Udmøntning af midtvejsregulering og trepartsmidler 2025 - ØU - KB
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Ja
Opsummering v1
Spørgsmål
Skal Samsø Kommune godkende forslagene til udmøntning af midtvejsregulering, trepartsmidler og merudgifter til dokophold?
Opsummering
Samsø Kommune skal beslutte om at godkende forslagene til udmøntning af en negativ midtvejsregulering på 1,4 mio. kr., trepartsmidler på 843.000 kr. og merudgifter til dokophold på 4,1 mio. kr.
Fordele
- Reduktion af budgetunderskud
- Forbedrede lønvilkår for medarbejdere
- Finansiering af uforudsete udgifter
Ulemper
- Reduktion af budgetter på beskæftigelsesområdet
- Budgetomplaceringer kan påvirke andre områder
- Kortfristet finansiering af merudgifter
Emneord
- Økonomi
- Social
- Erhverv
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Problemstilling
Der har været en negativ regulering for indeværende budgetår 2025 ved årets Økonomiaftale på 1.404.000 kr. for Samsø Kommunes vedkommende. Der skal tages stilling til, hvordan reguleringen udmøntes lokalt.
Herudover skal trepartsmidler for 2025 på 843.000 kr. udmøntes til de decentrale enheder.
Der fremlægges endvidere forslag om finansiering af merforbruget relateret til Prinsesse Isabellas dokophold tidligere på året.
Løsningsmuligheder og indstilling
1. Fremlagte forslag til udmøntning af midtvejsregulering godkendes.
2. Fremlagte forslag til udmøntning af trepartsmidler godkendes.
3. Fremlagte forslag til udmøntning af budgetmidler til finansiering af merudgifter til dokning godkendes.
4. Der besluttes konkrete ændringer til løsningsmulighederne 1, 2 eller 3.
Kommunaldirektør og Økonomichef indstiller, at
- fremlagte forslag til udmøntning af midtvejsregulering godkendes,
- fremlagte forslag til udmøntning af trepartsmidler godkendes og
- fremlagte forslag til udmøntning af budgetmidler til finansiering af merudgifter til dokning godkendes (dvs. løsningsmuligheder 1, 2 og 3).
Sagsfremstilling
Midtvejsregulering
I Økonomiaftalen er der indeholdt en negativ midtvejsregulering på ca. 1,4 mio. kr. Samsø Kommune skal tilbageføre beløbet til Indenrigsministeriet sidst på året.
Årsagen til den negative regulering er på den ene side at beskæftigelsesområdet har udviklet sig bedre end forventet (en effekt på ca. tre milliarder kroner på landsplan) og at priserne på især tjenesteydelser steg mindre kraftigt end forudsat (en effekt på ca. 1 milliard på landsplan). Begge reguleringer afspejler fast praksis.
Omvendt indeholder midtvejsreguleringen på den anden side også elementer, som tilfører midlerne til kommunerne. Der er i lighed med tidligere år stadig en kompensation for kommunale merudgifter i forbindelse med fordrevne fra Ukraine - i alt 900 mio. kr. i alt på landsplan svarende til 600.000 kr. for Samsø Kommune. Der tilføres også budget vedr. lov- og cirkulærprogrammet, Grøn Trepart og øvrige korrektioner - samlet set ca. 500 millioner for kommunerne under et.
Trepartsmidler
Ved seneste overenskomstforlig blev en række områder løftet ekstraordinært, idet der var et politisk ønske fra Regeringen om at forbedre det relative lønniveau for mange medarbejdere på sundhed og ældre og i dagtilbud. Indfasningen af forbedringerne sker over en treårig periode. Da kun visse overenskomster er omfattet blev midlerne placeret i en pulje på det tværgående område. Herfra skal midlerne udmøntes ud fra en opgørelse af de konkrete lokale forhold.
Med KB-sag 610 blev den første fase udmøntet for 2024. Denne sag omhandler anden fase for 2025, som bl. a. er kendetegnet ved at aften- og nattillæg på det døgndækket området blev løftet med i gennemsnit 20% i forhold til tidligere niveau. Herudover er der en række mindre forbedringer på specifikke elementer af de omfattede overenskomster.
