3. Budgetopfølgning for drift, anlæg og finansiering pr. 30/4 2026 - Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri (C)
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
- Samleark - drift. Budgetopfølgning pr. 30.04.26
- Samleark - anlæg. Budgetopfølgning pr. 30.04.26
- Budgetopfølgning pr. 30.04.2026 - finansiering og finansforskydninger
First-agenda Sagsfremstilling
Administrativ indstilling
Områdechef for Ældre & Rehabilitering Anette Filtenborg og områdechef for Handicap & Socialpsykiatri Janni Pallesen indstiller, at
- der foretages en gennemgang af de fremlagte forslag til tillægsbevillinger med henblik på indstilling til Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv samt Byråd.
- budgetopfølgningen pr. 30/4 2026 indstilles godkendt.
Sagsfremstilling
Der er pr. 30. april 2026 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger.
På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger samlet opgjort til netto 41,5 mio. kr. i merudgifter. Dette beløb består af følgende:
- Serviceområderne: Tillægsbevillinger på 19,0 mio. kr.
- Overførselsområdet: Tillægsbevillinger på 18,8 mio. kr.
- Øvrige områder: Tillægsbevillinger på 3,7 mio. kr.
På anlægsområdet udskydes anlægsinvesteringer fra 2026 til 2027 for i alt 25,8 mio. kr.
Der er indarbejdet merindtægter på 0,4 mio. kr. under finansiering og finansforskydninger.
Samlet giver det et forbrug af likvide aktiver på 15,4 mio. kr.
Udvalget for Ældre, Handicap & Psykiatri
Behovet for tillægsbevilling på hele området er opgjort til 4,4 mio. kr.
På handicap- og psykiatriområdet er merudgiften samlet set på 2,9 mio. kr. Beløbet dækker over merudgifter til service på 2,0 mio. kr. og mindreindtægter vedrørende den centrale refusionsordning på 0,9 mio. kr.
På ældreområdet er merudgifterne opgjort til 1,5 mio. kr. Merudgiften vedrører engangsudgifter til etablering af et nødberedskab i tilfælde af et længerevarende strømnedbrud.
Specifikation af tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg
Tabellen nedenfor viser behovet for tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg.
Udvalg (I hele 1.000 kr.) | Specifikation | Behov for tillægsbevilling |
Skattefinansieret drift |
|
|
1) Serviceområder |
| 19.003 |
Udvalget for Klima, Miljø og Teknik |
| 854 |
Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration |
| 140 |
Heraf Unge & Familie | 89 |
|
Udvalget for Skoler, Børn og Familie |
| 1.430 |
Heraf Dagtilbud, Sundhedspleje & PPU | -3.061 |
|
Heraf Unge & Familie | 5.119 |
|
Heraf Skoler | -628 |
|
Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid |
| 132 |
Heraf Sundhed, Kultur & Fritid | 139 |
|
Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri |
| 3.535 |
Heraf Handicap & Socialpsykiatri | 2.016 |
|
Heraf Ældre & Rehabilitering | 1.519 |
|
Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv |
| 12.912 |
|
|
|
2) Overførselsområder, inkl. forsikrede ledige |
| 18.786 |
Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration |
| 18.786 |
Heraf Beskæftigelse & Integration | 19.362 |
|
Heraf Unge & Familie | -576 |
|
|
|
|
3) Øvrige områder |
| 3.711 |
Udvalget for Skoler, Børn og Familie |
| 2.809 |
Heraf Unge & Familie | 2.809 |
|
Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri |
| 902 |
Heraf Handicap & Socialpsykiatri | 902 |
|
|
|
|
1-3 i alt - skattefinansieret drift - I alt | 41.500 | |
Anlæg
Der er indarbejdet mindreudgifter på anlægsområdet for 25,8 mio. kr. Mindreudgiften skyldes, at de afsatte budgetbeløb på enkelte konkrete større projekter kan udskydes til 2027 som følge af seneste tidsplaner for projekterne. De beløb, som udskydes, indarbejdes i investeringsoversigten for 2027-2030.
