Rudersdal

Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 – Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

00.30.00-G01-492796 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Ja

Opsummering v1

Spørgsmål

Skal budgetopfølgningen for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pr. 31. august 2025 godkendes?

Opsummering

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 viser et samlet forventet merforbrug på 1,419 mio. kr. for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område, hvilket svarer til 0,3 pct. af udvalgets samlede budget. Der foreslås ikke tillægsbevillinger, da merforbruget håndteres ved regnskabsafslutningen.

Fordele

  • Overholdelse af servicerammen
  • Lavt merforbrug på 0,3 pct.
  • Ingen tillægsbevillinger nødvendige

Ulemper

  • Merforbrug på beskæftigelsesområdet
  • Øgede udgifter til førtidspension
  • Højere udgifter til dagpenge

Emneord

  • Økonomi
  • Erhverv
  • Social

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Forvaltningen har gennemført årets sidste samlede budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 31. august 2025. I sagen gives et overblik over resultatet af budgetopfølgningen for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2025 på udvalgets område med en gennemgang af de største forventede afvigelser i forhold til budget. Endelig fremlægges forslag til tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.
 
Budgetopfølgningen bekræfter billedet af en stærk økonomi i god udvikling. Overordnet set forventes det samlede driftsbudget i Rudersdal Kommune at blive overholdt i 2025. Driftsbevillingerne i den fremlagte sag er fuldt finansieret og kræver ikke træk på likviditeten, som er steget støt i løbet af året og udgør ca. 6.000 kr. pr. borger.
 
På enkelte områder er der naturligvis en række ubalancer, herunder et forventet merforbrug på ældreområdet samt en mindre vækst i aktiviteten på børn med særlige behov og på voksensocialområdet ud over det forventede ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025, der modgås af mindreforbrug på en række andre områder. På finansieringssiden indebærer den negative midtvejsregulering fra økonomiforhandlingerne et behov for en tillægsbevilling. Denne er der dog allerede taget højde for i grundlaget for budgetaftale 2026.  
 
Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets sidste samlede budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 31. august 2025. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 22. januar 2025, forelægges fagudvalgene den aktuelle vurdering af det forventede regnskab i 2025, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.
 
De indmeldte forbrugsforventninger i budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i det korrigerede budget og på samtlige driftsudgifter, som både omfatter driftsudgifter der ligger indenfor og udenfor servicerammen. Der skelnes desuden mellem konti med og uden overførselsadgang.
 
Overordnet status på kommunens samlede økonomi
Overordnet set viser budgetopfølgningen et samlet forventet driftsresultat i balance. Dette afspejler sig i et lille forventet merforbrug på 2,654 mio. kr. på kommunens driftsside (jf. tabel 1, kolonne 4), hvilket svarer til 0,1 pct. af korrigeret budget. Merforbruget afspejler flere modsatrettede forhold af både større og mindre karakter. Der er især et stort forventet merforbrug på politikområdet Ældre, der dels relaterer sig til plejecentrenes oparbejdede merforbrug fra tidligere år, som også fremgik af budgetopfølgningen pr. 30. april 2025. Siden sidste opfølgning vurderes der pt. et merforbrug i hjemmeplejen, der især følger af de udfordringer, der er set i et af hjemmeplejens distrikter i forbindelse med omorganiseringen. Dertil er der identificeret en udfordring med at overholde budgettet til SOSU-elever, som forvaltningen har fokus på fremadrettet. Hertil ses der en lille aktivitetsvækst ud over det forventede ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 og flere dyrere sager på de specialiserede socialområder, der bidrager til det samlede forventede merforbrug. Modsatrettet er der forventede mindreforbrug på renovationsområdet, samt et større forventet mindreforbrug i kommunens dagtilbud, der bl.a. skal ses i lyset af rekrutteringsudfordringer. Disse forhold er uddybet i udvalgssagerne til hhv. Børne- og Skoleudvalget (politikområde Børn med særlige behov og Dagtilbud), Social- og Sundhedsudvalget (politikområde Ældre og Voksne med særlige behov), samt Klima- og Miljøudvalget (politikområde Miljø).
 
På de finansielle konti forventes en samlet netto mindreindtægt/merudgift på 19,794 mio. kr., heri indgår den negative midtvejsregulering af kommunerne på 22,2 mio. kr. der blev aftalt med økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Midtvejsreguleringen er der allerede taget fuldt højde for i likviditetsprognosen og dermed grundlaget for budgetaftalen for 2026.
 
Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti
 1.000 kr.

(1)
Forventet regnskab 2025
(2)
Korr. Budget 2025 (3)
Forventet afvigelse
((2)-(3))
(4)
Tillægs-bevilling

(5)
Rudersdal Kommune
-301.359
-323.806
22.447
19.794
 
Drift
4.006.214
4.003.561
2.654
0
 
Finansielle konti
-4.307.573
-4.327.367
19.794
19.794
Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.
 
Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2025
Budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 på driftssiden er kasseneutral, hvilket vil sige, at de tillægsbevillinger der foreslås, kan håndteres via mindreforbrug på øvrige områder (jf. tabel 2, kolonne 5). Dette dækker bl.a. over tillægsbevillinger til det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde, mens fx et forventet mindreforbrug på vintertjeneste og spildevandsanlæg bidrager til finansiering ved at lægge midler i kassen.
 
Ved budgetopfølgningen gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang, idet mer- og mindreforbrug på konti med overførselsadgang håndteres i overførselssagerne til marts 2026. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger på overførselsbelagte konti med denne budgetopfølgning. Dette vedrører blandt andet en tillægsbevilling til Lions Park Søllerød, som følge af øgede huslejeudgifter til servicearealer, samt nogle tekniske budgetrettelser. Alle tillægsbevillinger gennemgås mere detaljeret i de relevante udvalgssager.
 
Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde
1.000 kr.

(1)
Forventet regnskab 2025
(2)
Korr. Budget 2025
(3)
Forventet afvigelse
((2)-(3))
(4)
Tillægsbevilling
(5)
Rudersdal Kommune
4.006.214
4.003.561
2.654
0
 
Arkitektur- og Byplanudvalget
8.469
8.484
-15
-15
 
Klima- og Miljøudvalget
128.392
146.255
-17.863
-2.389
 
Kultur- og Fritidsudvalget
150.719
153.903
-3.184
-290
 
Børne- og Skoleudvalget
1.292.156
1.297.695
-5.538
4.689
 
Social- og Sundhedsudvalget
1.458.775
1.431.137
27.637
729
 
Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget
492.383
490.965
1.419
0
 
Økonomiudvalget
475.321
475.122
198
-2.724
Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.
 
Servicerammen:
På baggrund af ovenstående vurderes der på samme måde som ved budgetopfølgning pr. 30. april 2025, at servicerammen overholdes i indeværende år. Forbrugsudviklingen, der følges tæt, og lægges på Økonomiudvalgets dagsordener, bekræfter forventningen.
 
Udvalgets budgetopfølgning
I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2025 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over de indmeldte forventninger til regnskabsresultatet for 2025. Dertil beskrives de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalgets område.
 
Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 viser et samlet forventet merforbrug på 1,419 mio. kr. i 2025 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område, jf. tabel 3 (kolonne 4). Det svarer til 0,3 pct. af udvalgets samlede budget.
                     
Tabel 3. Budgetopfølgning pr. 31. august for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
1.000 kr.

(1)
Forventet regnskab 2025
(2)
Korr. Budget 2025
(3)
Forventet afvigelse
((2)-(3))
(4)
Tillægs-bevilling
(5)
Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget
492.383
490.965
1.419
0
 
Beskæftigelse
490.273
488.854
1.419
0
 
 
Ikke overførselsadgang
490.273
488.854
1.419
0
 
Erhvervsudvikling mv.
2.110
2.111
-1
0
 
 
Overførselsadgang
2.110
2.111
-1
0
Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.
 
Politikområde Beskæftigelse
Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 1,419 mio. kr. i 2025, hvilket svarer til en afvigelse på 0,3 pct.  Merforbruget dækker over modsatrettede effekter. Forbruget på politikområdet er således præget af øgede udgifter til førtidspensioner og dagpenge, der til dels modsvares af faldende udgifter til øvrige ydelser og indsatser, herunder kontanthjælp, ressourceforløb, jobafklaringsforløb og ledighedsydelse. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke overførselsadgang.
 
Overførselsadgang:
Ingen budgetposter med overførselsadgang.
 
