Budgetstatus 2027-2030
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
- Budgetstatus 2027-2030
- Investeringsoversigt budget 2027-2030 til budgetstatus
- Bilag 1 - Udvikling i udgifter til det specialiserede socialområde
First-agenda Sagsfremstilling
Resume
Forvaltningen har i henhold til tidsplanen for budgetprocessen udarbejdet en budgetstatus for 2027-2030, som giver første blik på budgetlægningen for 2027 med fokus det kommende års udgifter.
Budgetstatus indeholder forslag til anlægsbudget, demografiregulering og tekniske korrektioner med henblik på at blive indarbejdet i budgetforslaget for 2027-2030.
Summen af de tekniske korrektioner og demografireguleringen giver en opjustering af driftsbudgettet på 106,2 mio. kr., hvoraf 97,1 mio. kr. ligger indenfor servicerammen. Det svarer til et løft på 2,3 pct. af servicerammen. Det er et højt niveau for tekniske korrektioner, og det skyldes især, at det udgiftspres på socialområdet, som blev beskrevet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2025, budgetseminaret og med budgetopfølgningen for 2026, også har effekt i de kommende budgetår.
Som følge af de store tekniske korrektioner, og deraf følgende udfordring med at overholde servicerammen, vil forvaltningen som varslet fremlægge et katalog med forslag til besparelser til fagudvalgenes møder i august 2026, hvorefter forslagene sendes i høring og kan indgå i budgetforhandlingerne.
Forvaltningen forventer en anlægsramme på omtrent 180-185 mio. kr. i 2027 og fremlægger sammen med budgetstatus forslag til investeringsoversigt med anlægsudgifter som udfylder den forventede ramme for 2027.
Idet den nye regering først tiltrådte den 3. juni, er der endnu ikke indgået en økonomiaftale mellem regeringen og KL. Derfor kender forvaltningen ikke rammerne for service- og anlægsudgifter og må afvente et forhandlingsresultat. Hvis økonomiaftalen forsinkes yderligere, kan det blive nødvendigt at ændre tidsplanen for budgetprocessen.
Forvaltningen præsenterer budgetstatus for den samlede Kommunalbestyrelse forud for Økonomiudvalgets behandling af sagen.
Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.
Sagsfremstilling
Demografi og tekniske korrektioner
Et forslag om teknisk korrektion forudsætter, at der på baggrund af aktivitetsudvikling, nye forudsætninger/vilkår eller konkret beslutning er behov for at justere budgettet. En teknisk korrektion kan både opjustere og nedjustere budgettet. Forslagene til tekniske korrektioner indebærer en samlet opjustering af driftsbudgettet på 101,7 mio. kr. i 2027, hvoraf 92,6 mio. kr. ligger under servicerammen.
Merudgifter til demografiregulering og tekniske korrektioner (mio. kr., 2026-priser)
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | I alt | |
Demografireguleringer | 4,5 | 5,7 | 7,4 | 16,0 | 33,6 |
Tekniske korrektioner | 101,7 | 69,2 | 98,1 | 100,9 | 369,9 |
- Udenfor serviceramme | 9,1 | 8,8 | 7,4 | 6,0 | 31,3 |
- Indenfor serviceramme | 92,6 | 60,5 | 90,7 | 94,9 | 338,6 |
I alt | 106,2 | 74,9 | 105,5 | 116,9 | 403,5 |
Heraf indenfor serviceramme | 97,1 | 66,2 | 98,1 | 110,9 | 372,2 |
De tekniske korrektioner er på et højt niveau i forhold til tidligere år. Det skyldes især, at der er konstateret et behov for et stort løft af budgetterne til børn og voksne med særlige behov på i alt 103,6 mio. kr. Budgetudviklingen på det specialiserede område er beskrevet i forbindelse med budgetopfølgningen for 2026 og er yderligere beskrevet i selvstændigt bilag til denne sag.
Derudover indgår en række andre tekniske korrektioner til budgettet, som samlet set er omtrent i balance idet nogle løfter budgettet og andre reducerer budgettet. F.eks. kan budgettet til kollektiv trafik reduceres som følge af billigere busdrift, mens myndighedsbudgettet til betaling for hjemmeplejeydelser til borgerne kan reduceres på grund af lavere aktivitetsniveau.
