Tillægsbevilling, tilpasning af budget på Dagtilbud, Skole og Ungeområdet
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Indstilling
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
- at der på Børne- og Undervisningsudvalgets driftsramme gives en tillægsbevilling på 14.060.693 kroner i 2026 finansieret af kommunekassen.
Beslutning
Anbefalet.
Kommende behandlingsforløb
Økonomiudvalget 19.05.2026
Byrådet 27.05.2026
Gennemgang af sagen
Resume
Nærværende sag vedrører en indstilling om at give en tillægsbevilling på i alt 14,1 mio. kr. i 2026 til skole-, dagtilbuds- og ungeområdet. Baggrunden er et nyt skøn over den forventede udvikling i antallet af børn og unge i 2026 samt de tilhørende indtægter fra forældrebetaling.
Tilpasning af budgettet til forventet udgiftsniveau
Budgetterne på skole-, dagtilbuds- og ungeområdet er udarbejdet på baggrund af den seneste dagtilbuds- og skoleprognose for det forventede antal børn og unge. Budgetterne for 2026 er udarbejdet i foråret 2025. Der foreligger nu mere opdateret viden og budgetterne reguleres derfor. Der er samlet set tale om et fald i antallet af børn og elever, når det sammenholdes med det forventede antal børn og elever fra prognosen fra foråret 2025.
Tilpasningen af budgettet sker også i forhold til indtægterne fra forældrebetaling, som bliver mindre, når der forventes færre børn. Børne- og Undervisningsudvalget skal derfor modtage budget for de færre forældrebetalingsindtægter.
Endelig indeholder tilpasningen de forventede indtægter og udgifter til børn og unge, der benytter tilbud i en anden kommune, eller børn fra andre kommuner, som benytter tilbud i Gladsaxe Kommune.
Når året er gået, sker der en regulering i forhold til det faktiske antal børn og unge i 2026. Den regulering vil formentlig være af begrænset omfang.
For 2026 omfatter reguleringen:
- Forventede børnetal for dagtilbud.
- Tilpasning af budget 2026 til det faktiske elev- og børnetal på skoleområdet opgjort pr. 05.09.2025.
- Forventede mellemkommunale udgifter på Skole, Dagtilbud og Unge.
- Forventede udgifter til privatskoler, private dagtilbud og privat pasning.
- Forventede indtægter vedrørende forældrebetaling for SFO, skoleklub, dagtilbud, og ungdomsklub.
Samlet set udgør de forventede reguleringer netto 14,1 mio. kr. De enkelte reguleringer fremgår af tabel 1 nedenfor. Positive beløb angiver en tilførsel af budget fra kommunekassen til de pågældende områder, mens negative beløb angiver en tilbageførsel af budget fra områderne til kommunekassen.
Nr. | Område | Type | Mio. kr. | Bemærkning |
1. | Dagtilbud | Forældrebetaling | 10,5 | Der skal tilføres budget til Børne- og Undervisningsudvalget, da der er færre indtægter for kommunen. Det skyldes et generelt faldende børnetal |
2. | Dagtilbud | Mellemkommunal afregning | -5,0 | Vedrører udgifter og indtægter til børn og unge, der benytter sig af tilbud i en anden kommune, eller hvor udenbys børn bruger tilbud i Gladsaxe Kommune |
3. | Dagtilbud | Demografi | -3,5 | Vedrører det lavere antal børn og elever sammenholdt med forventningen sidste år |
4. | Skole | Forældrebetaling | 7,7 | Der skal tilføres budget til Børne- og Undervisningsudvalget, da der er færre indtægter for kommunen. Det skyldes et generelt faldende børnetal |
5. | Skole | Mellemkommunal afregning | 4,9 | Vedrører udgifter og indtægter til børn og unge, der benytter sig af tilbud i en anden kommune, eller hvor udenbys børn bruger tilbud i Gladsaxe Kommune |
6. | Skole | Privatskoler | 0,0 | Gladsaxe Kommunes tilskud til privatskoler som en konsekvens af det ændrede antal børn og unge |
7. | Skole | Demografi | -2,4 | Vedrører det lavere antal børn og elever sammenholdt med forventningen sidste år |
