Budgetopfølgning 2026 Forår - Kultur- og Socialudvalget
Prompt resultater
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Indledning:
Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/3-2026 samt opfølgning på mål
Generelt for TMHU, KSU og ØEU
I det følgende benævnes merudgifter uden fortegn, og merindtægter benævnes med minus.
Jvf. principper for økonomistyring bilag 3 retningslinjer for tillægsbevilling, fremgår det, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevilling til bevillinger med overførselsadgang. Ved godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillægsbevilling for alle tre udvalg), vil der blive brug for en tillægsbevilling på 8.438 t.kr. som skal finansieres af kassen.
Årets første budgetopfølgning resulterer i et samlet negativt resultat, hvor kassen nedskrives med 8.438 t.kr. hvis alle tillægsbevillinger godkendes af kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen vil påvirke kommunens økonomiske pejlemærker og rammer fra KL betydeligt. Følgende bemærkes:
Pejlemærke for driftsresultat:
Budgetopfølgning medfører alt andet lige stigende driftsudgifter på ca. 10.488 t.kr. ekskl. renter i 2026. Ifølge Ærø Kommunes økonomiske styringscockpit pr. 31. marts 2026 vil det resultere i at det budgetterede driftsresultat på ca. 27.096 t.kr. vi blive reduceret til 9.860 t.kr. ekskl. renter, da der allerede er givet tillægsbevillinger på 6.748 t.kr efter budgetvedtagelsen. Driftsresultatet vil hermed være væsentligt under pejlemærket på 22.000 t.kr.
De største bevægelser er udgiftsstigninger på KSU-området, hvor der henholdsvis forventes stigende nettoudgifter til foranstaltninger for børn & unge på 2.700 t.kr, stigende udgifter til Sociale formål på 918 t.kr. til tabt arbejdsfortjeneste, stigende udgifter til KSU driftsramme (Ældre & Sundhed) på 2.899 t.kr. og stigende udgifter på 2.000 t.kr. til folkeskolen for børn placeret i eksterne tilbud.
Serviceramme:
De stigende driftsudgifter medfører at Ærø Kommune budgetterer med at overskride servicerammen i 2026 med over 18 mio. kr.
Anlægsramme:
Ærø Kommunes brutto anlægsramme for 2026 er ca. 33.093 t.kr. og det forventede anlægsniveau var før budgetopfølgningen ca. 77.419 t.kr. Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning på 347 t.kr. hvilket fortsat indikerer en stor overskridelse af anlægsrammen.
Pejlemærke for likviditet:
Likviditetspejlemærket for budget 2026 er 25.000 t.kr i 2028. Ifølge Ærø Kommunes økonomiske styringscockpit pr. 31. marts 2026 er der manglende likviditet på 10.875 t.kr ift. likviditetspejlemærket. Budgetopfølgningen medfører, hvis alle tillægsbevillinger godkendes, et forbrug af likviditet på 8.438 t.kr., hvilket vil betyde, at likviditetspejlemærket overskrides med ca. 19.313 t.kr. i 2028.
Det er væsentligt at bemærke, at stigningen i driftsudgifter ikke er fremskrevet og en del af likviditetsberegninger i 2027 og 2028, hvilket alt andet lige ville have en stor negativ indflydelse på likviditetspejlemærket.
Proceduren for nuværende er at budgetopfølgningen indregnes i indeværende år, men at de enkelte poster alene vil blive en del af budget 2027, hvis de fremgår af områdernes budgetbidrag til budget 2027. Desuden forudsættes kommunalbestyrelsen endelige godkendelse af budget 2027.