Ikke-overførselsadgang:
Der forventes et merforbrug på samlet 1,419 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:
 
  • Et forventet nettomerforbrug på i alt 3,7 mio. kr. vedr. seniorpension og førtidspension, der hovedsageligt kan henføres til en forsat nettotilgang af personer på førtidspension. Der har i årets første 8 mdr. været en nettotilgang af borgere på førtidspension på 41, hvilket er 12 mere siden budgetopfølgningen pr. 30. april 2025. Andelen af borgere på førtidspension af befolkningen er de sidste 15 mdr. steget med 0,2 pct. point og udgør ultimo august 3,7 pct. På landsplan er stigningen på 0,3 pct. point i samme periode og 6,6 pct. af landets befolkning modtager førtidspension eller seniorpension. Der forventes udgifter til seniorpension og førtidspension for i alt 216,1 mio. kr. i 2025.
 
  • Et forventet nettomerforbrug på i alt 5,1 mio. kr. vedr. dagpenge til forsikrede ledige, der hovedsageligt kan henføres til et højere antal fuldtidspersoner end forventet ved budgetlægningen 2025 og budgetopfølgningen 30. april 2025. Der har i årets første syv mdr. været gennemsnitligt 514 helårspersoner, hvor tallet for 2024 var 443 og forventet 500 ved budgetopfølgningen 30. april 2025. Der forventes udgifter til dagpenge til forsikrede ledige for i alt 78,6 mio. kr. og 527 helårspersoner med en gns. medfinansiering på 149.000 kr. i 2025.
 
  • Et forventet nettomindreforbrug på i alt 1,1 mio. kr. vedr. ungeindsatsen, der hovedsageligt vedrører Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), der kan henføres til et lavere udgifts-/aktivitetsniveau end forventet ved budgetlægningen 2025 samt budgetopfølgningen 30. april 2025, hvilket bl.a. kan tilskrives effekten af udbuddet af STU i 2023.

  • Et forventet nettomindreforbrug på i alt 2,9 mio. kr. vedr. kontante ydelser herunder sygedagpenge, kontanthjælp (inkl. udlændinge) mv., der hovedsageligt kan henføres til et højere fald i antal/udgifter af/til kontanthjælpssager end forventet ved budgetlægningen 2025 og budgetopfølgningen 30. april 2025. Der har været et fald fra 1. kvartal til 2. kvartal 2025 på ca. 9 pct. i antallet af kontanthjælpssager – og effekten af kontanthjælpsreformen pr. 1. juli 2025 reducerer samtidig udgifterne. Der forventes udgifter til sygedagpenge og kontanthjælp (inkl. udlændinge) for i alt 84,1 mio.kr.

  • Et forventet nettomindreforbrug på i alt 1,2 mio. kr. vedr. Revalidering, ressourceforløb, ledighedsydelse og fleksjobordninger. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til et lavere niveau vedr. antal/udgifter til ressourceforløb og jobafklaringsforløb samt ledighedsydelse end forventet ved budgetlægningen 2025 og budgetopfølgningen 30. april 2025, idet der fortsat ses fald af personer på ressourceforløb og jobafklaringsforløb.
 
  • Et forventet nettomindreforbrug på i alt 2,2 mio. kr. vedrørende Arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, løntilskud, løn til forsikrede ledige, seniorjob og beskæftigelsesordninger. Mindreforbruget vedrører den kommunale beskæftigelsesindsats, og kan hovedsageligt henføres til et væsentlig lavere aktivitetsniveau end forventet/budgetteret. Generelt er aktivitetsniveauet for de fleste større målgrupper væsentlig lavere end forventet ved budgetlægningen 2025 og budgetopfølgningen 30. april 2025, der bl.a. kan tilskrives den kommende beskæftigelsesreform.
 
 
Politikområde Erhvervsudvikling mv.
Politikområdet viser et forventet resultat i balance.
 
Udvalgets tillægsbevillinger
På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 31. august 2025, foreslås det, at der ikke ydes tillægsbevillinger ved indeværende budgetopfølgning på udvalgets område, jf. tabel 4. Da omfanget af de forventede merforbrug på politikområde Beskæftigelse samlet er lavt, håndteres det i stedet i forbindelse med regnskabsafslutningen, hvor den endelige økonomi kendes.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at resultatet af budgetopfølgningen godkendes.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 5. november 2025, punkt 3:

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling tiltrådt.

Er du enig eller uenig?