Ændringerne i prognosen for befolkningsudviklingen indebærer en opjustering af budgetterne med 4,5 mio. kr. i 2027 og på 33,6 mio. kr. i hele budgetperioden, jf. tabel 1. Alle demografireguleringer er serviceudgifter. Demografireguleringen afspejler, at der i befolkningsfremskrivningen, som ØU godkendte i marts 2026, indgår flere småbørn end i tidligere fremskrivninger.
Forsinket økonomiaftale
Der er endnu ikke indgået økonomiaftale for 2027 mellem regeringen og KL. I økonomiaftalerne fastlægges de samlede rammer for kommunernes service- og anlægsudgifter samt finansiering. Efterfølgende skal aftalen oversættes til bl.a. vejledende rammer, lov- og cirkulæreprogram og statsgaranteret indtægtsgrundlag for de enkelte kommuner. Resultatet for budgetåret kendes sædvanligvis på kommuneniveau omkring 1. juli og efterfølgende udsender KL tilskuds- og udligningsmodel, som anvendes til at bestemme indtægtsgrundlaget i overslagsårene 2028-2030 og eventuelt selvbudgetteringsgrundlag for 2027. Det er næppe tilfældet i år..
Budgetforslaget offentliggøres efter planen d. 21. august med høringsperiode frem til den 3. september. Hvis forvaltningen først har adgang til materiale om vejledende rammer, statsgaranti og tilskudsmodel efter sommerferien er det sandsynligt, at der skal lægges en ny tidsplan for budgetprocessen.
Anlægsbudget
Med budgetstatus fremlægger forvaltningen forslag til investeringsoversigt, der indebærer forslag til anlægsudgifter for 183 mio. kr. i 2027. Anlægsrammen er som nævnt ikke kendt endnu, så anlægsbudgettet tager udgangspunkt i den teknisk, vejledende ramme fra KL. Denne ramme tager ikke højde for udfaldet af økonomiforhandlingerne.
Det har været muligt at indarbejde nye projekter med nødvendige udgifter for 36 mio. kr. Eksisterende projekter er desuden blevet reperiodiseret mellem årene og der er herudover foretaget mindre prioriteringer, herunder annullering af projekter for 2 mio. kr. Alle indarbejdede ændringer er beskrevet i bilag til budgetstatus.
Indtægter og kassebeholdning
Budgetstatus 2027-2030 indeholder som sædvanligt ikke en budgetoversigt med en samlet oversigt over kommunens indtægter, udgifter og kassebeholdning, da der ikke foreligger aktuelle tal fra KL for skat, tilskud og udligning.
Ny tidsplan for budgetforslaget
Økonomiudvalget vedtog tidsplanen for budgetprocessen i februar 2026. Budgetforslaget udsendes efter planen den 21. august.
Den vedtagne tidsplan forudsætter, at der indgås en økonomiaftale ultimo maj/primo juni. Da der endnu ikke er indgået en økonomiaftale, kan det blive nødvendigt at ændre i tidsplanen for budgetforslaget og behandlingen heraf. Det betyder, at det f.eks. kan blive nødvendigt at udskyde offentliggørelsesdatoen og/eller indkalde til ekstraordinære møder.
Forvaltningen foreslår, at forvaltningen får mandat til at revidere tidsplanen og melde denne ud, når rammerne for økonomiforhandlingerne kendes, så der ikke skal indkaldes til ekstraordinære møder for at vedtage en ny tidsplan.
Dato for politiske ændringsforslag og spørgsmål til forvaltningen
I tidsplanen for budgetprocessen er fristen for partiernes ændringsforslag til budgetforslaget fastlagt til den 8. september 2026. Det er dagen inden fagudvalgene behandler budgetforslaget og fem dage efter fristen for høringssvar vedr. budgetforslaget fra de høringsberettigede parter. Hvis det bliver nødvendigt at revidere tidsplan, vil datoen for partierne ændringsforslag også skulle genovervejes.
Det vil som sædvanligt være muligt for Kommunalbestyrelsen at fremsende budgetspørgsmål til forvaltningen. For at sikre en hurtigt besvarelse og overblik over spørgsmålene skal de sendes til [email protected].
