Driftsopfølgning 2, Sports-, Fritids- og Kulturudvalget
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Sagens forløb:
SFKUBaggrund
Administrationen har udarbejdet driftsopfølgning 2 på Sports-, Fritids- og Kulturudvalgets område. Driftsopfølgningen indeholder orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til eventuelle budgetkorrektioner
Forslag
Administrationen foreslår, at Sports-, Fritids- og Kulturudvalget anbefaler Økonomiudvalget:
- At tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.
- At godkende en budgetomplacering fra Økonomiudvalget til Sports-, Fritids- og Kulturudvalget vedrørende Kulturnaut på kr. 57.000 i 2026, og kr. 32.000 årligt fra 2027 og frem.
Sagsfremstilling
Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2026, heraf behandles driftsopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner. Driftsopfølgning 2 starter i fagudvalgene i april og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Opfølgningen omfatter kun drift. Administrationen præsenterer dels det forventede regnskab inden for hvert af politikområderne, og dels foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab.
Tabellen nedenfor viser Sports-, Fritids- og Kulturudvalget samlede økonomi for 2026.
SFKU | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Afvigelse | Budget korrektion |
SFKU (1.000 kr.) | 37.823 | 37.760 | 38.287 | -527 | 0 |
Kultur og Fritid | 37.823 | 37.760 | 38.287 | -527 | 0,06 |
På Sports-, Fritids- og Kulturudvalget forventes et samlet merforbrug i 2026 på ca. 0,53 mio. kr., som kan henføres til at forbrug af forventede overførte driftsmidler fra 2025/2026 er indregnet i forventet regnskab, men ikke indarbejdet i korrigeret budget.
Detaljeret opgørelse af den samlede økonomi vises i tabellerne nedenfor.
Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget - Drift | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Forventet regnskab | Afvigelse | Budget korrektion |
Kulturhus Trommen | 14.649 | 14.619 | 15.377 | -758 | 0 |
Biblioteket | 10.626 | 10.595 | 11.053 | -458 |
|
Biografen | 500 | 500 | 608 | -108 |
|
Kulturproduktion | 3.524 | 3.524 | 3.716 | -192 |
|
Kultur og Fritid | 12.822 | 12.794 | 12.369 | 425 | 0,06 |
Energitilskud til ketsjerklubber | 978 | 951 | 951 | 0 |
|
Museum Nordsjælland | 2.492 | 2.492 | 2.473 | 19 |
|
Frie pulje- og aktivitetsmidler | 3.185 | 3.184 | 2.828 | 356 |
|
Lokalebookingsystem | 293 | 293 | 264 | 29 | 0,06 |
Tilskud til aftenskoler | 1.576 | 1.576 | 1.597 | -21 |
|
Aktivitetstilskud til foreninger | 2.443 | 2.442 | 2.185 | 257 |
|
Lokaletilskud | 1.809 | 1.809 | 1.797 | 12 |
|
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven | 46 | 46 | 274 | -228 |
|
Musikskolen | 6.253 | 6.250 | 6.250 | 0 | 0 |
Idrætsparken | 4.098 | 4.096 | 4.291 | -195 | 0 |
Hørsholmhallen og stadion | 817 | 817 | 817 | 0 |
|
Udendørsbaner, Stadion | 1.259 | 1.259 | 1.259 | 0 |
|
Skøjtehallen | -150 | -151 | -351 | 200 |
|
Svømmehallen | 2.155 | 2.154 | 2.549 | -395 |
|
Rådhushallen | 18 | 17 | 17 | 0 |
|
Kulturhus Trommen
For Kulturhus Trommen forventes der et merforbrug på 0,76 mio. kr., som skal ses i lyset af at forventet forbrug af overførte midler 2025/2026 er indarbejdet i forventet forbrug. Hvis overførslerne fra 2025 bliver godkendt, og budgettet derfor opjusteres, forventes der stort set et resultat i balance.