22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><div>Forvaltningen har gennemført årets sidste samlede budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 31. august 2025. I sagen gives et overblik over resultatet af budgetopfølgningen for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2025 på udvalgets område med en gennemgang af de største forventede afvigelser i forhold til budget. Endelig fremlægges forslag til tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.</div><div> </div><div>Budgetopfølgningen bekræfter billedet af en stærk økonomi i god udvikling. Overordnet set forventes det samlede driftsbudget i Rudersdal Kommune at blive overholdt i 2025. Driftsbevillingerne i den fremlagte sag er fuldt finansieret og kræver ikke træk på likviditeten, som er steget støt i løbet af året og udgør ca. 6.000 kr. pr. borger.</div><div> </div><div>På enkelte områder er der naturligvis en række ubalancer, herunder et forventet merforbrug på ældreområdet samt en mindre vækst i aktiviteten på børn med særlige behov og på voksensocialområdet ud over det forventede ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025, der modgås af mindreforbrug på en række andre områder. På finansieringssiden indebærer den negative midtvejsregulering fra økonomiforhandlingerne et behov for en tillægsbevilling. Denne er der dog allerede taget højde for i grundlaget for budgetaftale 2026.  </div><div> </div><div>Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til politisk godkendelse.</div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>Forvaltningen har gennemført årets sidste samlede budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 31. august 2025. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 22. januar 2025, forelægges fagudvalgene den aktuelle vurdering af det forventede regnskab i 2025, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.</div><div> </div><div>De indmeldte forbrugsforventninger i budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i det korrigerede budget og på samtlige driftsudgifter, som både omfatter driftsudgifter der ligger indenfor og udenfor servicerammen. Der skelnes desuden mellem konti med og uden overførselsadgang.</div><div> </div><div><em>Overordnet status på kommunens samlede økonomi</em></div><div>Overordnet set viser budgetopfølgningen et samlet forventet driftsresultat i balance. Dette afspejler sig i et lille forventet merforbrug på 2,654 mio. kr. på kommunens driftsside (jf. tabel 1, kolonne 4), hvilket svarer til 0,1 pct. af korrigeret budget. Merforbruget afspejler flere modsatrettede forhold af både større og mindre karakter. Der er især et stort forventet merforbrug på politikområdet Ældre, der dels relaterer sig til plejecentrenes oparbejdede merforbrug fra tidligere år, som også fremgik af budgetopfølgningen pr. 30. april 2025. Siden sidste opfølgning vurderes der pt. et merforbrug i hjemmeplejen, der især følger af de udfordringer, der er set i et af hjemmeplejens distrikter i forbindelse med omorganiseringen. Dertil er der identificeret en udfordring med at overholde budgettet til SOSU-elever, som forvaltningen har fokus på fremadrettet. Hertil ses der en lille aktivitetsvækst ud over det forventede ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 og flere dyrere sager på de specialiserede socialområder, der bidrager til det samlede forventede merforbrug. Modsatrettet er der forventede mindreforbrug på renovationsområdet, samt et større forventet mindreforbrug i kommunens dagtilbud, der bl.a. skal ses i lyset af rekrutteringsudfordringer. Disse forhold er uddybet i udvalgssagerne til hhv. Børne- og Skoleudvalget (politikområde Børn med særlige behov og Dagtilbud), Social- og Sundhedsudvalget (politikområde Ældre og Voksne med særlige behov), samt Klima- og Miljøudvalget (politikområde Miljø).</div><div> </div><div>På de finansielle konti forventes en samlet netto mindreindtægt/merudgift på 19,794 mio. kr., heri indgår den negative midtvejsregulering af kommunerne på 22,2 mio. kr. der blev aftalt med økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Midtvejsreguleringen er der allerede taget fuldt højde for i likviditetsprognosen og dermed grundlaget for budgetaftalen for 2026.</div><div> </div><div>Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti</div><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr style=""><td colspan="2"><div><span> 1.000 kr.<br><br>(1)</span></div></td><td><div><span>Forventet regnskab 2025<br>(2)</span></div></td><td><div><span>Korr. Budget 2025 (3)</span></div></td><td><div><span>Forventet afvigelse <br><em>((2)-(3))</em><br>(4)</span></div></td><td><div><span>Tillægs-bevilling<br><br>(5)</span></div></td></tr><tr style=""><td colspan="2"><div><span>Rudersdal Kommune</span></div></td><td><div><span>-301.359</span></div></td><td><div><span>-323.806</span></div></td><td><div><span>22.447</span></div></td><td><div><span>19.794</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td><div><span>Drift</span></div></td><td><div><span>4.006.214</span></div></td><td><div><span>4.003.561</span></div></td><td><div><span>2.654</span></div></td><td><div><span>0</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td><div><span>Finansielle konti</span></div></td><td><div><span>-4.307.573</span></div></td><td><div><span>-4.327.367</span></div></td><td><div><span>19.794</span></div></td><td><div><span>19.794</span></div></td></tr></tbody></table><div><em>Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.