Tillægsbevilling, tilpasning af budget på Dagtilbud, Skole og Ungeområdet
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Ja
Opsummering v1
Spørgsmål
Skal kommunen give en tillægsbevilling på 14,1 mio. kr. til dagtilbud, skoler og ungeområdet i 2026?
Opsummering
Kommunen foreslår at give en tillægsbevilling på 14,1 mio. kr. til dagtilbud, skoler og ungeområdet i 2026. Beløbet dækker blandt andet færre indtægter fra forældrebetaling på grund af faldende børnetal og justeringer for børn, der benytter tilbud i andre kommuner. Justeringen sker for at matche det faktiske antal børn og unge i 2026.
Fordele
- Sikrer økonomisk balance i kommunens budget for børn og unge
- Dækker færre indtægter fra forældrebetaling på grund af faldende børnetal
- Justeringer sikrer, at kommunen ikke mister penge på børn, der benytter tilbud i andre kommuner
Ulemper
- Kommunen skal bruge flere penge end planlagt på grund af faldende børnetal
- Mindre økonomisk fleksibilitet i budgettet for andre områder
- Risiko for yderligere justeringer senere, hvis antallet af børn og unge afviger fra forventningen
Emneord
- Børn
- Økonomi
- Uddannelse
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Indstilling
Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,
- at der på Børne- og Undervisningsudvalgets driftsramme gives en tillægsbevilling på 14.060.693 kroner i 2026 finansieret af kommunekassen.
Kommende behandlingsforløb
Byrådet 27.05.2026
Gennemgang af sagen
Resume
Nærværende sag vedrører en indstilling om at give en tillægsbevilling på i alt 14,1 mio. kr. i 2026 til skole-, dagtilbuds- og ungeområdet. Baggrunden er et nyt skøn over den forventede udvikling i antallet af børn og unge i 2026 samt de tilhørende indtægter fra forældrebetaling.
Tilpasning af budgettet til forventet udgiftsniveau
Budgetterne på skole-, dagtilbuds- og ungeområdet er udarbejdet på baggrund af den seneste dagtilbuds- og skoleprognose for det forventede antal børn og unge. Budgetterne for 2026 er udarbejdet i foråret 2025. Der foreligger nu mere opdateret viden og budgetterne reguleres derfor. Der er samlet set tale om et fald i antallet af børn og elever, når det sammenholdes med det forventede antal børn og elever fra prognosen fra foråret 2025.
Tilpasningen af budgettet sker også i forhold til indtægterne fra forældrebetaling, som bliver mindre, når der forventes færre børn. Børne- og Undervisningsudvalget skal derfor modtage budget for de færre forældrebetalingsindtægter.
Endelig indeholder tilpasningen de forventede indtægter og udgifter til børn og unge, der benytter tilbud i en anden kommune, eller børn fra andre kommuner, som benytter tilbud i Gladsaxe Kommune.
Når året er gået, sker der en regulering i forhold til det faktiske antal børn og unge i 2026. Den regulering vil formentlig være af begrænset omfang.
For 2026 omfatter reguleringen:
- Forventede børnetal for dagtilbud.
- Tilpasning af budget 2026 til det faktiske elev- og børnetal på skoleområdet opgjort pr. 05.09.2025.
- Forventede mellemkommunale udgifter på Skole, Dagtilbud og Unge.
- Forventede udgifter til privatskoler, private dagtilbud og privat pasning.
- Forventede indtægter vedrørende forældrebetaling for SFO, skoleklub, dagtilbud, og ungdomsklub.
Samlet set udgør de forventede reguleringer netto 14,1 mio. kr. De enkelte reguleringer fremgår af tabel 1 nedenfor. Positive beløb angiver en tilførsel af budget fra kommunekassen til de pågældende områder, mens negative beløb angiver en tilbageførsel af budget fra områderne til kommunekassen.
