Vallensbæk

Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Tillægsbevillinger

25/5672 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal kommunalbestyrelsen godkende de foreslåede tillægsbevillinger på 0,022 mio. kr. til Vallensbæk Kommune?

Opsummering

Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 viser et mindreforbrug på 0,022 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er behov for tillægsbevillinger til forskellige områder, herunder børn, sundhed og teknik. Kommunen forventes at overskride servicerammen i 2025.

Fordele

  • Sikrer finansiering af nødvendige udgifter
  • Reduktion af økonomisk pres på kommunen
  • Mulighed for at opfylde lovbestemte forpligtelser

Ulemper

  • Risiko for overskridelse af servicerammen
  • Potentielt pres på fremtidige budgetter
  • Afhængighed af yderligere overførsler

Emneord

  • Økonomi
  • Social
  • Sundhed

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Som led i kommunens samlede økonomistyring fremlægger Center for Økonomi og Indkøb budgetopfølgning pr. 30. juni 2025 vedrørende drift, refusion og finansiering med henblik på beslutning om tillægsbevilling svarende til mindreudgifter på 0,022 mio. kr. på det skattefinansierede område.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

 

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

 

for Børne- og Kulturudvalgets område

 

  • at tillægsbevilling på -3,335 mio. kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt

 

  • at tillægsbevilling på 0,526 mio. kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt

 

  • at tillægsbevilling på -1,339 mio. kr. til deltema 1.3 Børn og unge med særlige behov bliver godkendt

 

for Social- og Sundhedsudvalgets område

 

  • at tillægsbevilling på -1,688 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse bliver godkendt

 

  • at tillægsbevilling på -4,150 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud bliver godkendt

 

  • at tillægsbevilling på 5,150 mio. kr. til deltema 5.1 Børn og unge med særlige behov bliver godkendt

 

  • at tillægsbevilling på 1,041 mio. kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov bliver godkendt

 

  • at tillægsbevilling på 3,561 mio. kr. til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser bliver godkendt

 

for Klima-, Teknik og Miljøudvalgets område

 

  • at tillægsbevilling på 0,300 mio. kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder bliver godkendt

 

  • at tillægsbevilling på 0,937 mio. kr. til deltema 8.3 Kommunale ejendomme bliver godkendt

 

  • at tillægsbevilling på -0,121 mio. kr. til deltema 8.5 Brandvæsen

 

  • at tillægsbevilling på -0,500 mio. kr. til deltema 8.6 Kollektiv Trafik

 

 

for Økonomiudvalgets område

 

  • at tillægsbevilling på -0,374 mio. kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation bliver godkendt

 

  • at tillægsbevilling på -1,169 mio. kr. til Hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. bliver godkendt

 

  • at tillægsbevilling på 1,139 mio. kr. til Hovedkonto 8 Balanceforskydninger bliver godkendt

 

Beslutninger fagudvalg

Tillægsbevillinger for de respektive fagudvalg er blevet behandlet i selvstændige sager i hvert sit fagudvalg.

 

I Klima-, Teknik og Miljøudvalget blev indstillingen anbefalet.

I Social- og Sundhedsudvalget blev indstillingen anbefalet.

I Børne- og Kulturudvalget blev indstillingen anbefalet.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2025

Anbefales.

Sagsfremstilling

En god økonomistyring er en forudsætning for, at Vallensbæk Kommune kan realisere visionerne og målene i kommunens udviklingsstrategi. Som led i kommunens økonomistyring er der fire årlige økonomiopfølgninger på driften. Denne budgetopfølgning er den fjerde og sidste af de fire årlige budgetopfølgninger, hvor Kommunalbestyrelsen behandler kommunens samlede økonomi med henblik på tværgående koordination.

 

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende drift, refusion og finansiering med henblik på beslutning om tillægsbevillinger svarende til mindreudgifter på 0,022 mio. kr. på det skattefinansierede område.

 

Hovedforklaringer på mer- og mindreudgifter

 

Kommunens økonomi har ved de tre første politiske budgetopfølgninger været udfordret af forventede merudgifter til det specialiserede område, og selvom de budgetmæssige udfordringer blev reduceret frem mod budgetopfølgningen pr. 30. juni 2025, så var det fortsat nødvendigt at anmode om en række tillægsbevillinger for at dække de forventede merudgifter.

 

Med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 kan det konstateres, at der fortsat er stigende udgifter på temaerne Familier med særlige behov og Lovbestemte ydelser. Merudgifterne skyldes primært, at flere borgere modtager tilbud end forudsat i budgetterne.

 

Merudgifterne modgås delvist af forventede merindtægter på de samme temaer vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager, der er en afledt konsekvens af de stigende udgifter på specialområderne.