Forvaltningen har udarbejdet forslag på udmøntning af de 843.000 kr., som blev afsat til fase 2. Forslaget honorer 100 % af stigningen på vagttillæggene.
Merudgifter til dokophold
Der har været merudgifter relateret til Prinsesse Isabellas dokophold tidligere på året. Samlet set er der et forbrug på 9 mio. kr. og et akkumuleret budget på 4,9 mio. kr. Der resterer således et finansieringsbehov på 4,1 mio. kr. Det vil være muligt at udmønte rederiets bufferpuljer på 3 mio. kr. til formålet. Herudover er det muligt at bringe de overskydende midler fra regnskabsafslutning for 2024 i spil, som blev overført til anlægspuljen i 2025. Der er her tale om 1,6 mio. kr.
Forslag til udmøntning
Som et punkt på dagsorden på Budgetseminar 1 blev der også drøftet forslag til udmøntning af midtvejsregulering, trepart og merudgifter til dokophold.
Forvaltningen fremlægges således det forslag, som Kommunalbestyrelsen har indstillet til budgetseminaret som løsningsmulighed.
Økonomi og personale
Midtvejsregulering - svarende til løsningsmulighed 1:
Følgende tabel angiver angiver det indstillede forslag til udmøntning af midtvejsregulering i 2025.
| Budgetændring drift i 2025 i 1.000 kr. ( - = budgetreduktion) | Bemærkning | |
| A. Overførselsindkomster | -1.750 | |
| B. Priskorrektion | -600 | |
| C. Merudgifter til Ukraine | 0 | se dokning |
| D1. NIS2 | 96 | |
| D2. Kontanthjælp system | 132 | |
| D3. Kræftplan V | 63 | |
| D4. Kvalitetsløft Skole | 42 | |
| D5. Grøn Trepart | 60 | |
| I alt | -1.957 |
Den samlede driftspåvirkning er dermed knap -2 mio. kr. Modposten er hovedkonto 7, hvor selve midtvejsregulering afregnes fra med Staten.
Følgende supplerende bemærkninger:
A. Overførselsområdet
Budgetterne på beskæftigelsesområdet bliver reduceret med 1.750.000 kr.
Det er især på områderne kontanthjælp og arbejdsløshedsdagpenge at Regeringens budgetgaranti for 2025 var skønnet for højt i forhold til den faktiske udviklingen, hvilket også er tilfælde ved Samsø Kommune. Herudover foretages der en række mindre tilpasninger på øvrige områder. Samlet set reduceres budgetterne med 1,75 mio. kr.
Jf. årets anden budgetopfølgning, som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen i august 2025, forventes der et overskud på området på 1,3 mio. kr. og evt. yderligere, når udviklingen fortsat er positivt.
B. Prisfremskrivning
Budgetterne på en række budgetposter reduceres med i alt 600.000 kr. svarende til den mindre prisfremskrivning på især tjenesteydelser og varekøb. Konkret er disse budgetter fremskrevet med 0,59 % for meget. I praksis bliver alle relevante budgetposter reguleret med et mindre beløb svarende til det for meget fremskrevne procentsats på 0,59 %.
C. Ukraine
Aktuelt er der ikke dokumenterebare ekstra udgifter til fordrevne fra Ukraine. Beløbet på ligeledes 600.000 kr. kan anvendes til anden side, herunder til merudgifter for dokning.
D. Øvrige budgetændringer som følge af Økonomiaftalen
Der er tale om et samlet beløb på 393.000 kr.
Heraf udmøntes der
- 96.000 kr. vedr. udgifter til NIS2 vedr. nye opgaver til informations- og cybersikkerhed,
- 132.000 kr. vedr. merudgifter vedr. reform af kontanthjælpssystemet, ophævelse af 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet
- 63.000 kr. vedr. opgaver relateret til Kræftplan V
- 42.000 kr. vedr. ekstra midler som følge af kvalitetsløft på skoleområdet
- 60.000 kr. vedr. Grøn Trepart (omlægning lavbundsjord)
Trepart - svarende til løsningsmulighed 2:
Følgende tabel angiver det indstillede forslag til udmøntning af de afsatte midler til fase 2 af trepart. Beløbene budgetomplaceres fra den centrale trepartspulje og går dermed samlet set i "0" for kommunen under et.
