Vallensbæk

Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 – Omplaceringer

25/5212 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 med tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer godkendes?

Opsummering

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 indeholder tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer, der er udgiftsneutrale for kommunen. Der er tillægsbevillinger til forskellige deltemaer inden for Børne- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Klima-, Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Fordele

  • Øget præcision i budgetstyring
  • Bedre ressourcefordeling
  • Udgiftsneutralitet for kommunen

Ulemper

  • Kompleksitet i budgetprocessen
  • Potentiel for forvirring
  • Administrativt arbejde

Emneord

  • Økonomi
  • Børn
  • Sundhed

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Som led i kommunens samlede økonomistyring fremlægger Center for Økonomi og Indkøb budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer på alle udvalgsområder. Samlet set er de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaerne udgiftsneutrale for kommunen.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget.

 

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

 

for Børne- og Kulturudvalgets område

 

  • at tillægsbevilling på 0,861 mio. kr. til deltema 1.1 Dagtilbud vedrørende barsel, tillidsrepræsentanttillæg og administrativt fællesskab bliver godkendt

 

  • at tillægsbevilling på 1,768 mio. kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger vedrørende barsel, tillidsrepræsentanttillæg, administrativt fællesskab, løn- og driftsudgifter til specialtilbuddet på Pilehaveskolen og særlige indsats bliver godkendt

 

  • at tillægsbevilling på -0,275 mio. kr. til deltema 1.3 Børn og unge med særlige behov vedrørende barsel og løn og driftsudgifter til specialtilbuddet på Pilehaveskolen bliver godkendt

 

  • at tillægsbevilling på 0,130 mio. kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus vedrørende barsel, elevrepræsentanttillæg og lønudgifter bliver godkendt

 

for Social- og Sundhedsudvalgets område

 

  • at tillægsbevilling på -0,453 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse vedrørende forebyggende hjemmebesøg og tillidsrepræsentanttillæg bliver godkendt

 

  • at tillægsbevilling på 0,984 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud vedrørende barsel, tillidsrepræsentanttillæg samt forebyggende hjemmebesøg bliver godkendt

 

  • at tillægsbevilling på 0,139 mio. kr. til deltema 4.3 Genoptræning vedrørende barsel bliver godkendt

 

  • at tillægsbevilling på 0,075 mio. kr. til deltema 5.1 Børn og unge med særlige behov vedrørende særlige indsats bliver godkendt

 

  • at tillægsbevilling på 0,007 mio. kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov vedrørende tillidsrepræsentanttillæg bliver godkendt

 

for Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område

 

  • at tillægsbevilling på 0,055 mio. kr. til deltema 8.3 Kommunale Ejendomme vedrørende barsel og tillidsrepræsentanttillæg bliver godkendt

 

for Økonomiudvalgets område

 

  • at tillægsbevilling på -3,298 mio. kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation vedrørende barsel, tillidsrepræsentanttillæg, elevrepræsentanttillæg og lønudgifter bliver godkendt

 

  • at tillægsbevilling på 0,007 mio. kr. til deltema 13.3 Driftsudgifter mm, integration vedrørende tillidsrepræsentanttillæg bliver godkendt

 

 

Beslutninger fagudvalg

Omplaceringer for de respektive fagudvalg er blevet behandlet i selvstændige sager i hvert sit fagudvalg.

 

I Klima-, Teknik- og Miljøudvalget blev indstillingen anbefalet.

I Social- og Sundhedsudvalget blev indstillingen anbefalet.

I Børne- og Kulturudvalget blev indstillingen anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2025

Anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er opgjort særskilt, da de er af ren teknisk karakter. De udgør samlet set 0 kr., og er dermed udgiftsneutrale for kommunen. Fordeling per udvalg:
 

  • Børne- og Kulturudvalget: Merudgifter på 2,484 mio. kr.
  • Social- og Sundhedsudvalget: Merudgifter på 0,752 mio. kr.
  • Klima-, Teknik og Miljøudvalget: Merudgifter 0,055 mio. kr.
  • Økonomiudvalget: Mindreudgifter på 3,291 mio. kr.

 

De tekniske omplaceringer vedrører primært omplacering af budget fra puljer vedrørende barsel, tillidsrepræsentanttillæg og elevrepræsentanttillæg.

 

Der bliver omplaceret budget i forbindelse med særlige indsats ”play” på folkeskolerne, der flyttes fra Center for Børn og Unge til Center for Sundhed, Familie, Social og Fritid.

 

Der bliver også omplaceret budget i forbindelse med afholdelse af lønudgifter, der flyttes fra Job, Organisation og Ledelse til Center for Sundhed, Familie, Social og Fritid.

 

Der henvises i øvrigt til bilaget med bemærkninger til de tekniske omplaceringer.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør samlet set 0 kr., og er dermed udgiftsneutrale for kommunen.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

 

 

BILAG:

1 - 1824121 Åben Samlet budgetopfølgning pr. 30.09.2025 - Omplaceringer 

Er du enig eller uenig?