Budgetopfølgningen pr. udvalg kan opsummeres således:
| Drift | Anlæg | Finansiel | I alt | Herudover, omplaceringer mellem udvalg | |
| TMHU | 1.378 | 347 | 0 | 1.725 | 0 |
| KSU | 9.127 | 0 | 0 | 9.127 | -216 |
| ØEU | -17 | 0 | -2.397 | -2.414 | 216 |
| I alt | 10.488 | 347 | -2.397 | 8.438 | 0 |
Sagsfremstilling:
Der er behov for en tillægsbevilling på i alt 9.127 t.kr. for KSU. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen
Tillægsbevillingen udgør 9.127 t.kr. vedr. drift og 0 t.kr. vedr. anlæg.
Omplaceringer udgør -216 t.kr.
Forklaringer for ændringer fremgår i bilaget.
Væsentlige ændringer inden for KSU:
Drift
Rammebevilling med overførselsadgang
- Folkeskolen søger om en tillægsbevilling på 2.000 t.kr. som følge af øgede udgifter til børn i eksterne tilbud i 2025 og 2026.
Rammer uden overførselsadgang
- Der søges en tillægsbevilling på 2.700 t.kr til foranstaltninger vedrørende udsatte børn og unge som følge af et stigende antal sager og øget behov for indsatser.
- Der søges en tillægsbevilling på 1.472 t.kr til foranstaltninger vedrørende udsatte voksne primært som følge af stigende udgifter til botilbud.
- Kultur og Socialudvalgets driftsramme
- Ældre og Sundhed:
- Der søges en tillægsbevilling på 892 t.kr til dækning af forventede merudgifter til lejetab, primært som følge af lukningen af De Gamles Hjem i Rise.
- Der søges en tillægsbevilling på 2.213 t.kr til dækning af merudgifter vedrørende mellemkommunale borgere på plejehjem i andre kommuner.
- Børne og Unge:
- Der søges en tillægsbevilling på 480 t.kr til justering af budget for forældrebetaling i daginstitutioner hovedsageligt som følge af forskydninger af børn mellem dagtilbud på 0-2 årsområdet.
Kalkulatoriske rammer
- Der søges en tillægsbevilling på 918 t.kr til Sociale formål - Børn og Unge til dækning af udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.
Opgørelse over opfølgning på Mål:
Der fremsendes opgørelse over opfølgning på mål.
Opgørelsen er delt op i farver:
- Rød: Ikke igangsat, eller venter.
- Gul: Dem er der styr på.
- Grøn: Opfyldt.
- Lilla : Mål udskudt.
0 mål er markeret med rødt
7 mål er markeret med gult.
7 mål er markeret med grøn.
Økonomi:
De søgte tillægsbevillinger udgør en samlet tillægsbevilling på 9.127 t.kr. Tillægsbevillingen vil skulle finansieres af kassen.
Uddybning af økonomien fremgår af sagsfremstillingen og indledningsafsnittet. Uddybning af de enkelte områder fremgår af bilag.
Sagen afgøres af:
Kommunalbestyrelsen.
Indstilling:
Løn- og Økonomi indstiller, at direktion drøfter sagen og udarbejder indstilling til udvalgene.
Beslutning på Direktionen 11-05-2026
Løn og Økonomi, v/Jørn Mattrup Lundsgaard, Louise Clausen, Mette Grønne, Connie Kristensen og Kasper Bruun Breinbjerg deltog i punktets behandling.
Direktionen drøftede budgetopfølgningen og opfølgning på mål.
Direktionen indstiller at alle ændringer i materialet godkendes med nedenstående ændringer/bemærkninger:
Folkeskolen m.v.
Tillægsbevilling på 2.000t.kr. anbefales godkendt.
Direktionen anmoder Marstal Skole konkret beskrive, hvilke udgifter de ikke selv kan styre vedr. børn i eksterne tilbud.
Foranstaltninger vedrørende udsatte børn og unge
Tillægsbevilling på 2.700 t.kr anbefales godkendt.
Direktionen anmoder Børn og Unge om en redegørelse for udviklingen på området, der inkluderer handlemuligheder.
Ældre og sundhed
Tillægsbevilling på 2.210 t.kr. på KSU's driftsramme under Ældre og Sundhed anbefales godkendt.