Nr. | Område | Type | Mio. kr. | Bemærkning |
1. | Dagtilbud | Forældrebetaling | 10,5 | Der skal tilføres budget til Børne- og Undervisningsudvalget, da der er færre indtægter for kommunen. Det skyldes et generelt faldende børnetal |
2. | Dagtilbud | Mellemkommunal afregning | -5,0 | Vedrører udgifter og indtægter til børn og unge, der benytter sig af tilbud i en anden kommune, eller hvor udenbys børn bruger tilbud i Gladsaxe Kommune |
3. | Dagtilbud | Demografi | -3,5 | Vedrører det lavere antal børn og elever sammenholdt med forventningen sidste år |
4. | Skole | Forældrebetaling | 7,7 | Der skal tilføres budget til Børne- og Undervisningsudvalget, da der er færre indtægter for kommunen. Det skyldes et generelt faldende børnetal |
5. | Skole | Mellemkommunal afregning | 4,9 | Vedrører udgifter og indtægter til børn og unge, der benytter sig af tilbud i en anden kommune, eller hvor udenbys børn bruger tilbud i Gladsaxe Kommune |
6. | Skole | Privatskoler | 0,0 | Gladsaxe Kommunes tilskud til privatskoler som en konsekvens af det ændrede antal børn og unge |
7. | Skole | Demografi | -2,4 | Vedrører det lavere antal børn og elever sammenholdt med forventningen sidste år |
8. | Skole | Klasseloft | 2,1 | Vedrører den politiske beslutning om klasseloft i indskolingen og mellemtrinnet, hvor der tilføres budget for det forventede antal ekstra klasser, som beslutningen medfører |
9. | Unge | Mellemkommunal afregning | -0,2 | Vedrører udgifter og indtægter til børn og unge, der benytter sig af tilbud i en anden kommune, eller hvor udenbys børn bruger tilbud i Gladsaxe Kommune |
| I alt |
| 14,1 |
|
Relateret behandling
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p><strong>Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,</strong></p><ol><li>at der på Børne- og Undervisningsudvalgets driftsramme gives en tillægsbevilling på 14.060.693 kroner i 2026 finansieret af kommunekassen.</li></ol></span> </div> <h3>Kommende behandlingsforløb</h3> <span class='ukendt'><p>Byrådet 27.05.2026</p></span> <h3>Gennemgang af sagen</h3> <span class='ukendt'><p><strong>Resume</strong></p><p>Nærværende sag vedrører en indstilling om at give en tillægsbevilling på i alt 14,1 mio. kr. i 2026 til skole-, dagtilbuds- og ungeområdet. Baggrunden er et nyt skøn over den forventede udvikling i antallet af børn og unge i 2026 samt de tilhørende indtægter fra forældrebetaling.</p><p><strong>Tilpasning af budgettet til forventet udgiftsniveau</strong></p><p>Budgetterne på skole-, dagtilbuds- og ungeområdet er udarbejdet på baggrund af den seneste dagtilbuds- og skoleprognose for det forventede antal børn og unge. Budgetterne for 2026 er udarbejdet i foråret 2025. Der foreligger nu mere opdateret viden og budgetterne reguleres derfor. Der er samlet set tale om et fald i antallet af børn og elever, når det sammenholdes med det forventede antal børn og elever fra prognosen fra foråret 2025.</p><p>Tilpasningen af budgettet sker også i forhold til indtægterne fra forældrebetaling, som bliver mindre, når der forventes færre børn. Børne- og Undervisningsudvalget skal derfor modtage budget for de færre forældrebetalingsindtægter.</p><p>Endelig indeholder tilpasningen de forventede indtægter og udgifter til børn og unge, der benytter tilbud i en anden kommune, eller børn fra andre kommuner, som benytter tilbud i Gladsaxe Kommune.</p><p>Når året er gået, sker der en regulering i forhold til det faktiske antal børn og unge i 2026. Den regulering vil formentlig være af begrænset omfang.</p><p>For 2026 omfatter reguleringen:</p><ul><li>Forventede børnetal for dagtilbud.</li><li>Tilpasning af budget 2026 til det faktiske elev- og børnetal på skoleområdet opgjort pr. 05.09.2025.</li><li>Forventede mellemkommunale udgifter på Skole, Dagtilbud og Unge.</li><li>Forventede udgifter til privatskoler, private dagtilbud og privat pasning.</li><li>Forventede indtægter vedrørende forældrebetaling for SFO, skoleklub, dagtilbud, og ungdomsklub.</li></ul><p>Samlet set udgør de forventede reguleringer netto 14,1 mio. kr. De enkelte reguleringer fremgår af tabel 1 nedenfor. Positive beløb angiver en tilførsel af budget fra kommunekassen til de pågældende områder, mens negative beløb angiver en tilbageførsel af budget fra områderne til kommunekassen.</p><p> </p><p> </p><table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><caption>Tabel 1 - reguleringer</caption><tbody><tr><td valign="top"><p><strong>Nr.