22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Som led i kommunens samlede økonomistyring fremlægger Center for Økonomi og Indkøb</span><span> </span><span>budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer på alle udvalgsområder. Samlet set er de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaerne udgiftsneutrale for kommunen.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Økonomi og Indkøb indstiller,</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>for Børne- og Kulturudvalgets område</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på 0,861 mio. kr. til deltema 1.1 Dagtilbud vedrørende barsel, tillidsrepræsentanttillæg og administrativt fællesskab bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på 1,768 mio. kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger vedrørende barsel, tillidsrepræsentanttillæg, administrativt fællesskab, løn- og driftsudgifter til specialtilbuddet på Pilehaveskolen og særlige indsats bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på -0,275 mio. kr. til deltema 1.3 Børn og unge med særlige behov vedrørende barsel og løn og driftsudgifter til specialtilbuddet på Pilehaveskolen bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på 0,130 mio. kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus vedrørende barsel, elevrepræsentanttillæg og lønudgifter bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>for Social- og Sundhedsudvalgets område</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på -0,453 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse vedrørende forebyggende hjemmebesøg og tillidsrepræsentanttillæg bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på 0,984 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud vedrørende barsel, tillidsrepræsentanttillæg samt forebyggende hjemmebesøg bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på 0,139 mio. kr. til deltema 4.3 Genoptræning vedrørende barsel bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på 0,075 mio. kr. til deltema 5.1 Børn og unge med særlige behov vedrørende særlige indsats bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på 0,007 mio. kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov vedrørende tillidsrepræsentanttillæg bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>for Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på 0,055 mio. kr. til deltema 8.3 Kommunale Ejendomme vedrørende barsel og tillidsrepræsentanttillæg bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>for Økonomiudvalgets område</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på -3,298 mio. kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation vedrørende barsel, tillidsrepræsentanttillæg, elevrepræsentanttillæg og lønudgifter bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på 0,007 mio. kr. til deltema 13.3 Driftsudgifter mm, integration vedrørende tillidsrepræsentanttillæg bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Beslutninger fagudvalg</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Omplaceringer for de respektive fagudvalg er blevet behandlet i selvstændige sager i hvert sit fagudvalg.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>I Klima-, Teknik- og Miljøudvalget blev indstillingen anbefalet.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>I Social- og Sundhedsudvalget blev indstillingen anbefalet.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>I Børne- og Kulturudvalget blev indstillingen anbefalet.</span></p></div></span> </div> <div><h3>Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Anbefales.</span></p></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med</span><span> </span><span>budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er opgjort særskilt, da de er af ren teknisk karakter. De udgør samlet set 0 kr., og er dermed udgiftsneutrale for kommunen. Fordeling per udvalg:</span><br><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>Børne- og Kulturudvalget: Merudgifter på 2,484 mio. kr.</span></li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>Social- og Sundhedsudvalget: Merudgifter på 0,752 mio. kr.</span></li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>Klima-, Teknik og Miljøudvalget: Merudgifter 0,055 mio. kr.</span></li><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>Økonomiudvalget: Mindreudgifter på 3,291 mio. kr.</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>De tekniske omplaceringer vedrører primært omplacering af budget fra puljer vedrørende barsel, tillidsrepræsentanttillæg og elevrepræsentanttillæg.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Der bliver omplaceret budget i forbindelse med særlige indsats ”play” på folkeskolerne, der flyttes fra Center for Børn og Unge til Center for Sundhed, Familie, Social og Fritid.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Der bliver også omplaceret budget i forbindelse med afholdelse af lønudgifter, der flyttes fra Job, Organisation og Ledelse til Center for Sundhed, Familie, Social og Fritid.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Der henvises i øvrigt til bilaget med bemærkninger til de tekniske omplaceringer.</span></p></div></span> <h3>Økonomi- og personalemæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør samlet set 0 kr., og er dermed udgiftsneutrale for kommunen.</span></p></div></span> <h3>Sammenhæng til udviklingsstrategien</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Sammenhæng til FN's verdensmål</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>BILAG:</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>1 - 1824121</span><span> </span><span>Åben</span><span> </span><span>Samlet budgetopfølgning pr. 30.09.2025 - Omplaceringer</span><span> </span></p></div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vallensbaek.dk/Vis/Pdf/bilag/039e350e-51f8-4267-b753-c4f202c99246"
      • DocumentId "039e350e-51f8-4267-b753-c4f202c99246"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/5212"
  • Navn "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 – Omplaceringer"
  • Punktnummer "6"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "42859f5a-c513-47ac-8ee9-6ad57d488c78"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "df8b872f-3c3b-40af-a264-a55c7da0ff44"
    6. Number "6"
    7. Sorting 6
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "25/5212"
    10. SourceId null
    11. Caption "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 – Omplaceringer"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items