| Område | særlige overens-komstændringer (i 1.000 kr.) | ændringer arbejdstillæg (i 1.000 kr.) | Samlet trepart (i 1.000 kr.) |
| Børn og Unge | |||
| Dagplejen | 75 | 0 | 75 |
| Rumlepotten | 15 | 0 | 15 |
| Børnehuset | 15 | 0 | 15 |
| SFO | 15 | 0 | 15 |
| Social, Sundhed og Beskæftigelse | |||
| Hjemmeplejen | 50 | 141 | 191 |
| Kildemosen | 50 | 323 | 373 |
| Sygeplejen | 0 | 85 | 85 |
| Social | 40 | 34 | 74 |
| I alt | 260 | 583 | 843 |
Merudgifter til dokophold - svarende til løsningsmulighed 3:
Følgende tabel angiver det indstillede forslag til finansiering af merudgifter til dokning.
| Budgetændring drift 2025 (i 1.000 kr.) | Budgetændring anlæg 2025 (i 1.000 kr.) | Bemærkning | |
| Frigivelse af bufferpuljer til dokning | 0 | Budgettet fra bufferpuljen på 3 mio. kr. omplaceres til dokning | |
| Ukraine kompensation | 600 | ikke udmøntet igennem midtvejsregulering | |
| Anlægspulje | 500 | -500 | Budgetomplacering fra anlæg til drift |
| I alt | 1.100 | -500 | I alt tilføres der 4,1 mio. kr. til dokning. |
Dermed afregnes der et nettobeløb på 0,6 mio. kr. for drift og anlæg under et. Modposten er også her hovedkonto 7, hvor selve midtvejsregulering afregnes fra med Staten.
I alt er der en samlet budgetpåvirkning fra punkterne midtvejsregulering (-2 mio. kr.) og merudgifter til dokophold (0,6 mio. kr.) på -1,4 mio. kr. hvilket svarer til afregningsbeløbet fra Indenrigsministeriet.
Tidligere beslutninger
08.04.2025, KB sag nr. 726: Overførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2024 til 2025 - ØU - KB
27.08.2024, KB sag nr. 610: Udmøntning af midtvejsregulering 2024 - ØU-KB
Dialog og høringer
Forslaget har ikke været sendt i høring sammen med øvrig budgetmateriale.
Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 16-09-2025
Det anbefales, at det fremlagte forslag til udmøntning af midtvejsregulering godkendes (løsningsmulighed 1).
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Problemstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Der har været en negativ regulering for indeværende budgetår 2025 ved årets Økonomiaftale på 1.404.000 kr. for Samsø Kommunes vedkommende. Der skal tages stilling til, hvordan reguleringen udmøntes lokalt.</div> <div>Herudover skal trepartsmidler for 2025 på 843.000 kr. udmøntes til de decentrale enheder.</div> <div>Der fremlægges endvidere forslag om finansiering af merforbruget relateret til Prinsesse Isabellas dokophold tidligere på året. </div> </body> </html> </span> <h3>Løsningsmuligheder og indstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>1. Fremlagte forslag til udmøntning af midtvejsregulering godkendes. </div> <div>2. Fremlagte forslag til udmøntning af trepartsmidler godkendes.</div> <div>3. Fremlagte forslag til udmøntning af budgetmidler til finansiering af merudgifter til dokning godkendes.</div> <div>4. Der besluttes konkrete ændringer til løsningsmulighederne 1, 2 eller 3.</div> <div> </div> <div>Kommunaldirektør og Økonomichef indstiller, at </div> <ul> <li>fremlagte forslag til udmøntning af midtvejsregulering godkendes, </li> <li>fremlagte forslag til udmøntning af trepartsmidler godkendes og</li> <li>fremlagte forslag til udmøntning af budgetmidler til finansiering af merudgifter til dokning godkendes (dvs. løsningsmuligheder 1, 2 og 3).</li> </ul> </body> </html> </span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div><u>Midtvejsregulering</u></div> <div>I Økonomiaftalen er der indeholdt en negativ midtvejsregulering på ca. 1,4 mio. kr. Samsø Kommune skal tilbageføre beløbet til Indenrigsministeriet sidst på året.