Finansiering og finansforskydninger
Der er indarbejdet en indtægt på 0,4 mio. kr. som følge af øget bloktilskud vedrørende lettilgængelige behandlingstilbud.
Tidligere behandling
27.05.2026 Direktionen.
Økonomiske konsekvenser
Såfremt ansøgningerne imødekommes, udgør de samlede tillægsbevillinger til drift og anlæg 15,4 mio. kr., som finansieres af likvide aktiver.
Område, 1.000 kr. | Beløb |
Drift – serviceområder | 19.003 |
Drift – overførselsområder | 18.786 |
Drift - øvrige områder | 3.711 |
Drift - kommunal medfinansiering | 0 |
I alt skattefinansieret drift | 41.500 |
Anlæg | -25.766 |
Finansforskydninger og finansiering | -361 |
I alt | 15.373 |
Personalemæssige konsekvenser
Ingen.
Retsregler og andre forskrifter
Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.
Høring
Ingen.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Administrativ indstilling</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Områdechef for Ældre & Rehabilitering Anette Filtenborg og områdechef for Handicap & Socialpsykiatri Janni Pallesen indstiller, at </span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>der foretages en gennemgang af de fremlagte forslag til tillægsbevillinger med henblik på indstilling til Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv samt Byråd.</span></li><li><span>budgetopfølgningen pr. 30/4 2026 indstilles godkendt.</span></li></ul></div></body></html></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Der er pr. 30. april 2026 udarbejdet budgetopfølgning for drift, anlæg, finansiering og finansforskydninger. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På det skattefinansierede driftsområde er behovet for tillægsbevillinger samlet opgjort til netto 41,5 mio. kr. i merudgifter. Dette beløb består af følgende:</span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Serviceområderne: Tillægsbevillinger på 19,0 mio. kr. </span></li><li><span>Overførselsområdet: Tillægsbevillinger på 18,8 mio. kr. </span></li><li><span>Øvrige områder: Tillægsbevillinger på 3,7 mio. kr. </span></li></ul><p><span> </span></p><p><span>På anlægsområdet udskydes anlægsinvesteringer fra 2026 til 2027 for i alt 25,8 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Der er indarbejdet merindtægter på 0,4 mio. kr. under finansiering og finansforskydninger.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Samlet giver det et forbrug af likvide aktiver på 15,4 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Udvalget for Ældre, Handicap & Psykiatri </span></p><p><span> </span></p><p><span>Behovet for tillægsbevilling på hele området er opgjort til 4,4 mio. kr.</span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>På handicap- og psykiatriområdet er merudgiften samlet set på 2,9 mio. kr. Beløbet dækker over merudgifter til service på 2,0 mio. kr. og mindreindtægter vedrørende den centrale refusionsordning på 0,9 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På ældreområdet er merudgifterne opgjort til 1,5 mio. kr. Merudgiften vedrører engangsudgifter til etablering af et nødberedskab i tilfælde af et længerevarende strømnedbrud. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Specifikation af tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg </span></p><p><span>Tabellen nedenfor viser behovet for tillægsbevillinger fordelt på de enkelte udvalg. </span></p><p><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Udvalg (I hele 1.000 kr.)</span></p></td><td><p><span>Specifikation</span></p></td><td><p><span>Behov for tillægsbevilling </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Skattefinansieret drift</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>1) Serviceområder</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>19.003</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for Klima, Miljø og Teknik</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>854</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>140</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span>Heraf Unge & Familie</span></p></td><td><p><span>89</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for Skoler, Børn og Familie</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>1.430</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span>Heraf Dagtilbud, Sundhedspleje & PPU</span></p></td><td><p><span>-3.061</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span>Heraf Unge & Familie</span></p></td><td><p><span>5.119</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span>Heraf Skoler</span></p></td><td><p><span>-628</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>132</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span>Heraf Sundhed, Kultur & Fritid</span></p></td><td><p><span>139</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>3.535</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span>Heraf Handicap & Socialpsykiatri</span></p></td><td><p><span>2.016</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span>Heraf Ældre & Rehabilitering</span></p></td><td><p><span>1.519</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for Økonomi, Plan og