På biblioteket forventes der mindre indtægter på 0,16 mio. kr., hvilket vedrører manglende gebyrer på 0,13 mio. kr. og manglende mellemkommunal refusion på 0,03 mio. kr. Såvel gebyrindtægter som kommunal refusion er behæftet med en vis usikkerhed, og kan derfor udvikle sig anderledes end aktuelt forventet.
Biografen forventer et merforbrug på 0,10 mio. kr., som skal ses i lyset af at forventet forbrug af overførte midler 2025/2026 er indarbejdet i forventet forbrug. Hvis overførslerne fra 2025 bliver godkendt, og budgettet derfor opjusteres, forventes der stort set et resultat i balance.
Med overførslen holder biografen sig fortsat indenfor reglerne om De minims-støtte ved ikke at forbruge mere end 2,2 mio. kr. en rullende 3-årig periode.
Gældende for kulturproduktionen forventes der et merforbrug på 0,2 mio. kr. som skal ses i lyset af at forventet forbrug af overførte midler 2025/2026 er indarbejdet i forventet forbrug. Hvis overførslerne fra 2025 bliver godkendt, og budgettet derfor opjusteres, forventes der stort set et resultat i balance. Dog afhængig af især billet- og refusionsindtægter, som kan udvikle sig anderledes end planlagt. En væsentlig del af billetindtægter i forbindelse med kulturproduktionen ligger i efteråret.
Kultur og Fritid
Der forventes et samlet mindre forbrug på ca. 0,40 mio. kr.
I året forventes forbrug af overførte midler 202572026 svarende til ca. 0,7 mio. kr. grundet betalingsforskydning omhandlende ridesportsanalyse, lokaletilskud til Hørsholm Rideklub, kulturdag og aktivitetstilskud. Overførslerne endnu ikke er indarbejdet i det korrigeret budget.
Indenfor "Frie pulje- og aktivitetsmidler" er der et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. hvilket hovedsageligt er fordelt på momsrefusion, puljer samt midler til ekstern vagtservice i Kulturhus Trommen.
Der forventes et mindreforbrug af "aktivitetstilskud til foreninger" svarende til 0,34 mio. kr. hvilket skyldes mindreforbrug af aktivitetstilskud samt mindreforbrug af midler til Idrætsstjerner og fritidspas.
Der forventes samme forbrug af lokaletilskud som tidligere år, når der ses bort fra ekstraordinære afvigelser i 2025, hvilket betyder et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. efter tildeling af formålsbestemte budgetoverførsler.
Administrationen lægger op til en budgetomplacering fra Økonomiudvalget til Sports-, Fritids- og Kulturudvalget vedrørende kulturnaut på kr. 57.000 i 2026 og kr. 32.000. årligt fra 2027 og frem.
Musikskolen
Musikskolen har i indeværende sæson, som følger skoleåret 2025-26, fortsat haft et stabilt elevtal på ca. 300 soloelever. I lighed med resultatet 2025, forventer Musikskolen at forbruge budget 2026, idet udgifterne til lærerløn ved nedvarslinger er tilpasset det aktuelle elevtal. Musikskolen ajourfører løbende sit aktivitetsniveau og forventer et resultat i balance.
Idrætsparken
Idrætsparken forventer et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. efter godkendelse og omplacering af budgetoverførsler fra 2025 og 2026.
Efter genåbning af svømmehallen er salget efter de første 6 uger gået over forventning med et mersalg svarende til 37% efter en halvering af prisen på enkeltbilletter. Dette har betydet at det forventede merforbrug grundet manglende billetsalg reduceres til 0,6 mio. kr., hvilket er lavere end tidligere vurderinger. Modsat betyder en defekt klormaskine en ekstra udgift til klor svarende til 0,15 mio. kr. Det samlede merforbrug på 0,8 mio. kr. kompenseres delvist af et mersalg på billetter til offentligt skøjteløb svarende til 0,2 mio. kr. samt overførsler fra 2025 på 0,4 mio. kr. Med eventuel tilbageholdenhed på den almindelige drift kan merforbruget på 0,2 mio. kr. potentielt reduceres og skabe et resultat i balance.