</div> <div>Årsagen til den negative regulering er på den ene side at beskæftigelsesområdet har udviklet sig bedre end forventet (en effekt på ca. tre milliarder kroner på landsplan) og at priserne på især tjenesteydelser steg mindre kraftigt end forudsat (en effekt på ca. 1 milliard på landsplan). Begge reguleringer afspejler fast praksis.</div> <div>Omvendt indeholder midtvejsreguleringen på den anden side også elementer, som tilfører midlerne til kommunerne. Der er i lighed med tidligere år stadig en kompensation for kommunale merudgifter i forbindelse med fordrevne fra Ukraine - i alt 900 mio. kr. i alt på landsplan svarende til 600.000 kr. for Samsø Kommune. Der tilføres også budget vedr. lov- og cirkulærprogrammet, Grøn Trepart og øvrige korrektioner - samlet set ca. 500 millioner for kommunerne under et. </div> <div> </div> <div><u>Trepartsmidler</u></div> <div>Ved seneste overenskomstforlig blev en række områder løftet ekstraordinært, idet der var et politisk ønske fra Regeringen om at forbedre det relative lønniveau for mange medarbejdere på sundhed og ældre og i dagtilbud. Indfasningen af forbedringerne sker over en treårig periode. Da kun visse overenskomster er omfattet blev midlerne placeret i en pulje på det tværgående område. Herfra skal midlerne udmøntes ud fra en opgørelse af de konkrete lokale forhold. </div> <div>Med KB-sag 610 blev den første fase udmøntet for 2024. Denne sag omhandler anden fase for 2025, som bl. a. er kendetegnet ved at aften- og nattillæg på det døgndækket området blev løftet med i gennemsnit 20% i forhold til tidligere niveau. Herudover er der en række mindre forbedringer på specifikke elementer af de omfattede overenskomster. </div> <div>Forvaltningen har udarbejdet forslag på udmøntning af de 843.000 kr., som blev afsat til fase 2. Forslaget honorer 100 % af stigningen på vagttillæggene. </div> <div> </div> <div><u>Merudgifter til dokophold</u></div> <div>Der har været merudgifter relateret til Prinsesse Isabellas dokophold tidligere på året. Samlet set er der et forbrug på 9 mio. kr. og et akkumuleret budget på 4,9 mio. kr. Der resterer således et finansieringsbehov på 4,1 mio. kr. Det vil være muligt at udmønte rederiets bufferpuljer på 3 mio. kr. til formålet. Herudover er det muligt at bringe de overskydende midler fra regnskabsafslutning for 2024 i spil, som blev overført til anlægspuljen i 2025. Der er her tale om 1,6 mio. kr.</div> <div> </div> <div><u>Forslag til udmøntning</u></div> <div>Som et punkt på dagsorden på Budgetseminar 1 blev der også drøftet forslag til udmøntning af midtvejsregulering, trepart og merudgifter til dokophold.</div> <div>Forvaltningen fremlægges således det forslag, som Kommunalbestyrelsen har indstillet til budgetseminaret som løsningsmulighed. </div> </body> </html> </span> <h3>Økonomi og personale</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div><u>Midtvejsregulering</u> - svarende til løsningsmulighed 1<u>:</u></div> <div>Følgende tabel angiver angiver det indstillede forslag til udmøntning af midtvejsregulering i 2025.</div> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style=""> <tbody> <tr> <td style=""> </td> <td style=""> <div>Budgetændring drift i 2025</div> <div><span>i 1.000 kr. ( - = budgetreduktion)</span></div> </td> <td>Bemærkning</td> </tr> <tr> <td style="">A. Overførselsindkomster</td> <td style="">-1.750</td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="">B. Priskorrektion</td> <td style="">-600</td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="">C. Merudgifter til Ukraine</td> <td style="">0</td> <td>se dokning</td> </tr> <tr> <td style="">D1. NIS2</td> <td style="">96</td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="">D2. Kontanthjælp system</td> <td style="">132</td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="">D3. Kræftplan V</td> <td style="">63</td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="">D4. Kvalitetsløft