Indstilling
Direktionen foreslår,
- at den fremlagte investeringsoversigt og de demografireguleringer og tekniske korrektioner som fremgår af Budgetstatus 2027-2030 godkendes og bliver indarbejdet i Budgetforslag 2027-2030
- at forvaltningen får mandat til at revidere tidsplanen for budgetprocessen, når rammerne og tidsplanen for økonomiforhandlingerne kendes.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><div>Forvaltningen har i henhold til tidsplanen for budgetprocessen udarbejdet en budgetstatus for 2027-2030, som giver første blik på budgetlægningen for 2027 med fokus det kommende års udgifter. </div><div> </div><div>Budgetstatus indeholder forslag til anlægsbudget, demografiregulering og tekniske korrektioner med henblik på at blive indarbejdet i budgetforslaget for 2027-2030.</div><div> </div><div>Summen af de tekniske korrektioner og demografireguleringen giver en opjustering af driftsbudgettet på 106,2 mio. kr., hvoraf 97,1 mio. kr. ligger indenfor servicerammen. Det svarer til et løft på 2,3 pct. af servicerammen. Det er et højt niveau for tekniske korrektioner, og det skyldes især, at det udgiftspres på socialområdet, som blev beskrevet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2025, budgetseminaret og med budgetopfølgningen for 2026, også har effekt i de kommende budgetår.</div><div> </div><div>Som følge af de store tekniske korrektioner, og deraf følgende udfordring med at overholde servicerammen, vil forvaltningen som varslet fremlægge et katalog med forslag til besparelser til fagudvalgenes møder i august 2026, hvorefter forslagene sendes i høring og kan indgå i budgetforhandlingerne. </div><div> </div><div>Forvaltningen forventer en anlægsramme på omtrent 180-185 mio. kr. i 2027 og fremlægger sammen med budgetstatus forslag til investeringsoversigt med anlægsudgifter som udfylder den forventede ramme for 2027.</div><div> </div><div>Idet den nye regering først tiltrådte den 3. juni, er der endnu ikke indgået en økonomiaftale mellem regeringen og KL. Derfor kender forvaltningen ikke rammerne for service- og anlægsudgifter og må afvente et forhandlingsresultat. Hvis økonomiaftalen forsinkes yderligere, kan det blive nødvendigt at ændre tidsplanen for budgetprocessen. </div><div> </div><div>Forvaltningen præsenterer budgetstatus for den samlede Kommunalbestyrelse forud for Økonomiudvalgets behandling af sagen.</div><div><br>Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.</div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div><em>Demografi og tekniske korrektioner</em></div><div><br>Et forslag om teknisk korrektion forudsætter, at der på baggrund af aktivitetsudvikling, nye forudsætninger/vilkår eller konkret beslutning er behov for at justere budgettet. En teknisk korrektion kan både opjustere og nedjustere budgettet. Forslagene til tekniske korrektioner indebærer en samlet opjustering af driftsbudgettet på 101,7 mio. kr. i 2027, hvoraf 92,6 mio. kr. ligger under servicerammen.</div><div> </div><div>Merudgifter til demografiregulering og tekniske korrektioner (mio. kr., 2026-priser)</div><table style="" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr style=""><td style="" valign="top"><div> </div></td><td style="" valign="top"><div>2027</div></td><td style="" valign="top"><div>2028</div></td><td style="" valign="top"><div>2029</div></td><td style="" valign="top"><div>2030</div></td><td style="" valign="top"><div>I alt</div></td></tr><tr style=""><td style="" valign="top"><div>Demografireguleringer</div></td><td style="" valign="bottom"><div>4,5</div></td><td style="" valign="bottom"><div>5,7</div></td><td style="" valign="bottom"><div>7,4</div></td><td style="" valign="bottom"><div>16,0</div></td><td style="" valign="bottom"><div>33,6</div></td></tr><tr style=""><td style="" valign="top"><div>Tekniske korrektioner</div></td><td style="" valign="bottom"><div> 101,7</div></td><td style="" valign="bottom"><div> 