8. | Skole | Klasseloft | 2,1 | Vedrører den politiske beslutning om klasseloft i indskolingen og mellemtrinnet, hvor der tilføres budget for det forventede antal ekstra klasser, som beslutningen medfører |
9. | Unge | Mellemkommunal afregning | -0,2 | Vedrører udgifter og indtægter til børn og unge, der benytter sig af tilbud i en anden kommune, eller hvor udenbys børn bruger tilbud i Gladsaxe Kommune |
| I alt |
| 14,1 |
|
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p><strong>Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,</strong></p><ol><li>at der på Børne- og Undervisningsudvalgets driftsramme gives en tillægsbevilling på 14.060.693 kroner i 2026 finansieret af kommunekassen.</li></ol></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Anbefalet.</p></span> </div> <h3>Kommende behandlingsforløb</h3> <span class='ukendt'><p>Økonomiudvalget 19.05.2026</p><p>Byrådet 27.05.2026</p></span> <h3>Gennemgang af sagen</h3> <span class='ukendt'><p><strong>Resume</strong></p><p>Nærværende sag vedrører en indstilling om at give en tillægsbevilling på i alt 14,1 mio. kr. i 2026 til skole-, dagtilbuds- og ungeområdet. Baggrunden er et nyt skøn over den forventede udvikling i antallet af børn og unge i 2026 samt de tilhørende indtægter fra forældrebetaling.</p><p><strong>Tilpasning af budgettet til forventet udgiftsniveau</strong></p><p>Budgetterne på skole-, dagtilbuds- og ungeområdet er udarbejdet på baggrund af den seneste dagtilbuds- og skoleprognose for det forventede antal børn og unge. Budgetterne for 2026 er udarbejdet i foråret 2025. Der foreligger nu mere opdateret viden og budgetterne reguleres derfor. Der er samlet set tale om et fald i antallet af børn og elever, når det sammenholdes med det forventede antal børn og elever fra prognosen fra foråret 2025.</p><p>Tilpasningen af budgettet sker også i forhold til indtægterne fra forældrebetaling, som bliver mindre, når der forventes færre børn. Børne- og Undervisningsudvalget skal derfor modtage budget for de færre forældrebetalingsindtægter.</p><p>Endelig indeholder tilpasningen de forventede indtægter og udgifter til børn og unge, der benytter tilbud i en anden kommune, eller børn fra andre kommuner, som benytter tilbud i Gladsaxe Kommune.</p><p>Når året er gået, sker der en regulering i forhold til det faktiske antal børn og unge i 2026. Den regulering vil formentlig være af begrænset omfang.</p><p>For 2026 omfatter reguleringen:</p><ul><li>Forventede børnetal for dagtilbud.</li><li>Tilpasning af budget 2026 til det faktiske elev- og børnetal på skoleområdet opgjort pr. 05.09.2025.</li><li>Forventede mellemkommunale udgifter på Skole, Dagtilbud og Unge.</li><li>Forventede udgifter til privatskoler, private dagtilbud og privat pasning.</li><li>Forventede indtægter vedrørende forældrebetaling for SFO, skoleklub, dagtilbud, og ungdomsklub.</li></ul><p>Samlet set udgør de forventede reguleringer netto 14,1 mio. kr. De enkelte reguleringer fremgår af tabel 1 nedenfor. Positive beløb angiver en tilførsel af budget fra kommunekassen til de pågældende områder, mens negative beløb angiver en tilbageførsel af budget fra områderne til kommunekassen.</p><p> </p><p> </p><table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><caption>Tabel 1 - reguleringer</caption><tbody><tr><td valign="top"><p><strong>Nr.</strong></p></td><td valign="top"><p><strong>Område</strong></p></td><td valign="top"><p><strong>Type</strong></p></td><td valign="top"><p><strong>Mio. kr.</strong></p></td><td valign="top"><p><strong>Bemærkning</strong></p></td></tr><tr><td valign="top"><p>1.</p></td><td valign="top"><p>Dagtilbud</p></td><td valign="top"><p>Forældrebetaling</p></td><td valign="top"><p>10,5</p></td><td valign="top"><p>Der skal tilføres budget til Børne- og Undervisningsudvalget, da der er færre indtægter for kommunen. Det skyldes et generelt faldende børnetal</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>2.