Økonomi/personale
Driftsopfølgning 2 indgår i kommunens fire årlige politiske driftsopfølgninger
Beslutning Sports-, Fritids - og Kulturudvalget den 22-04-2026
1) Taget til efterretning
2) Anbefales.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagens forløb:</h3> <span>SFKU</span> <h3>Baggrund</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Administrationen har udarbejdet driftsopfølgning 2 på Sports-, Fritids- og Kulturudvalgets område. Driftsopfølgningen indeholder orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til eventuelle budgetkorrektioner</span></p></div></span> <h3>Forslag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Administrationen foreslår, at Sports-, Fritids- og Kulturudvalget anbefaler Økonomiudvalget:</span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>At tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.</span></li><li><span>At godkende en budgetomplacering fra Økonomiudvalget til Sports-, Fritids- og Kulturudvalget vedrørende Kulturnaut på kr. 57.000 i 2026, og kr. 32.000 årligt fra 2027 og frem.</span></li></ul></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2026, heraf behandles driftsopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner. Driftsopfølgning 2 starter i fagudvalgene i april og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Opfølgningen omfatter kun drift. Administrationen præsenterer dels det forventede regnskab inden for hvert af politikområderne, og dels foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Tabellen nedenfor viser Sports-, Fritids- og Kulturudvalget samlede økonomi for 2026.</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>SFKU</span></p></td><td><p><span>Vedtaget budget</span></p></td><td><p><span>Korrigeret budget </span></p></td><td><p><span>Forventet regnskab</span></p></td><td><p><span>Afvigelse</span></p></td><td><p><span>Budget</span><span> </span><span>korrektion</span></p></td></tr><tr><td><p><span>SFKU (1.000 kr.)</span></p></td><td><p><span>37.823</span></p></td><td><p><span>37.760</span></p></td><td><p><span>38.287</span></p></td><td><p><span>-527</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Kultur og Fritid </span></p></td><td><p><span>37.823</span></p></td><td><p><span>37.760</span></p></td><td><p><span>38.287</span></p></td><td><p><span>-527</span></p></td><td><p><span>0,06</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>På Sports-, Fritids- og Kulturudvalget forventes et samlet merforbrug i 2026 på ca. 0,53 mio. kr., som kan henføres til at forbrug af forventede overførte driftsmidler fra 2025/2026 er indregnet i forventet regnskab, men ikke indarbejdet i korrigeret budget.</span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Detaljeret opgørelse af den samlede økonomi vises i tabellerne nedenfor.</span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget - Drift</span></p></td><td><p><span>Vedtaget budget</span></p></td><td><p><span>Korrigeret budget </span></p></td><td><p><span>Forventet regnskab</span></p></td><td><p><span>Afvigelse</span></p></td><td><p><span>Budget</span><span> </span><span>korrektion</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Kulturhus Trommen</span></p></td><td><p><span>14.649</span></p></td><td><p><span>14.619</span></p></td><td><p><span>15.377</span></p></td><td><p><span>-758</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span>Biblioteket </span></p></td><td><p><span>10.626</span></p></td><td><p><span>10.595</span></p></td><td><p><span>11.053</span></p></td><td><p><span>-458</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span>Biografen </span></p></td><td><p><span>500</span></p></td><td><p><span>500</span></p></td><td><p><span>608</span></p></td><td><p><span>-108</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span>Kulturproduktion </span></p></td><td><p><span>3.524</span></p></td><td><p><span>3.524</span></p></td><td><p><span>3.716</span></p></td><td><p><span>-192</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span>Kultur og Fritid </span></p></td><td><p><span>12.822</span></p></td><td><p><span>12.794</span></p></td><td><p><span>12.369</span></p></td><td><p><span>425</span></p></td><td><p><span>0,06</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span>Energitilskud til ketsjerklubber </span></p></td><td><p><span>978</span></p></td><td><p><span>951</span></p></td><td><p><span>951</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span>Museum Nordsjælland </span></p></td><td><p><span>2.492</span></p></td><td><p><span>2.492</span></p></td><td><p><span>2.473</span></p></td><td><p><span>19</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span>Frie pulje- og aktivitetsmidler </span></p></td><td><p><span>3.185</span></p></td><td><p><span>3.184</span></p></td><td><p><span>2.828</span></p></td><td><p><span>356</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span>Lokalebookingsystem </span></p></td><td><p><span>293</span></p></td><td><p><span>293</span></p></td><td><p><span>264</span></p></td><td><p><span>29</span></p></td><td><p><span>0,06</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span>Tilskud til aftenskoler </span></p></td><td><p><span>1.576</span></p></td><td><p><span>1.576</span></p></td><td><p><span>1.597</span></p></td><td><p><span>-21</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span>Aktivitetstilskud til foreninger </span></p></td><td><p><span>2.443</span></p></td><td><p><span>2.442</span></p></td><td><p><span>2.185</span></p></td><td><p><span>257</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span>Lokaletilskud </span></p></td><td><p><span>1.809</span></p></td><td><p><span>1.809</span></p></td><td><p><span>1.797</span></p></td><td><p><span>12</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span>Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven </span></p></td><td><p><span>46</span></p></td><td><p><span>46</span></p></td><td><p><span>274</span></p></td><td><p><span>-228</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span>Musikskolen</span><span> </span></p></td><td><p><span>6.253</span></p></td><td><p><span>6.250</span></p></td><td><p><span>6.250</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span>Idrætsparken </span></p></td><td><p><span>4.098</span></p></td><td><p><span>4.096</span></p></td><td><p><span>4.291</span></p></td><td><p><span>-195</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span>Hørsholmhallen og stadion </span></p></td><td><p><span>817</span></p></td><td><p><span>817</span></p></td><td><p><span>817</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span>Udendørsbaner, Stadion </span></p></td><td><p><span>1.259</span></p></td><td><p><span>1.259</span></p></td><td><p><span>1.259</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span>Skøjtehallen </span></p></td><td><p><span>-150</span></p></td><td><p><span>-151</span></p></td><td><p><span>-351</span></p></td><td><p><span>200</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span>Svømmehallen </span></p></td><td><p><span>2.155</span></p></td><td><p><span>2.154</span></p></td><td><p><span>2.549</span></p></td><td><p><span>-395</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span>Rådhushallen </span></p></td><td><p><span>18</span></p></td><td><p><span>17</span></p></td><td><p><span>17</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span> </span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>Kulturhus Trommen</span></p><p><span>For Kulturhus Trommen forventes der et merforbrug på 0,76 mio. kr., som skal ses i lyset af at forventet forbrug af overførte midler 2025/2026 er indarbejdet i forventet forbrug. Hvis overførslerne fra 2025 bliver godkendt, og budgettet derfor opjusteres, forventes der stort set et resultat i balance.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På biblioteket forventes der mindre indtægter på 0,16 mio. kr., hvilket vedrører manglende gebyrer på 0,13 mio. kr. og manglende mellemkommunal refusion på 0,03 mio. kr. Såvel gebyrindtægter som kommunal refusion er behæftet med en vis usikkerhed, og </span><span> </span><span>kan derfor udvikle sig anderledes end aktuelt forventet.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Biografen forventer et merforbrug på 0,10 mio. kr., som skal ses i lyset af at forventet forbrug af overførte midler 2025/2026 er indarbejdet i forventet forbrug. Hvis overførslerne fra 2025 bliver godkendt, og budgettet derfor opjusteres, forventes der stort set et resultat i balance.</span></p><p><span>Med overførslen holder biografen sig fortsat indenfor reglerne om De minims-støtte ved ikke at forbruge mere end 2,2 mio. kr. en rullende 3-årig periode. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Gældende for kulturproduktionen forventes der et merforbrug på 0,2 mio. kr. som skal ses i lyset af at forventet forbrug af overførte midler 2025/2026 er indarbejdet i forventet forbrug. Hvis overførslerne fra 2025 bliver godkendt, og budgettet derfor opjusteres, forventes der stort set et resultat i balance. Dog afhængig af især billet- og refusionsindtægter, som kan udvikle sig anderledes end planlagt. En væsentlig del af billetindtægter i forbindelse med kulturproduktionen ligger i efteråret.