Lejetab på på 689 tkr. vedrørende De gamles Hjem i Rise udgår og genbesøges ved efterårets budgetopfølgning, hvis det er relevant.
Børn og Unge
Tillægsbevilling på 520 tkr., der primært vedrører merudgifter til vuggestuepladser i Pippihuset, anbefales godkendt.
Direktionen anmoder Dagplejen om at redegøre for normeringen i dagsplejen, så der kan ske tilpasning af budgettet i forbindelse med efterårets budgetopfølgning.
Målopfølgning:
Direktionen anbefaler opfølgning på mål godkendt uden bemærkninger.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Indledning:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Løn- og Økonomi fremsender budgetopfølgning pr. 31/3-2026 samt opfølgning på mål</p> <p>Generelt for TMHU, KSU og ØEU</p> <p>I det følgende benævnes merudgifter uden fortegn, og merindtægter benævnes med minus.</p> <p>Jvf. principper for økonomistyring bilag 3 retningslinjer for tillægsbevilling, fremgår det, at der som udgangspunkt ikke gives tillægsbevilling til bevillinger med overførselsadgang. Ved godkendelse af alle korrektioner (omplaceringer og ansøgninger om tillægsbevilling for alle tre udvalg), vil der blive brug for en tillægsbevilling på 8.438 t.kr. som skal finansieres af kassen.</p> <p>Årets første budgetopfølgning resulterer i et samlet negativt resultat, hvor kassen nedskrives med 8.438 t.kr. hvis alle tillægsbevillinger godkendes af kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen vil påvirke kommunens økonomiske pejlemærker og rammer fra KL betydeligt. Følgende bemærkes:</p> <p>Pejlemærke for driftsresultat:</p> <p>Budgetopfølgning medfører alt andet lige stigende driftsudgifter på ca. 10.488 t.kr. ekskl. renter i 2026. Ifølge Ærø Kommunes økonomiske styringscockpit pr. 31. marts 2026 vil det resultere i at det budgetterede driftsresultat på ca. 27.096 t.kr. vi blive reduceret til 9.860 t.kr. ekskl. renter, da der allerede er givet tillægsbevillinger på 6.748 t.kr efter budgetvedtagelsen. Driftsresultatet vil hermed være væsentligt under pejlemærket på 22.000 t.kr.</p> <p>De største bevægelser er udgiftsstigninger på KSU-området, hvor der henholdsvis forventes stigende nettoudgifter til foranstaltninger for børn & unge på 2.700 t.kr, stigende udgifter til Sociale formål på 918 t.kr. til tabt arbejdsfortjeneste, stigende udgifter til KSU driftsramme (Ældre & Sundhed) på 2.899 t.kr. og stigende udgifter på 2.000 t.kr. til folkeskolen for børn placeret i eksterne tilbud.</p> <p>Serviceramme:</p> <p>De stigende driftsudgifter medfører at Ærø Kommune budgetterer med at overskride servicerammen i 2026 med over 18 mio. kr.</p> <p>Anlægsramme:</p> <p>Ærø Kommunes brutto anlægsramme for 2026 er ca. 33.093 t.kr. og det forventede anlægsniveau var før budgetopfølgningen ca. 77.419 t.kr. Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning på 347 t.kr. hvilket fortsat indikerer en stor overskridelse af anlægsrammen.</p> <p>Pejlemærke for likviditet:</p> <p>Likviditetspejlemærket for budget 2026 er 25.000 t.kr i 2028. Ifølge Ærø Kommunes økonomiske styringscockpit pr. 31. marts 2026 er der manglende likviditet på 10.875 t.kr ift. likviditetspejlemærket. Budgetopfølgningen medfører, hvis alle tillægsbevillinger godkendes, et forbrug af likviditet på 8.438 t.kr., hvilket vil betyde, at likviditetspejlemærket overskrides med ca. 19.313 t.kr. i 2028.