Monrad
Solrød

Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.14-S00-2-25 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal byrådet godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område?

Opsummering

Byrådet skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 for Social-, ældre- og sundhedsudvalget, der omfatter merudgifter på service- og overførselsudgifter. Merudgifterne finansieres gennem omplaceringer og kassebeholdningen.

Fordele

  • Sikrer økonomisk stabilitet
  • Dækker øget behov for pleje
  • Overholder budgetrammer

Ulemper

  • Høje merudgifter
  • Afhængighed af kassebeholdning
  • Kompleks finansiering

Emneord

  • Økonomi
  • Sundhed
  • Social

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. Resultatet af udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter godkendes. Merudgifter på 9.976.300 kr. omfatter dels en finansiering via omplacering fra demografipuljen med 4.572.077 kr., en finansiering via omplacering fra Lov- og cirkulæreprogramspuljen med 38.000 kr., en omplacering til Økonomiudvalget på 9.100 kr. og en finansiering via omplacering fra budgetsikkerhedspuljen med 5.375.323 kr., jf. tabel 1.
  2. Tillægsbevilling på 7.230.000 kr. på udvalgets bevillingsramme til overførselsudgifter godkendes. Merudgift på 7.230.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, jf. tabel 2.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Kim Sunesen (V) og Jan Færch (C).

Henning Madsen (V) deltog som stedfortræder for Kim Sunesen (V).


Beslutning fra Økonomiudvalget, 12. november 2025, pkt. 175:

Anbefales.


Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 4. november 2025, pkt. 90:

Anbefales.

Fraværende: Christian Nyholm (H) oh Brian Mørch (Æ).

Sagsfremstilling

Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillingerne er afgivet som nettobevilling fordelt på serviceudgifter og overførselsudgifter. De budgetansvarlige ledere har gennemført årets sidste budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets driftsbudget. Resultat af gennemgangen fremgår af tabellerne nedenfor og er yderligere uddybet i vedlagte bilag. Resultatet er opdelt på udvalgets to bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1) og en nettoramme til overførselsudgifter (tabel 2).


Tabel 1: Serviceudgifter

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgifter

Ændring i kr.

Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen

11.376.300

Finansiering via demografipuljen fra Økonomiudvalget til Social-, ældre- og sundhedsudvalget

-4.572.077

Finansiering via Lov- og cirkulæreprogramspuljen (DUT-kompensation fra Staten)

-38.000

Omplacering af midler fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget til Økonomiudvalget

9.100

Finansiering via budgetsikkerhedspuljen fra Økonomiudvalget til Social-, ældre- og sundhedsudvalget

-5.375.323

I alt inden for servicerammen

1.400.000

Bevillingsmæssige ændringer uden for servicerammen

-1.400.000

Resultat af budgetopfølgning (merudgifter)

0


Inden for servicerammen er der en merudgift på 11.376.300 kr., hvoraf 4.572.077 kr. finansieres via omplaceringer fra demografipuljen, 38.000 kr. finansieres af LOC puljen, 9.100 kr. omplaceres fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget til Økonomiudvalget og 5.375.323 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen. Endelig forventes en merindtægt uden for servicerammen til særligt dyre enkeltsager på 1.400.000 kr.


Det samlede resultat af budgetopfølgningen er udgiftsneutralt og dækker primært over merudgifter under Center for Sundhed og Omsorg til øget behov for hjemmepleje og § 94 selvudpeget hjælper (5,0 mio. kr.), merudgifter til pakkeafregning samt øget behov for fast vagt på Plejecenter Christians Have (8,0 mio. kr.) samt merudgifter til borgerstyrret personlig assistance (0,3 mio. kr.).


Administrationen anbefaler, at 4.572.077 kr. finansieres af demografipuljen, mens 5.375.323 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen.


Det specialiserede voksenområde forventes, i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025, at overholde budgettet for 2025.


Det samlede resultat af budgetopfølgningen vedrørende overførselsudgifter viser et forventet merforbrug på 7.230.000, jf. tabel 2.


Tabel 2: Overførselsudgifter

- = mindreudgift/merindtægt

+ = merudgifter

Ændring i kr.

Bevillingsmæssige ændringer

7.230.000

Resultat af budgetopfølgning (merudgifter)

7.230.000


Administrationen anbefaler, at merudgiften finansieres af kassebeholdningen, da størstedelen af udgifterne er budgetgaranteret og kommunerne dermed under et bliver kompeseret.


I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 estimeres et forventet underskud i Den Kommunale Hjemmepleje på 6,3 mio. kr. i 2025. Der foretages ingen tillægsbevilling i indeværende år, men underskuddet håndteres i forbindelse med overførselssagen for 2025 til 2026. Årsagerne til det forventede underskud og igangsatte initivativer er beskrevet nærmere i bilag til sagen. Administrationen følger budget og forbrug meget tæt måned for måned, og der ses nu en tydelig forbedring, hvor ubalancen er tydelig minimeret. Det er forventningen, at der i årets sidste 3 måneder vil være overensstemmelse mellem budget og forbrug.


