførselsområdet er der samlet set merudgifter for 18,8 mio. kr. Beløbet dækker over flere større forskydninger på området. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Der er mindreindtægter vedrørende resultat- og grundtilskud på 3,4 mio. kr. Det skyldes primært en regulering vedrørende tilskud hjemtaget i tidligere regnskabsår. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Der er merudgifter til førtidspension på 7,3 mio. kr. som følge af en højere tilgang end forudsat ved budgetlægningen for 2026. Der er merudgifter til sygedagpenge på 7,3 mio. kr. som følge af et højere antal modtagere end budgetteret. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Derudover er der merudgifter til jobafklaring på 3,5 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Der er på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at vurdere, om der kan forventes en positiv eller negativ midtvejsregulering af de generelle tilskud som følge af udviklingen i de budgetgaranterede udgifter (overførsler) på landsplan. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Udvalget for Skoler, Børn og Familie </span></p><p><span>Behovet for tillægsbevilling er på 4,2 mio. kr. Heraf udgør serviceområderne 1,4 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På skoleområdet er behovet for tillægsbevilling opgjort til -0,6 mio. kr. Mindreudgifterne vedrører primært 0,9 mio. kr., som flyttes til busdrift under Udvalget for Klima, Miljø og Teknik.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På dagtilbudsområdet er der et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært mindreudgifter til søskenderabat samt mindreudgifter til tilskud til privat pasning samt pasning af egne børn. </span></p><p><span>Herudover er der mindreudgifter til dagplejen samt daginstitutioner på 0,9 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På hele området Tilbud til børn og unge med særlige behov er der inklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning indarbejdet en merudgift på 7,9 mio. kr. </span></p><p><span>Af dette beløb vedrører 8,7 mio. kr. området Forebyggende foranstaltninger, hvor der er flere og mere udgiftstunge foranstaltninger. </span></p><p><span>Der er et mindreforbrug vedrørende anbringelser på samlet 5,0 mio. kr. Heraf vedrører 2,8 mio. kr. plejefamilieområdet og 3,2 mio. kr. vedrører døgninstitutionsområdet inkl. afgørelser efter ungdomskriminalitetsloven. Der er merudgifter til opholdssteder for 1,1 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Budgettet til indtægter fra den centrale refusionsordning nedjusteres med 2,8 mio. kr., som følge af et fald i refusionsberettigede udgifter. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid </span></p><p><span>Behovet for tillægsbevilling er opgjort til 0,1 mio. kr., som vedrører en stigning i antallet af børn, som henvises til helnarkose i den Regionale Specialtandpleje. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Udvalget for Ældre, Handicap & Psykiatri </span></p><p><span>Behovet for tillægsbevilling på hele området er opgjort til 4,4 mio. kr.</span><span>  </span></p><p><span> </span></p><p><span>På handicap- og psykiatriområdet er merudgiften samlet set på 2,9 mio. kr. Beløbet dækker over merudgifter til service på 2,0 mio. kr. og mindreindtægter vedrørende den centrale refusionsordning på 0,9 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På ældreområdet er merudgifterne opgjort til 1,5 mio. kr. Merudgiften vedrører engangsudgifter til etablering af et nødberedskab i tilfælde af et længerevarende strømnedbrud. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv </span></p><p><span>På udvalgets område er der merudgifter for i alt 12,9 mio. kr. På området indarbejdes en yderligere merudgift på 7,5 mio. kr. på arbejdsskadeområdet som følge af en større engangsudbetaling. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På det specialiserede børneområde tilføres 4,3 mio. kr. af hensyn til den langsigtede genopretning af familieområdet.</span></p><p><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Specifikation af tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg </span></p><p><span>Tabellen nedenfor viser behovet for tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg. </span></p><p><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Udvalg (I hele 1.000 kr.)</span></p></td><td><p><span>Specifikation</span></p></td><td><p><span>Behov for tillægsbevilling </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Skattefinansieret drift</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>1) Serviceområder</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>18.277</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for Klima, Miljø og Teknik</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>854</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>-586</span></p></td></tr><tr><td><p><span>  </span><span>Heraf Beskæftigelse & Integration</span></p></td><td><p><span>51</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>  </span><span>Heraf Unge & Familie</span></p></td><td><p><span>-637</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for Skoler, Børn og Familie</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>1.430</span></p></td></tr><tr><td><p><span>  </span><span>Heraf Dagtilbud, Sundhedspleje & PPU</span></p></td><td><p><span>-3.061</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>  </span><span>Heraf Unge & Familie</span></p></td><td><p><span>5.119</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>  </span><span>Heraf Skoler</span></p></td><td><p><span>-628</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>132</span></p></td></tr><tr><td><p><span>  </span><span>Heraf Sundhed, Kultur & Fritid</span></p></td><td><p><span>139</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>3.535</span></p></td></tr><tr><td><p><span>  </span><span>Heraf Handicap & Socialpsykiatri</span></p></td><td><p><span>2.016</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>  </span><span>Heraf Ældre & Rehabilitering</span></p></td><td><p><span>1.519</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>12.912</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>2) Overførselsområder, inkl. forsikrede ledige</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>18.786</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>18.786</span></p></td></tr><tr><td><p><span>  </span><span>Heraf Beskæftigelse & Integration</span></p></td><td><p><span>19.362</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>  </span><span>Heraf Unge & Familie</span></p></td><td><p><span>-576</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>3) Øvrige områder</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>3.711</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for Skoler, Børn og Familie</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>2.809</span></p></td></tr><tr><td><p><span>  </span><span>Heraf Unge & Familie</span></p></td><td><p><span>2.809</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>902</span></p></td></tr><tr><td><p><span>  </span><span>Heraf Handicap & Socialpsykiatri</span></p></td><td><p><span>902</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td colspan="2"><p><span>1-3 i alt - skattefinansieret drift - I alt</span></p></td><td><p><span>40.774</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>Anlæg</span></p><p><span>Der er indarbejdet mindreudgifter på anlægsområdet for 25,8 mio. kr. Mindreudgiften skyldes, at de afsatte budgetbeløb på enkelte konkrete større projekter kan udskydes til 2027 som følge af seneste tidsplaner for projekterne. De beløb, som udskydes, indarbejdes i investeringsoversigten for 2027-2030.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Finansiering og finansforskydninger</span></p><p><span>Der er indarbejdet en indtægt på 0,4 mio. kr. som følge af øget bloktilskud vedrørende lettilgængelige behandlingstilbud.</span></p></div></body></html></span> <h3>Tidligere behandling</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>27.05.2026 Direktionen.</span></p><p><span>09.06.2026 Udvalget for Klima, Miljø og Teknik.</span></p><p><span>09.06.2026 Udvalget for Unge, Integration og Beskæftigelse.</span></p><p><span>09.06.2026 Udvalget for Skoler, Børn og Familie.</span></p><p><span>09.06.2026 Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid.</span></p><p><span>09.06.2026 Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri.</span></p><p><span>16.06.2026 Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv.</span></p></div></body></html></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Såfremt ansøgningerne imødekommes, udgør de samlede tillægsbevillinger til drift og anlæg 14,6 mio. kr., som finansieres af likvide aktiver. </span></p><p><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Område, 1.000 kr.</span></p></td><td><p><span>Beløb</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Drift – serviceområder</span></p></td><td><p><span>18.277</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Drift – overførselsområder</span></p></td><td><p><span>18.786</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Drift - øvrige områder</span></p></td><td><p><span>3.711</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Drift - kommunal medfinansiering</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt skattefinansieret drift</span></p></td><td><p><span>40.774</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Anlæg</span></p></td><td><p><span>-25.766</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Finansforskydninger og finansiering</span></p></td><td><p><span>-361</span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt</span></p></td><td><p><span>14.647</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p></div></body></html></span> <h3>Personalemæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Fremgår af det vedlagte bilagsmateriale.</span></p></div></body></html></span> <h3>Retsregler og andre forskrifter</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.</span></p></div></body></html></span> <h3>Høring</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Ingen.</span></p></div></body></html></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vejen.dk/Vis/Pdf/bilag/5bc664f0-e798-4894-b111-a2a282ae72ac"
      • DocumentId "5bc664f0-e798-4894-b111-a2a282ae72ac"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "26/5936"
  • Navn "1. Budgetopfølgning for drift, anlæg og finansiering pr. 30/4 2026 (C)"
  • Punktnummer "1"
  • Bilag 5 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Samleark - drift. Budgetopfølgning pr. 30.04.26"
      • Id "1ec251e7-8549-4184-a3b6-dd51b31e7095"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Samleark - anlæg. Budgetopfølgning pr. 30.04.26"
      • Id "b46cadb2-84ec-4972-b819-c37fbe107e97"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Budgetopfølgning pr. 30.04.2026 - finansiering og finansforskydninger"
      • Id "a1672bc4-eb41-4560-ac06-281e4bf66f49"
    4. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Notat om udsatte børn og unge - udgiftsfordeling"
      • Id "c8dc1e89-0a84-4fec-94c8-200c1c996163"
    5. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Notat om status på familieområdet - budgetopfølgning pr. 30/4 2026"
      • Id "0d4c54c9-64ab-499f-8ae7-be339fda17a8"
  • Documents null
  • Id "b3025137-a817-4e7f-9319-40aa450a002b"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "6394a997-5d26-4c4c-887d-31d59b18e3d3"
  • Number "1"
  • Sorting 1
  • IsOpen true
  • CaseNumber "26/5936"
  • SourceId "58034"
  • Caption "1. Budgetopfølgning for drift, anlæg og finansiering pr. 30/4 2026 (C)"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items