</strong></p></td><td valign="top"><p><strong>Område</strong></p></td><td valign="top"><p><strong>Type</strong></p></td><td valign="top"><p><strong>Mio. kr.</strong></p></td><td valign="top"><p><strong>Bemærkning</strong></p></td></tr><tr><td valign="top"><p>1.</p></td><td valign="top"><p>Dagtilbud</p></td><td valign="top"><p>Forældrebetaling</p></td><td valign="top"><p>10,5</p></td><td valign="top"><p>Der skal tilføres budget til Børne- og Undervisningsudvalget, da der er færre indtægter for kommunen. Det skyldes et generelt faldende børnetal</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>2.</p></td><td valign="top"><p>Dagtilbud</p></td><td valign="top"><p>Mellemkommunal afregning</p></td><td valign="top"><p>-5,0</p></td><td valign="top"><p>Vedrører udgifter og indtægter til børn og unge, der benytter sig af tilbud i en anden kommune, eller hvor udenbys børn bruger tilbud i Gladsaxe Kommune</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>3.</p></td><td valign="top"><p>Dagtilbud</p></td><td valign="top"><p>Demografi</p></td><td valign="top"><p>-3,5</p></td><td valign="top"><p>Vedrører det lavere antal børn og elever sammenholdt med forventningen sidste år</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>4.</p></td><td valign="top"><p>Skole</p></td><td valign="top"><p>Forældrebetaling</p></td><td valign="top"><p>7,7</p></td><td valign="top"><p>Der skal tilføres budget til Børne- og Undervisningsudvalget, da der er færre indtægter for kommunen. Det skyldes et generelt faldende børnetal</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>5.</p></td><td valign="top"><p>Skole</p></td><td valign="top"><p>Mellemkommunal afregning</p></td><td valign="top"><p>4,9</p></td><td valign="top"><p>Vedrører udgifter og indtægter til børn og unge, der benytter sig af tilbud i en anden kommune, eller hvor udenbys børn bruger tilbud i Gladsaxe Kommune</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>6.</p></td><td valign="top"><p>Skole</p></td><td valign="top"><p>Privatskoler</p></td><td valign="top"><p>0,0</p></td><td valign="top"><p>Gladsaxe Kommunes tilskud til privatskoler som en konsekvens af det ændrede antal børn og unge</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>7.</p></td><td valign="top"><p>Skole</p></td><td valign="top"><p>Demografi</p></td><td valign="top"><p>-2,4</p></td><td valign="top"><p>Vedrører det lavere antal børn og elever sammenholdt med forventningen sidste år</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>8.</p></td><td valign="top"><p>Skole</p></td><td valign="top"><p>Klasseloft</p></td><td valign="top"><p>2,1</p></td><td valign="top"><p>Vedrører den politiske beslutning om klasseloft i indskolingen og mellemtrinnet, hvor der tilføres budget for det forventede antal ekstra klasser, som beslutningen medfører</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>9.</p></td><td valign="top"><p>Unge</p></td><td valign="top"><p>Mellemkommunal afregning</p></td><td valign="top"><p>-0,2</p></td><td valign="top"><p>Vedrører udgifter og indtægter til børn og unge, der benytter sig af tilbud i en anden kommune, eller hvor udenbys børn bruger tilbud i Gladsaxe Kommune</p></td></tr><tr><td valign="top"><p> </p></td><td valign="top"><p><strong>I alt</strong></p></td><td valign="top"><p><strong> </strong></p></td><td valign="top"><p><strong>14,1</strong></p></td><td valign="top"><p><strong> </strong></p></td></tr></tbody></table><p> </p></span> <h3>Relateret behandling</h3> <span class='ukendt'><p><a title="Børne- og Undervisningsudvalget 07.05.2026, punkt 1" href="https://dagsordener.gladsaxe.dk/vis?id=5f8740b1-9772-4fae-ae80-7ad38d5513ad&punktid=515bcf0d-d026-471c-9b5e-1448ff527933" target="_blank" rel="noopener">Børne- og Undervisningsudvalget 07.05.2026, punkt 1</a></p></span> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.gladsaxe.dk/Vis/Pdf/bilag/541c1753-1f87-410f-810a-06e149dc1b7a"
- DocumentId "541c1753-1f87-410f-810a-06e149dc1b7a"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "26-3-00.30.14-G01"
- Navn "Tillægsbevilling, tilpasning af budget på Dagtilbud, Skole og Ungeområdet"
- Punktnummer "8"
-
Bilag 0 items
- Documents null
- Id "49ceb06b-1e62-42b3-b766-35e6079f13d7"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "3c59b365-26f9-4b39-8f17-5967dd308fa3"
- Number "8"
- Sorting 8
- IsOpen true
- CaseNumber "26-3-00.30.14-G01"
- SourceId "3346a971-a665-4436-9077-8eca6bb89229"
- Caption "Tillægsbevilling, tilpasning af budget på Dagtilbud, Skole og Ungeområdet"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items