Til orientering og for det samlede overbliks skyld er vedlagt et bilag med det samlede resultat af budgetopfølgningen for alle udvalg pr. 30. september 2025, der behandles i Økonomiudvalget.


Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgifter inden for servicerammen på samlet 11.376.300 kr. indebærer en finansiering af merudgifter på 4.572.077 kr. fra demografipuljen under Økonomiudvalget, en finansiering via Lov og cirkulæreprogramspuljen på på 38.000 kr., en omplacering til Økonomiudvalget på 9.100 kr. samt en finansiering via budgetsikkerhedspuljen fra Økonomiudvalget på den resterende merudgift på 5.375.323 kr. Merudgift på overførselsudgifter på 7.230.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Er du enig eller uenig?


22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Beslutningstema</h3> <span class='beslutningstema'><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Byrådet skal tage stilling til budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område.</span></p></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Administrationen indstiller, at:</span></p><ol start="1"><li style="font-weight:normal;font-style:normal;"><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Resultatet af udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter godkendes. Merudgifter på 9.976.300 kr. omfatter dels en finansiering via omplacering fra demografipuljen med 4.572.077 kr., en finansiering via omplacering fra Lov- og cirkulæreprogramspuljen med 38.000 kr., en omplacering til Økonomiudvalget på 9.100 kr. og en finansiering via omplacering fra budgetsikkerhedspuljen med 5.375.323 kr., jf. tabel 1. </span></li><li style="font-weight:normal;font-style:normal;"><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Tillægsbevilling på 7.230.000 kr. på udvalgets bevillingsramme til overførselsudgifter godkendes. Merudgift på 7.230.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, jf. tabel 2. </span></li></ol></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Tiltrådt.</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Fraværende: Kim Sunesen (V) og Jan Færch (C).</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Henning Madsen (V) deltog som stedfortræder for Kim Sunesen (V). </span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:bold;font-style:normal;">Beslutning fra Økonomiudvalget, 12. november 2025, pkt. 175:</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Anbefales.</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:bold;font-style:normal;">Beslutning fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget, 4. november 2025, pkt. 90:</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Anbefales.</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Fraværende: Christian Nyholm (H) oh Brian Mørch (Æ).</span></p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillingerne er afgivet som nettobevilling fordelt på serviceudgifter og overførselsudgifter. De budgetansvarlige ledere har gennemført årets sidste budgetopfølgning pr. 30. september 2025 på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets driftsbudget. Resultat af gennemgangen fremgår af tabellerne nedenfor og er yderligere uddybet i vedlagte bilag. Resultatet er opdelt på udvalgets to bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1) og en nettoramme til overførselsudgifter (tabel 2). </span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:italic;">Tabel 1: Serviceudgifter</span></p><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td valign="top" width="40"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">- = mindreudgift/merindtægt </span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">+ = merudgifter </span></p></td><td valign="top" width="16"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Ændring i kr. </span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="40"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen </span></p></td><td valign="top" width="16"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">11.376.300 </span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="40"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Finansiering via demografipuljen fra Økonomiudvalget til Social-, ældre- og sundhedsudvalget</span></p></td><td valign="top" width="16"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">-4.572.077</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="40"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Finansiering via Lov- og cirkulæreprogramspuljen (DUT-kompensation fra Staten)</span></p></td><td valign="top" width="16"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">-38.000</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="40"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Omplacering af midler fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget til Økonomiudvalget</span></p></td><td valign="top" width="16"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">9.100</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="40"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Finansiering via budgetsikkerhedspuljen fra Økonomiudvalget til Social-, ældre- og sundhedsudvalget</span></p></td><td valign="top" width="16"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">-5.375.323</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="40"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">I alt inden for servicerammen </span></p></td><td valign="top" width="16"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">1.400.000 </span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="40"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Bevillingsmæssige ændringer uden for servicerammen </span></p></td><td valign="top" width="16"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">-1.400.000</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="40"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Resultat af budgetopfølgning (merudgifter) </span></p></td><td valign="top" width="16"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">0 </span></p></td></tr></table><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Inden for servicerammen er der en merudgift på 11.376.300 kr., hvoraf 4.572.077 kr. finansieres via omplaceringer fra demografipuljen, 38.000 kr. finansieres af LOC puljen, 9.100 kr. omplaceres fra Social-, ældre- og sundhedsudvalget til Økonomiudvalget og 5.375.323 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen. Endelig forventes en merindtægt uden for servicerammen til særligt dyre enkeltsager på 1.400.000 kr.