Erhverv</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>12.912</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>2) Overførselsområder, inkl. forsikrede ledige</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>18.786</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for Unge, Beskæftigelse og Integration</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>18.786</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span>Heraf Beskæftigelse & Integration</span></p></td><td><p><span>19.362</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span>Heraf Unge & Familie</span></p></td><td><p><span>-576</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>3) Øvrige områder</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>3.711</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for Skoler, Børn og Familie</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>2.809</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span>Heraf Unge & Familie</span></p></td><td><p><span>2.809</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri</span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span>902</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span>Heraf Handicap & Socialpsykiatri</span></p></td><td><p><span>902</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td colspan="2"><p><span>1-3 i alt - skattefinansieret drift - I alt</span></p></td><td><p><span>41.500</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>Anlæg</span></p><p><span>Der er indarbejdet mindreudgifter på anlægsområdet for 25,8 mio. kr. Mindreudgiften skyldes, at de afsatte budgetbeløb på enkelte konkrete større projekter kan udskydes til 2027 som følge af seneste tidsplaner for projekterne. De beløb, som udskydes, indarbejdes i investeringsoversigten for 2027-2030.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Finansiering og finansforskydninger</span></p><p><span>Der er indarbejdet en indtægt på 0,4 mio. kr. som følge af øget bloktilskud vedrørende lettilgængelige behandlingstilbud.</span></p></div></body></html></span> <h3>Tidligere behandling</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>27.05.2026 Direktionen.</span></p></div></body></html></span> <h3>Økonomiske konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Såfremt ansøgningerne imødekommes, udgør de samlede tillægsbevillinger til drift og anlæg 15,4 mio. kr., som finansieres af likvide aktiver. </span></p><p><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Område, 1.000 kr.</span></p></td><td><p><span>Beløb</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Drift – serviceområder</span></p></td><td><p><span>19.003</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Drift – overførselsområder</span></p></td><td><p><span>18.786</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Drift - øvrige områder</span></p></td><td><p><span>3.711</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Drift - kommunal medfinansiering</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt skattefinansieret drift</span></p></td><td><p><span>41.500</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Anlæg</span></p></td><td><p><span>-25.766</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Finansforskydninger og finansiering</span></p></td><td><p><span>-361</span></p></td></tr><tr><td><p><span>I alt</span></p></td><td><p><span>15.373</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p></div></body></html></span> <h3>Personalemæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Ingen.</span></p></div></body></html></span> <h3>Retsregler og andre forskrifter</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Vejen Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.</span></p></div></body></html></span> <h3>Høring</h3> <span class='ukendt'><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title></head><body><div><p><span>Ingen.</span></p></div></body></html></span> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.vejen.dk/Vis/Pdf/bilag/2c9df1c1-59dc-43cf-b541-93b75774a47e"
- DocumentId "2c9df1c1-59dc-43cf-b541-93b75774a47e"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "26/5936"
- Navn "3. Budgetopfølgning for drift, anlæg og finansiering pr. 30/4 2026 - Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri (C)"
- Punktnummer "3"
-
Bilag 3 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Samleark - drift. Budgetopfølgning pr. 30.04.26"
- Id "8c8d2187-0edc-47d9-8ef3-91460d347f14"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Samleark - anlæg. Budgetopfølgning pr. 30.04.26"
- Id "b200f81d-7e6e-47a7-8bd5-6d0d0ceb7db5"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Budgetopfølgning pr. 30.04.2026 - finansiering og finansforskydninger"
- Id "e313144c-e8a7-482a-8df3-5e8708c01e91"
-
- Documents null
- Id "6b8695d8-d694-47dd-a32b-678a7fc3b30a"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "ec99cca4-97c1-4440-b116-5de7791dbaf6"
- Number "3"
- Sorting 3
- IsOpen true
- CaseNumber "26/5936"
- SourceId "57825"
- Caption "3. Budgetopfølgning for drift, anlæg og finansiering pr. 30/4 2026 - Udvalget for Ældre, Handicap og Psykiatri (C)"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items