</p> <p>Det er væsentligt at bemærke, at stigningen i driftsudgifter ikke er fremskrevet og en del af likviditetsberegninger i 2027 og 2028, hvilket alt andet lige ville have en stor negativ indflydelse på likviditetspejlemærket.</p> <p>Proceduren for nuværende er at budgetopfølgningen indregnes i indeværende år, men at de enkelte poster alene vil blive en del af budget 2027, hvis de fremgår af områdernes budgetbidrag til budget 2027. Desuden forudsættes kommunalbestyrelsen endelige godkendelse af budget 2027.</p> <p>Budgetopfølgningen pr. udvalg kan opsummeres således:</p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td> </td> <td>Drift</td> <td>Anlæg</td> <td>Finansiel</td> <td>I alt</td> <td>Herudover, omplaceringer mellem udvalg</td> </tr> <tr> <td>TMHU</td> <td>1.378</td> <td>347</td> <td>0</td> <td>1.725</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KSU</td> <td>9.127</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>9.127</td> <td>-216</td> </tr> <tr> <td>ØEU</td> <td>-17</td> <td>0</td> <td>-2.397</td> <td>-2.414</td> <td>216</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>10.488</td> <td>347</td> <td>-2.397</td> <td>8.438</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Der er behov for en tillægsbevilling på i alt 9.127 t.kr. for KSU. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen</p> <p>Tillægsbevillingen udgør 9.127 t.kr. vedr. drift og 0 t.kr. vedr. anlæg.</p> <p>Omplaceringer udgør -216 t.kr.</p> <p>Forklaringer for ændringer fremgår i bilaget. </p> <p>Væsentlige ændringer inden for KSU:</p> <p>Drift</p> <p>Rammebevilling med overførselsadgang</p> <ul> <li>Folkeskolen søger om en tillægsbevilling på 2.000 t.kr. som følge af øgede udgifter til børn i eksterne tilbud i 2025 og 2026.</li> </ul> <p>Rammer uden overførselsadgang</p> <ul> <li>Der søges en tillægsbevilling på 2.700 t.kr til foranstaltninger vedrørende udsatte børn og unge som følge af et stigende antal sager og øget behov for indsatser.</li> <li>Der søges en tillægsbevilling på 1.472 t.kr til foranstaltninger vedrørende udsatte voksne primært som følge af stigende udgifter til botilbud.</li> <li>Kultur og Socialudvalgets driftsramme</li> <li>Ældre og Sundhed: <ul> <li>Der søges en tillægsbevilling på 892 t.kr til dækning af forventede merudgifter til lejetab, primært som følge af lukningen af De Gamles Hjem i Rise.</li> <li>Der søges en tillægsbevilling på 2.213 t.kr til dækning af merudgifter vedrørende mellemkommunale borgere på plejehjem i andre kommuner.</li> </ul> </li> <li>Børne og Unge: <ul> <li>Der søges en tillægsbevilling på 480 t.kr til justering af budget for forældrebetaling i daginstitutioner hovedsageligt som følge af forskydninger af børn mellem dagtilbud på 0-2 årsområdet.</li> </ul> </li> </ul> <p>Kalkulatoriske rammer</p> <ul> <li>Der søges en tillægsbevilling på 918 t.kr til Sociale formål - Børn og Unge til dækning af udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.</li> </ul> <p> </p> <p>Opgørelse over opfølgning på Mål:</p> <p>Der fremsendes opgørelse over opfølgning på mål.</p> <p>Opgørelsen er delt op i farver:</p> <ul> <li>Rød: Ikke igangsat, eller venter.</li> <li>Gul: Dem er der styr på.</li> <li>Grøn: Opfyldt.</li> <li>Lilla : Mål udskudt.</li> </ul> <p>0 mål er markeret med rødt</p> <p>7 mål er markeret med gult.</p> <p>7 mål er markeret med grøn.</p> </body> </html> </span> <h3>Økonomi:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>De søgte tillægsbevillinger udgør en samlet tillægsbevilling på 9.127 t.kr. Tillægsbevillingen vil skulle finansieres af kassen.