69,2</div></td><td style="" valign="bottom"><div> 98,1</div></td><td style="" valign="bottom"><div> 100,9</div></td><td style="" valign="bottom"><div> 369,9 </div></td></tr><tr style=""><td style="" valign="top"><div>- Udenfor serviceramme</div></td><td style="" valign="bottom"><div>9,1</div></td><td style="" valign="bottom"><div>8,8</div></td><td style="" valign="bottom"><div>7,4</div></td><td style="" valign="bottom"><div>6,0</div></td><td style="" valign="bottom"><div>31,3</div></td></tr><tr style=""><td style="" valign="top"><div>- Indenfor serviceramme</div></td><td style="" valign="bottom"><div>92,6</div></td><td style="" valign="bottom"><div>60,5</div></td><td style="" valign="bottom"><div>90,7</div></td><td style="" valign="bottom"><div>94,9</div></td><td style="" valign="bottom"><div>338,6</div></td></tr><tr style=""><td style="" valign="top"><div>I alt</div></td><td style="" valign="bottom"><div>106,2</div></td><td style="" valign="bottom"><div>74,9</div></td><td style="" valign="bottom"><div>105,5</div></td><td style="" valign="bottom"><div>116,9</div></td><td style="" valign="bottom"><div>403,5</div></td></tr><tr style=""><td style="" valign="top"><div>Heraf indenfor serviceramme</div></td><td style="" valign="bottom"><div>97,1</div></td><td style="" valign="bottom"><div>66,2</div></td><td style="" valign="bottom"><div>98,1</div></td><td style="" valign="bottom"><div>110,9</div></td><td style="" valign="bottom"><div>372,2</div></td></tr></tbody></table><div> </div><div> </div><div>De tekniske korrektioner er på et højt niveau i forhold til tidligere år. Det skyldes især, at der er konstateret et behov for et stort løft af budgetterne til børn og voksne med særlige behov på i alt 103,6 mio. kr. Budgetudviklingen på det specialiserede område er beskrevet i forbindelse med budgetopfølgningen for 2026 og er yderligere beskrevet i selvstændigt bilag til denne sag.</div><div> </div><div>Derudover indgår en række andre tekniske korrektioner til budgettet, som samlet set er omtrent i balance idet nogle løfter budgettet og andre reducerer budgettet. F.eks. kan budgettet til kollektiv trafik reduceres som følge af billigere busdrift, mens myndighedsbudgettet til betaling for hjemmeplejeydelser til borgerne kan reduceres på grund af lavere aktivitetsniveau. </div><div> </div><div>Ændringerne i prognosen for befolkningsudviklingen indebærer en opjustering af budgetterne med 4,5 mio. kr. i 2027 og på 33,6 mio. kr. i hele budgetperioden, jf. tabel 1. Alle demografireguleringer er serviceudgifter. Demografireguleringen afspejler, at der i befolkningsfremskrivningen, som ØU godkendte i marts 2026, indgår flere småbørn end i tidligere fremskrivninger.</div><div> </div><div><em>Forsinket økonomiaftale </em></div><div>Der er endnu ikke indgået økonomiaftale for 2027 mellem regeringen og KL. I økonomiaftalerne fastlægges de samlede rammer for kommunernes service- og anlægsudgifter samt finansiering. Efterfølgende skal aftalen oversættes til bl.a. vejledende rammer, lov- og cirkulæreprogram og statsgaranteret indtægtsgrundlag for de enkelte kommuner. Resultatet for budgetåret kendes sædvanligvis på kommuneniveau omkring 1. juli og efterfølgende udsender KL tilskuds- og udligningsmodel, som anvendes til at bestemme indtægtsgrundlaget i overslagsårene 2028-2030 og eventuelt selvbudgetteringsgrundlag for 2027. Det er næppe tilfældet i år..</div><div> </div><div>Budgetforslaget offentliggøres efter planen d. 21. august med høringsperiode frem til den 3. september. Hvis forvaltningen først har adgang til materiale om vejledende rammer, statsgaranti og tilskudsmodel efter sommerferien er det sandsynligt, at der skal lægges en ny tidsplan for budgetprocessen. </div><div> </div><div><em>Anlægsbudget </em></div><div>Med budgetstatus fremlægger forvaltningen forslag til investeringsoversigt, der indebærer forslag til anlægsudgifter for 183 mio. kr. i 2027. Anlægsrammen er som nævnt ikke kendt endnu, så anlægsbudgettet tager udgangspunkt i den teknisk, vejledende ramme fra KL. Denne ramme tager ikke højde for udfaldet af økonomiforhandlingerne.