</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Det samlede resultat af budgetopfølgningen er udgiftsneutralt og dækker primært over merudgifter under Center for Sundhed og Omsorg til øget behov for hjemmepleje og § 94 selvudpeget hjælper (5,0 mio. kr.), merudgifter til pakkeafregning samt øget behov for fast vagt på Plejecenter Christians Have (8,0 mio. kr.) samt merudgifter til borgerstyrret personlig assistance (0,3 mio. kr.). </span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Administrationen anbefaler, at 4.572.077 kr. finansieres af demografipuljen, mens 5.375.323 kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen.</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Det specialiserede voksenområde forventes, i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025, at overholde budgettet for 2025.</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Det samlede resultat af budgetopfølgningen vedrørende overførselsudgifter viser et forventet merforbrug på 7.230.000, jf. tabel 2. </span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:italic;">Tabel 2: Overførselsudgifter</span></p><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td valign="top" width="1477"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">- = mindreudgift/merindtægt </span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">+ = merudgifter </span></p></td><td valign="top" width="376"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Ændring i kr. </span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="1477"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Bevillingsmæssige ændringer</span></p></td><td valign="top" width="376"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">7.230.000</span></p></td></tr><tr><td valign="top" width="1477"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Resultat af budgetopfølgning (merudgifter) </span></p></td><td valign="top" width="376"><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">7.230.000</span></p></td></tr></table><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br>Administrationen anbefaler, at merudgiften finansieres af kassebeholdningen, da størstedelen af udgifterne er budgetgaranteret og kommunerne dermed under et bliver kompeseret. </span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 estimeres et forventet underskud i Den Kommunale Hjemmepleje på 6,3 mio. kr. i 2025. Der foretages ingen tillægsbevilling i indeværende år, men underskuddet håndteres i forbindelse med overførselssagen for 2025 til 2026. Årsagerne til det forventede underskud og igangsatte initivativer er beskrevet nærmere i bilag til sagen. Administrationen følger budget og forbrug meget tæt måned for måned, og der ses nu en tydelig forbedring, hvor ubalancen er tydelig minimeret. Det er forventningen, at der i årets sidste 3 måneder vil være overensstemmelse mellem budget og forbrug.</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Til orientering og for det samlede overbliks skyld er vedlagt et bilag med det samlede resultat af budgetopfølgningen for alle udvalg pr. 30. september 2025, der behandles i Økonomiudvalget.</span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;"><br></span></p><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Det er et lovkrav, at de politiske udvalg udfører bevillingskontrol. </span></p></span> <h3>Høring og inddragelse</h3> <span class='ukendt'><p><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Sagen har ingen høringspligt.</span></p></span> <h3>Finansiering</h3> <span class='ukendt'><p><a name="_GoBack"></a><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgifter inden for servicerammen på samlet 11.376.300 kr. indebærer en finansiering af merudgifter på 4.572.077 kr. fra demografipuljen under Økonomiudvalget, en finansiering via Lov og cirkulæreprogramspuljen på på 38.000 kr., en omplacering til Økonomiudvalget på 9.100 kr. samt en finansiering via budgetsikkerhedspuljen fra Økonomiudvalget på den resterende merudgift på 5.375.323 kr. Merudgift på overførselsudgifter på 7.230.000 kr. finansieres af kassebeholdningen. </span></p></span> <h3>Kompetence til afgørelse</h3> <span class='ukendt'><p><a name="_GoBack"></a><span style="font-weight:normal;font-style:normal;">Byrådet.</span></p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.solrod.dk/Vis/Pdf/bilag/1ba7be1c-4d02-46fc-a6eb-1ec20bf009f0"
      • DocumentId "1ba7be1c-4d02-46fc-a6eb-1ec20bf009f0"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.14-S00-2-25"
  • Navn "Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område - tillægsbevilling"
  • Punktnummer "213"
  • Bilag 3 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Oversigt pr. udvalg - SU - 30. september 2025"
      • Id "a5bcf1f1-523e-4e37-a1e0-e29eb15ead72"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Analyse af Den Kommunale Hjemmepleje 30.09.2025"
      • Id "5fc46728-dbf3-4b4b-8c31-933616f8c46b"
    3. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Samlet notat til budgetopfølgningen pr. 30. september 2025"
      • Id "49ee39b1-ca36-4dcc-a921-966ef75c8067"
  • Documents null
  • Id "d58443e5-6304-43ea-8ce2-1512d413d4af"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "34193751-b616-4fe6-97df-7d7e230bfb30"
  • Number "213"
  • Sorting 9
  • IsOpen false
  • CaseNumber "00.30.14-S00-2-25"
  • SourceId null
  • Caption "Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september på Social-, ældre- og sundhedsudvalgets område - tillægsbevilling"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items