Skole</td> <td style="">42</td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="">D5. Grøn Trepart</td> <td style="">60</td> <td> </td> </tr> <tr> <td style=""><strong>I alt</strong></td> <td style=""><strong>-1.957</strong></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <div>Den samlede driftspåvirkning er dermed knap -2 mio. kr. Modposten er hovedkonto 7, hvor selve midtvejsregulering afregnes fra med Staten. </div> <div> </div> <div>Følgende supplerende bemærkninger:</div> <div><strong>A. Overførselsområdet</strong></div> <div>Budgetterne på beskæftigelsesområdet bliver reduceret med 1.750.000 kr. </div> <div>Det er især på områderne kontanthjælp og arbejdsløshedsdagpenge at Regeringens budgetgaranti for 2025 var skønnet for højt i forhold til den faktiske udviklingen, hvilket også er tilfælde ved Samsø Kommune. Herudover foretages der en række mindre tilpasninger på øvrige områder. Samlet set reduceres budgetterne med 1,75 mio. kr.</div> <div>Jf. årets anden budgetopfølgning, som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen i august 2025, forventes der et overskud på området på 1,3 mio. kr. og evt. yderligere, når udviklingen fortsat er positivt.</div> <div> </div> <div><strong>B. Prisfremskrivning</strong></div> <div>Budgetterne på en række budgetposter reduceres med i alt 600.000 kr. svarende til den mindre prisfremskrivning på især tjenesteydelser og varekøb. Konkret er disse budgetter fremskrevet med 0,59 % for meget. I praksis bliver alle relevante budgetposter reguleret med et mindre beløb svarende til det for meget fremskrevne procentsats på 0,59 %. </div> <div> </div> <div><strong>C. Ukraine</strong></div> <div>Aktuelt er der ikke dokumenterebare ekstra udgifter til fordrevne fra Ukraine. Beløbet på ligeledes 600.000 kr. kan anvendes til anden side, herunder til merudgifter for dokning.</div> <div> </div> <div><strong>D. Øvrige budgetændringer som følge af Økonomiaftalen</strong></div> <div>Der er tale om et samlet beløb på 393.000 kr.</div> <div>Heraf udmøntes der</div> <ul> <li>96.000 kr. vedr. udgifter til NIS2 vedr. nye opgaver til informations- og cybersikkerhed,</li> <li>132.000 kr. vedr. merudgifter vedr. reform af kontanthjælpssystemet, ophævelse af 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet </li> <li>63.000 kr. vedr. opgaver relateret til Kræftplan V</li> <li>42.000 kr. vedr. ekstra midler som følge af kvalitetsløft på skoleområdet </li> <li>60.000 kr. vedr. Grøn Trepart (omlægning lavbundsjord)</li> </ul> <div> </div> <div><u>Trepart</u> - svarende til løsningsmulighed 2:</div> <div>Følgende tabel angiver det indstillede forslag til udmøntning af de afsatte midler til fase 2 af trepart. Beløbene budgetomplaceres fra den centrale trepartspulje og går dermed samlet set i "0" for kommunen under et.</div> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style=""> <tbody> <tr> <td style="">Område</td> <td style=""> <div>særlige overens-komstændringer</div> <div><span>(i 1.000 kr.)</span></div> </td> <td style=""> <div>ændringer arbejdstillæg</div> <div><span>(i 1.000 kr.)</span></div> </td> <td style=""> <div>Samlet trepart</div> <div><span>(i 1.000 kr.)