 

Den resterende udfordring modgås til gengæld af forventede mindreudgifter særligt på temaerne Børn og Unge, hvor mindreudgifterne bl.a. vedrører mindreaktivitet i dagplejen og reducerede udgifter til befordring, samt Sundhed og Sygdom, hvor mindreudgifterne bl.a. vedrører mellemkommunalt køb af plejeboliger og kommunal medfinansiering af ambulant psykiatri.

 

Der henvises til det vedlagte bilag for en udtømmende gennemgang af de forventede afvigelser på de enkelte udvalg.

 

Serviceramme 2025

 

KL har pr. 4. juli 2025 udsendt et nyt skøn for sigtepunkter på servicerammen vedrørende regnskabssanktion for 2025. Det oprindelige budget er blandt andet korrigeret for midtvejsreguleringen, lov- og cirkulæreprogrammet og ændret pris- og lønfremskrivning. Det nye sigtepunkt er nedjusteret fra 1.037,4 mio. kr. til 1.035,8 mio. kr. for Vallensbæk Kommune.

 

Med nærværende budgetopfølgning vil det korrigerede budget ligge 39,4 mio. kr. over den udmeldte serviceramme for Vallensbæk Kommune i 2025, hvilket er en forværring på 3,6 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2025.

 

Forværringen skyldes primært, at størstedelen af de konstaterede merudgifter ligger inden for servicerammen, mens eksempelvis merindtægterne på refusion for særligt dyre enkeltsager ligger uden for servicerammen og derfor ikke hjælper til at sikre rammeoverholdelse. Omvendt medvirker størstedelen af de planlagte opsparinger, jf. efterfølgende sag, til at nedbringe den samlede udfordring.

 

Erfaringsmæssigt vil der altid blive identificeret yderligere mindreforbrug i de sidste måneder af året særligt på de områder, der er omfattet af den normale overførselsadgang. Der er i forbindelse med de seneste tre overførselssager blevet overført 12-15 mio. kr. og et lignende beløb i overførselssagen 2025-26 vil bidrage med at reducere den samlede udfordring.

 

Det vurderes dog at være sandsynligt, at Vallensbæk Kommune vil overskride servicerammen i 2025. Hvorvidt dette vil medføre en egentlig regnskabssanktion afhænger dog af de øvrige kommuner, og KL har på nuværende tidspunkt ikke udtrykt bekymring vedrørende den samlede overholdelse af servicerammen i indeværende år.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

De indstillede tillægsbevillinger udgør samlet set et mindreforbrug på 0,022 mio. kr. der, såfremt det godkendes, vil tilgå kassen.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

 

 

BILAG:

1 - 1824060 Åben Samlet budgetopfølgning pr. 30.09.2025 - Tillægsbevillinger

Er du enig eller uenig?