</span></p><p><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Kultur og Fritid </span></p><p><span>Der forventes et samlet mindre forbrug på ca. 0,40 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>I året forventes forbrug af overførte midler 202572026 svarende til ca. 0,7 mio. kr. grundet betalingsforskydning omhandlende ridesportsanalyse, lokaletilskud til Hørsholm Rideklub, kulturdag og aktivitetstilskud. Overførslerne endnu ikke er indarbejdet i det korrigeret budget.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Indenfor "Frie pulje- og aktivitetsmidler" er der et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. hvilket hovedsageligt er fordelt på momsrefusion, puljer samt midler til ekstern vagtservice i Kulturhus Trommen.</span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Der forventes et mindreforbrug af "aktivitetstilskud til foreninger" svarende til 0,34 mio. kr. hvilket skyldes mindreforbrug af aktivitetstilskud samt mindreforbrug af midler til Idrætsstjerner og fritidspas. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Der forventes samme forbrug af lokaletilskud som tidligere år, når der ses bort fra ekstraordinære afvigelser i 2025, hvilket betyder et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. efter tildeling af formålsbestemte budgetoverførsler.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Administrationen lægger op til en budgetomplacering fra Økonomiudvalget til Sports-, Fritids- og Kulturudvalget vedrørende kulturnaut på kr. 57.000 i 2026 og kr. 32.000. årligt fra 2027 og frem.</span></p><p><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Musikskolen</span></p><p><span>Musikskolen har i indeværende sæson, som følger skoleåret 2025-26, fortsat haft et stabilt elevtal på ca. 300 soloelever. I lighed med resultatet 2025, forventer Musikskolen at forbruge budget 2026, idet udgifterne til lærerløn ved nedvarslinger er tilpasset det aktuelle elevtal. Musikskolen ajourfører løbende sit aktivitetsniveau og forventer et resultat i balance. </span></p><p><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Idrætsparken </span></p><p><span>Idrætsparken forventer et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. efter godkendelse og omplacering af budgetoverførsler fra 2025 og 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Efter genåbning af svømmehallen er salget efter de første 6 uger gået over forventning med et mersalg svarende til 37% efter en halvering af prisen på enkeltbilletter. Dette har betydet at det forventede merforbrug grundet manglende billetsalg reduceres til 0,6 mio. kr., hvilket er lavere end tidligere vurderinger. Modsat betyder en defekt klormaskine en ekstra udgift til klor svarende til 0,15 mio. kr. Det samlede merforbrug på 0,8 mio. kr. kompenseres delvist af et mersalg på billetter til offentligt skøjteløb svarende til 0,2 mio. kr. samt overførsler fra 2025 på 0,4 mio. kr. Med eventuel tilbageholdenhed på den almindelige drift kan merforbruget på 0,2 mio. kr. potentielt reduceres og skabe et resultat i balance.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/personale</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Driftsopfølgning 2 indgår i kommunens fire årlige politiske driftsopfølgninger</span></p></div></span> <div><h3>Beslutning Sports-, Fritids - og Kulturudvalget den 22-04-2026</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span><span>1)</span><span> </span></span><span>Taget til efterretning</span><br><span> </span></p><p><span>2) </span><span> </span><span>Anbefales.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.horsholm.dk/Vis/Pdf/bilag/8afead27-a930-4af4-ad00-dc24839198a3"
- DocumentId "8afead27-a930-4af4-ad00-dc24839198a3"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "25/10678"
- Navn "Driftsopfølgning 2, Sports-, Fritids- og Kulturudvalget"
- Punktnummer "8"
-
Bilag 0 items
- Documents null
- Id "21aac18b-0f6a-4c98-8fc7-e9c39713c44e"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "1a915e61-0331-495f-bf83-f54cda16d39b"
- Number "8"
- Sorting 8
- IsOpen true
- CaseNumber "25/10678"
- SourceId "27340"
- Caption "Driftsopfølgning 2, Sports-, Fritids- og Kulturudvalget"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items