</p></td><td valign="top"><p>Dagtilbud</p></td><td valign="top"><p>Mellemkommunal afregning</p></td><td valign="top"><p>-5,0</p></td><td valign="top"><p>Vedrører udgifter og indtægter til børn og unge, der benytter sig af tilbud i en anden kommune, eller hvor udenbys børn bruger tilbud i Gladsaxe Kommune</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>3.</p></td><td valign="top"><p>Dagtilbud</p></td><td valign="top"><p>Demografi</p></td><td valign="top"><p>-3,5</p></td><td valign="top"><p>Vedrører det lavere antal børn og elever sammenholdt med forventningen sidste år</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>4.</p></td><td valign="top"><p>Skole</p></td><td valign="top"><p>Forældrebetaling</p></td><td valign="top"><p>7,7</p></td><td valign="top"><p>Der skal tilføres budget til Børne- og Undervisningsudvalget, da der er færre indtægter for kommunen. Det skyldes et generelt faldende børnetal</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>5.</p></td><td valign="top"><p>Skole</p></td><td valign="top"><p>Mellemkommunal afregning</p></td><td valign="top"><p>4,9</p></td><td valign="top"><p>Vedrører udgifter og indtægter til børn og unge, der benytter sig af tilbud i en anden kommune, eller hvor udenbys børn bruger tilbud i Gladsaxe Kommune</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>6.</p></td><td valign="top"><p>Skole</p></td><td valign="top"><p>Privatskoler</p></td><td valign="top"><p>0,0</p></td><td valign="top"><p>Gladsaxe Kommunes tilskud til privatskoler som en konsekvens af det ændrede antal børn og unge</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>7.</p></td><td valign="top"><p>Skole</p></td><td valign="top"><p>Demografi</p></td><td valign="top"><p>-2,4</p></td><td valign="top"><p>Vedrører det lavere antal børn og elever sammenholdt med forventningen sidste år</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>8.</p></td><td valign="top"><p>Skole</p></td><td valign="top"><p>Klasseloft</p></td><td valign="top"><p>2,1</p></td><td valign="top"><p>Vedrører den politiske beslutning om klasseloft i indskolingen og mellemtrinnet, hvor der tilføres budget for det forventede antal ekstra klasser, som beslutningen medfører</p></td></tr><tr><td valign="top"><p>9.</p></td><td valign="top"><p>Unge</p></td><td valign="top"><p>Mellemkommunal afregning</p></td><td valign="top"><p>-0,2</p></td><td valign="top"><p>Vedrører udgifter og indtægter til børn og unge, der benytter sig af tilbud i en anden kommune, eller hvor udenbys børn bruger tilbud i Gladsaxe Kommune</p></td></tr><tr><td valign="top"><p> </p></td><td valign="top"><p><strong>I alt</strong></p></td><td valign="top"><p><strong> </strong></p></td><td valign="top"><p><strong>14,1</strong></p></td><td valign="top"><p><strong> </strong></p></td></tr></tbody></table><p> </p></span> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.gladsaxe.dk/Vis/Pdf/bilag/80f9f408-bf93-496c-8dd6-2cfb91458b2a"
- DocumentId "80f9f408-bf93-496c-8dd6-2cfb91458b2a"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "26-3-00.30.14-G01"
- Navn "Tillægsbevilling, tilpasning af budget på Dagtilbud, Skole og Ungeområdet"
- Punktnummer "1"
-
Bilag 0 items
- Documents null
- Id "515bcf0d-d026-471c-9b5e-1448ff527933"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "5f8740b1-9772-4fae-ae80-7ad38d5513ad"
- Number "1"
- Sorting 1
- IsOpen true
- CaseNumber "26-3-00.30.14-G01"
- SourceId "3346a971-a665-4436-9077-8eca6bb89229"
- Caption "Tillægsbevilling, tilpasning af budget på Dagtilbud, Skole og Ungeområdet"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items