22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Som led i kommunens samlede økonomistyring fremlægger Center for Økonomi og Indkøb budgetopfølgning pr. 30. juni 2025 vedrørende drift, refusion og finansiering med henblik på beslutning om tillægsbevilling svarende til mindreudgifter på 0,022 mio. kr. på det skattefinansierede område.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Økonomi og Indkøb indstiller,</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>for Børne- og Kulturudvalgets område</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på -3,335 mio. kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på 0,526 mio. kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på -1,339 mio. kr. til deltema 1.3 Børn og unge med særlige behov bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>for Social- og Sundhedsudvalgets område</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på -1,688 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på -4,150 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på 5,150 mio. kr. til deltema 5.1 Børn og unge med særlige behov bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på 1,041 mio. kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på 3,561 mio. kr. til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>for Klima-, Teknik og Miljøudvalgets område</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på 0,300 mio. kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på 0,937 mio. kr. til deltema 8.3 Kommunale ejendomme bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på -0,121 mio. kr. til deltema 8.5 Brandvæsen</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på -0,500 mio. kr. til deltema 8.6 Kollektiv Trafik</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>for Økonomiudvalgets område</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på -0,374 mio. kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation bliver godkendt </span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på -1,169 mio. kr. til Hovedkonto 7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><ul type="disc" style=" padding-left:0pt;"><li style="margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt;"><span>at tillægsbevilling på 1,139 mio. kr. til Hovedkonto 8 Balanceforskydninger bliver godkendt</span></li></ul><p style="margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Beslutninger fagudvalg</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Tillægsbevillinger for de respektive fagudvalg er blevet behandlet i selvstændige sager i hvert sit fagudvalg.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>I Klima-, Teknik og Miljøudvalget blev indstillingen anbefalet.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>I Social- og Sundhedsudvalget blev indstillingen anbefalet.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>I Børne- og Kulturudvalget blev indstillingen anbefalet.</span></p></div></span> </div> <div><h3>Beslutning Økonomiudvalget den 12-11-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Anbefales.</span></p></div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>En god økonomistyring er en forudsætning for, at Vallensbæk Kommune kan realisere visionerne og målene i kommunens udviklingsstrategi. Som led i kommunens økonomistyring er der fire årlige økonomiopfølgninger på driften. Denne budgetopfølgning er den fjerde og sidste af de fire årlige budgetopfølgninger, hvor Kommunalbestyrelsen behandler kommunens samlede økonomi med henblik på tværgående koordination.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende drift, refusion og finansiering med henblik på beslutning om tillægsbevillinger svarende til mindreudgifter på 0,022 mio. kr. på det skattefinansierede område.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Hovedforklaringer på mer- og mindreudgifter </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Kommunens økonomi har ved de tre første politiske budgetopfølgninger været udfordret af forventede merudgifter til det specialiserede område, og selvom de budgetmæssige udfordringer blev reduceret frem mod budgetopfølgningen pr. 30. juni 2025, så var det fortsat nødvendigt at anmode om en række tillægsbevillinger for at dække de forventede merudgifter.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 kan det konstateres, at der fortsat er stigende udgifter på temaerne Familier med særlige behov og Lovbestemte ydelser. Merudgifterne skyldes primært, at flere borgere modtager tilbud end forudsat i budgetterne.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Merudgifterne modgås delvist af forventede merindtægter på de samme temaer vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager, der er en afledt konsekvens af de stigende udgifter på specialområderne.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Den resterende udfordring modgås til gengæld af forventede mindreudgifter særligt på temaerne Børn og Unge, hvor mindreudgifterne bl.a. vedrører mindreaktivitet i dagplejen og reducerede udgifter til befordring, samt Sundhed og Sygdom, hvor mindreudgifterne bl.a. vedrører mellemkommunalt køb af plejeboliger og kommunal medfinansiering af ambulant psykiatri.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Der henvises til det vedlagte bilag for en udtømmende gennemgang af de forventede afvigelser på de enkelte udvalg.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Serviceramme 2025</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>KL har pr. 4. juli 2025 udsendt et nyt skøn for sigtepunkter på servicerammen vedrørende regnskabssanktion for 2025. Det oprindelige budget er blandt andet korrigeret for midtvejsreguleringen, lov- og cirkulæreprogrammet og ændret pris- og lønfremskrivning. Det nye sigtepunkt er nedjusteret fra 1.037,4 mio. kr. til 1.035,8 mio. kr. for Vallensbæk Kommune.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Med nærværende budgetopfølgning vil det korrigerede budget ligge 39,4 mio. kr. over den udmeldte serviceramme for Vallensbæk Kommune i 2025, hvilket er en forværring på 3,6 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2025.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Forværringen skyldes primært, at størstedelen af de konstaterede merudgifter ligger inden for servicerammen, mens eksempelvis merindtægterne på refusion for særligt dyre enkeltsager ligger uden for servicerammen og derfor ikke hjælper til at sikre rammeoverholdelse. Omvendt medvirker størstedelen af de planlagte opsparinger, jf. efterfølgende sag, til at nedbringe den samlede udfordring.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Erfaringsmæssigt vil der altid blive identificeret yderligere mindreforbrug i de sidste måneder af året særligt på de områder, der er omfattet af den normale overførselsadgang. Der er i forbindelse med de seneste tre overførselssager blevet overført 12-15 mio. kr. og et lignende beløb i overførselssagen 2025-26 vil bidrage med at reducere den samlede udfordring.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Det vurderes dog at være sandsynligt, at Vallensbæk Kommune vil overskride servicerammen i 2025. Hvorvidt dette vil medføre en egentlig regnskabssanktion afhænger dog af de øvrige kommuner, og KL har på nuværende tidspunkt ikke udtrykt bekymring vedrørende den samlede overholdelse af servicerammen i indeværende år.</span></p></div></span> <h3>Økonomi- og personalemæssige konsekvenser</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>De indstillede tillægsbevillinger udgør samlet set et mindreforbrug på 0,022 mio. kr. der, såfremt det godkendes, vil tilgå kassen.</span></p></div></span> <h3>Sammenhæng til udviklingsstrategien</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Sammenhæng til FN's verdensmål</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>Ingen bemærkninger.</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span> </span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>BILAG:</span></p><p style="margin-top:0pt; margin-bottom:0pt;"><span>1 - 1824060</span><span> </span><span>Åben</span><span> </span><span>Samlet budgetopfølgning pr. 30.09.2025 - Tillægsbevillinger</span></p></div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.vallensbaek.dk/Vis/Pdf/bilag/71291e58-fb22-470a-8c3e-2f936e4d3526"
      • DocumentId "71291e58-fb22-470a-8c3e-2f936e4d3526"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/5672"
  • Navn "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Tillægsbevillinger"
  • Punktnummer "5"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "ff6fa36e-3c66-41a2-85cd-27bdeb87a358"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "df8b872f-3c3b-40af-a264-a55c7da0ff44"
    6. Number "5"
    7. Sorting 5
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "25/5672"
    10. SourceId null
    11. Caption "Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Tillægsbevillinger"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 0 items