</div><div> </div><div>Det har været muligt at indarbejde nye projekter med nødvendige udgifter for 36 mio. kr. Eksisterende projekter er desuden blevet reperiodiseret mellem årene og der er herudover foretaget mindre prioriteringer, herunder annullering af projekter for 2 mio. kr. Alle indarbejdede ændringer er beskrevet i bilag til budgetstatus. </div><div> </div><div><em>Indtægter og kassebeholdning</em></div><div>Budgetstatus 2027-2030 indeholder som sædvanligt ikke en budgetoversigt med en samlet oversigt over kommunens indtægter, udgifter og kassebeholdning, da der ikke foreligger aktuelle tal fra KL for skat, tilskud og udligning.</div><div> </div><div><em>Ny tidsplan for budgetforslaget</em></div><div>Økonomiudvalget vedtog tidsplanen for budgetprocessen i februar 2026. Budgetforslaget udsendes efter planen den 21. august.</div><div> </div><div>Den vedtagne tidsplan forudsætter, at der indgås en økonomiaftale ultimo maj/primo juni. Da der endnu ikke er indgået en økonomiaftale, kan det blive nødvendigt at ændre i tidsplanen for budgetforslaget og behandlingen heraf. Det betyder, at det f.eks. kan blive nødvendigt at udskyde offentliggørelsesdatoen og/eller indkalde til ekstraordinære møder. </div><div> </div><div>Forvaltningen foreslår, at forvaltningen får mandat til at revidere tidsplanen og melde denne ud, når rammerne for økonomiforhandlingerne kendes, så der ikke skal indkaldes til ekstraordinære møder for at vedtage en ny tidsplan. </div><div> </div><div><em>Dato for politiske ændringsforslag og spørgsmål til forvaltningen</em></div><div>I tidsplanen for budgetprocessen er fristen for partiernes ændringsforslag til budgetforslaget fastlagt til den 8. september 2026. Det er dagen inden fagudvalgene behandler budgetforslaget og fem dage efter fristen for høringssvar vedr. budgetforslaget fra de høringsberettigede parter. Hvis det bliver nødvendigt at revidere tidsplan, vil datoen for partierne ændringsforslag også skulle genovervejes.</div><div> </div><div>Det vil som sædvanligt være muligt for Kommunalbestyrelsen at fremsende budgetspørgsmål til forvaltningen. For at sikre en hurtigt besvarelse og overblik over spørgsmålene skal de sendes til [email protected].</div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Direktionen foreslår,</div><ol><li>at den fremlagte investeringsoversigt og de demografireguleringer og tekniske korrektioner som fremgår af Budgetstatus 2027-2030 godkendes og bliver indarbejdet i Budgetforslag 2027-2030</li><li>at forvaltningen får mandat til at revidere tidsplanen for budgetprocessen, når rammerne og tidsplanen for økonomiforhandlingerne kendes.</li></ol></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.rudersdal.dk/Vis/Pdf/bilag/5ee9ee4a-54b5-4d10-a78b-9c7ac83b14e2"
- DocumentId "5ee9ee4a-54b5-4d10-a78b-9c7ac83b14e2"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.30.10-S00-506494"
- Navn "Budgetstatus 2027-2030"
- Punktnummer "5"
-
Bilag 3 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Budgetstatus 2027-2030"
- Id "66479985-e412-4129-8540-111b5aec322b"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Investeringsoversigt budget 2027-2030 til budgetstatus"
- Id "2f8be370-d940-4cb2-bfc3-287fc47ece05"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 1 - Udvikling i udgifter til det specialiserede socialområde"
- Id "8e9cc494-e9c4-429e-9239-7a4d8105c2b2"
-
- Documents null
- Id "29d2e2ce-2777-4912-b466-16eb06b50a64"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "4d8c9f3c-08dc-4dca-9947-8a7729c48648"
- Number "5"
- Sorting 5
- IsOpen true
- CaseNumber "00.30.10-S00-506494"
- SourceId "4b70b250-b831-45f2-860f-8ede297bc3e4"
- Caption "Budgetstatus 2027-2030"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items