</p> <p>Uddybning af økonomien fremgår af sagsfremstillingen og indledningsafsnittet. Uddybning af de enkelte områder fremgår af bilag.</p> </body> </html> </span> <h3>Sagen afgøres af:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Kommunalbestyrelsen. </p> </body> </html> </span> <h3>Indstilling:</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Løn- og Økonomi indstiller, at direktion drøfter sagen og udarbejder indstilling til udvalgene. </p> </body> </html> </span> <h3>Beslutning på Direktionen 11-05-2026</h3> <span class='ukendt'><html> <head> <title></title> </head> <body> <p>Løn og Økonomi, v/Jørn Mattrup Lundsgaard, Louise Clausen, Mette Grønne, Connie Kristensen og Kasper Bruun Breinbjerg deltog i punktets behandling. </p> <p>Direktionen drøftede budgetopfølgningen og opfølgning på mål.</p> <p>Direktionen indstiller at alle ændringer i materialet godkendes med nedenstående ændringer/bemærkninger:</p> <p class="xx"><strong>Folkeskolen m.v.</strong><br> Tillægsbevilling på 2.000t.kr. anbefales godkendt. </p> <p>Direktionen anmoder Marstal Skole konkret beskrive, hvilke udgifter de ikke selv kan styre vedr. børn i eksterne tilbud.</p> <p><strong>Foranstaltninger vedrørende udsatte børn og unge</strong><br> Tillægsbevilling på 2.700 t.kr anbefales godkendt.</p> <p>Direktionen anmoder Børn og Unge om en redegørelse for udviklingen på området, der inkluderer handlemuligheder. </p> <p><strong>Ældre og sundhed</strong><br> Tillægsbevilling på 2.210 t.kr. på KSU's driftsramme under Ældre og Sundhed anbefales godkendt.<br> <br> Lejetab på på 689 tkr. vedrørende De gamles Hjem i Rise udgår og genbesøges ved efterårets budgetopfølgning, hvis det er relevant. </p> <p><strong>Børn og Unge</strong><br> Tillægsbevilling på 520 tkr., der primært vedrører merudgifter til vuggestuepladser i Pippihuset, anbefales godkendt.</p> <p>Direktionen anmoder Dagplejen om at redegøre for normeringen i dagsplejen, så der kan ske tilpasning af budgettet i forbindelse med efterårets budgetopfølgning.</p> <p> </p> <p>Målopfølgning:</p> <p>Direktionen anbefaler opfølgning på mål godkendt uden bemærkninger. </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> </body> </html> </span> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.aeroekommune.dk/Vis/Pdf/bilag/c0af91fe-d0fe-4537-933e-7e05d14202e2"
- DocumentId "c0af91fe-d0fe-4537-933e-7e05d14202e2"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "S2026-1010"
- Navn "Budgetopfølgning 2026 Forår - Kultur- og Socialudvalget"
- Punktnummer "2"
-
Bilag 3 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Budgetopfølgning Forår 2026 Forbrug - KSU"
- Id "51f2fc5f-d296-42f1-ac8a-3295b6128383"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Budgetopfølgning Forår 2026 Mål - KSU"
- Id "446ec984-265f-440b-81c9-ab3d26b52336"
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Læsevejledning"
- Id "e9325b28-48d9-46f3-9b68-be8a02166fd2"
-
- Documents null
- Id "e5b633e7-3304-4d3f-a90b-4cfd4f9d4fef"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "700e8e2d-4b81-43e7-95f4-f2aebc16f612"
- Number "2"
- Sorting 2
- IsOpen true
- CaseNumber "S2026-1010"
- SourceId "9778b995-675d-4fda-adb5-79007214ddbb"
- Caption "Budgetopfølgning 2026 Forår - Kultur- og Socialudvalget"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items