</span></div> </td> </tr> <tr> <td style=""><strong>Børn og Unge</strong></td> <td style=""> </td> <td style=""> </td> <td style=""> </td> </tr> <tr> <td style=""> Dagplejen</td> <td style="">75</td> <td style="">0</td> <td style="">75</td> </tr> <tr> <td style=""> Rumlepotten</td> <td style="">15</td> <td style="">0</td> <td style="">15</td> </tr> <tr> <td style=""> Børnehuset</td> <td style="">15</td> <td style="">0</td> <td style="">15</td> </tr> <tr> <td style=""> SFO</td> <td style="">15</td> <td style="">0</td> <td style="">15</td> </tr> <tr> <td style=""><strong>Social, Sundhed og Beskæftigelse</strong></td> <td style=""> </td> <td style=""> </td> <td style=""> </td> </tr> <tr> <td style=""> Hjemmeplejen</td> <td style="">50</td> <td style="">141</td> <td style="">191</td> </tr> <tr> <td style=""> Kildemosen</td> <td style="">50</td> <td style="">323</td> <td style="">373</td> </tr> <tr> <td style=""> Sygeplejen</td> <td style="">0</td> <td style="">85</td> <td style="">85</td> </tr> <tr> <td style=""> Social</td> <td style="">40</td> <td style="">34</td> <td style="">74</td> </tr> <tr> <td style=""><strong>I alt</strong></td> <td style=""><strong>260</strong></td> <td style=""><strong>583</strong></td> <td style=""><strong>843</strong></td> </tr> </tbody> </table> <div> </div> <div><u>Merudgifter til dokophold</u> - svarende til løsningsmulighed 3:</div> <div>Følgende tabel angiver det indstillede forslag til finansiering af merudgifter til dokning.</div> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style=""> <tbody> <tr> <td> </td> <td> <div>Budgetændring drift 2025</div> <div><span>(i 1.000 kr.)</span></div> </td> <td style=""> <div>Budgetændring anlæg 2025</div> <div><span>(i 1.000 kr.)</span></div> </td> <td style="">Bemærkning</td> </tr> <tr> <td>Frigivelse af bufferpuljer til dokning</td> <td>0</td> <td style=""> </td> <td style="">Budgettet fra bufferpuljen på 3 mio. kr. omplaceres til dokning</td> </tr> <tr> <td>Ukraine kompensation</td> <td>600</td> <td style=""> </td> <td style="">ikke udmøntet igennem midtvejsregulering</td> </tr> <tr> <td>Anlægspulje</td> <td>500</td> <td style="">-500</td> <td style="">Budgetomplacering fra anlæg til drift</td> </tr> <tr> <td><strong>I alt </strong></td> <td><strong>1.100</strong></td> <td style=""><strong>-500</strong></td> <td style="">I alt tilføres der 4,1 mio. kr. til dokning.</td> </tr> </tbody> </table> <div>Dermed afregnes der et nettobeløb på 0,6 mio. kr. for drift og anlæg under et. Modposten er også her hovedkonto 7, hvor selve midtvejsregulering afregnes fra med Staten. </div> <div> </div> <div>I alt er der en samlet budgetpåvirkning fra punkterne midtvejsregulering (-2 mio. kr.) og merudgifter til dokophold (0,6 mio. kr.) på -1,4 mio. kr. hvilket svarer til afregningsbeløbet fra Indenrigsministeriet.</div> </body> </html> </span> <h3>Tidligere beslutninger</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>08.04.2025, KB sag nr. 726: Overførsel af mer- og mindreforbrug fra regnskab 2024 til 2025 - ØU - KB</div> <div>27.08.2024, KB sag nr. 610: Udmøntning af midtvejsregulering 2024 - ØU-KB</div> </body> </html> </span> <h3>Dialog og høringer</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Forslaget har ikke været sendt i høring sammen med øvrig budgetmateriale.</div> </body> </html> </span> <h3>Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 16-09-2025</h3> <span class='ukendt'><html> <body> <div>Det anbefales, at det fremlagte forslag til udmøntning af midtvejsregulering godkendes (løsningsmulighed 1). </div> </body> </html> </span> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsorden.samsoe.dk/Vis/Pdf/bilag/92709ea9-8fc7-4b77-9f9c-efde1b60c622"
- DocumentId "92709ea9-8fc7-4b77-9f9c-efde1b60c622"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "S2025-1634"
- Navn "Udmøntning af midtvejsregulering og trepartsmidler 2025 - ØU - KB"
- Punktnummer "825"
-
Bilag 0 items
- Documents null
- Id "7098d009-0e2e-48c1-8660-a25cdae18662"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "16571205-f6e5-46d7-82dc-8967aa2ff57b"
- Number "825"
- Sorting 825
- IsOpen false
- CaseNumber "S2025-1634"
- SourceId null
- Caption "Udmøntning af midtvejsregulering og trepartsmidler 2025 - ØU - KB"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items