</em></div><div> </div><div><em>Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2025</em></div><div>Budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 på driftssiden er kasseneutral, hvilket vil sige, at de tillægsbevillinger der foreslås, kan håndteres via mindreforbrug på øvrige områder (jf. tabel 2, kolonne 5). Dette dækker bl.a. over tillægsbevillinger til det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde, mens fx et forventet mindreforbrug på vintertjeneste og spildevandsanlæg bidrager til finansiering ved at lægge midler i kassen.</div><div> </div><div>Ved budgetopfølgningen gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang, idet mer- og mindreforbrug på konti med overførselsadgang håndteres i overførselssagerne til marts 2026. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger på overførselsbelagte konti med denne budgetopfølgning. Dette vedrører blandt andet en tillægsbevilling til Lions Park Søllerød, som følge af øgede huslejeudgifter til servicearealer, samt nogle tekniske budgetrettelser. Alle tillægsbevillinger gennemgås mere detaljeret i de relevante udvalgssager.</div><div> </div><div><em>Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde</em></div><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr style=""><td colspan="2"><div><span>1.000 kr.<br><br>(1)</span></div></td><td><div><span>Forventet regnskab 2025 <br>(2)</span></div></td><td><div><span>Korr. Budget 2025 <br>(3)</span></div></td><td><div><span>Forventet afvigelse<br>((2)-(3))<br>(4)</span></div></td><td><div><span>Tillægsbevilling<br>(5)</span></div></td></tr><tr style=""><td colspan="2"><div><strong><span>Rudersdal Kommune </span></strong></div></td><td><div><strong><span>4.006.214</span></strong></div></td><td><div><strong><span>4.003.561</span></strong></div></td><td><div><strong><span>2.654</span></strong></div></td><td><div><strong><span>0</span></strong></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td><div><span>Arkitektur- og Byplanudvalget</span></div></td><td><div><span>8.469</span></div></td><td><div><span>8.484</span></div></td><td><div><span>-15</span></div></td><td><div><span>-15</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td><div><span>Klima- og Miljøudvalget</span></div></td><td><div><span>128.392</span></div></td><td><div><span>146.255</span></div></td><td><div><span>-17.863</span></div></td><td><div><span>-2.389</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td><div><span>Kultur- og Fritidsudvalget</span></div></td><td><div><span>150.719</span></div></td><td><div><span>153.903</span></div></td><td><div><span>-3.184</span></div></td><td><div><span>-290</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td><div><span>Børne- og Skoleudvalget</span></div></td><td><div><span>1.292.156</span></div></td><td><div><span>1.297.695</span></div></td><td><div><span>-5.538</span></div></td><td><div><span>4.689</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td><div><span>Social- og Sundhedsudvalget</span></div></td><td><div><span>1.458.775</span></div></td><td><div><span>1.431.137</span></div></td><td><div><span>27.637</span></div></td><td><div><span>729</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td><div><span>Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget</span></div></td><td><div><span>492.383</span></div></td><td><div><span>490.965</span></div></td><td><div><span>1.419</span></div></td><td><div><span>0</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td><div><span>Økonomiudvalget</span></div></td><td><div><span>475.321</span></div></td><td><div><span>475.122</span></div></td><td><div><span>198</span></div></td><td><div><span>-2.724</span></div></td></tr></tbody></table><div><em>Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.</em></div><div><em> </em></div><div>Servicerammen:</div><div>På baggrund af ovenstående vurderes der på samme måde som ved budgetopfølgning pr. 30. april 2025, at servicerammen overholdes i indeværende år. Forbrugsudviklingen, der følges tæt, og lægges på Økonomiudvalgets dagsordener, bekræfter forventningen.</div><div> </div><div><em>Udvalgets budgetopfølgning</em></div><div>I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2025 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over de indmeldte forventninger til regnskabsresultatet for 2025. Dertil beskrives de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalgets område.</div><div> </div><div><em>Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</em></div><div>Budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 viser et samlet forventet merforbrug på 1,419 mio. kr. i 2025 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område, jf. tabel 3 (kolonne 4). Det svarer til 0,3 pct. af udvalgets samlede budget.</div><div>                     </div><div><em>Tabel 3. Budgetopfølgning pr. 31. august for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</em></div><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr style=""><td colspan="3"><div><span>1.000 kr.<br><br>(1)</span></div></td><td><div><span>Forventet regnskab 2025 <br>(2)</span></div></td><td><div><span>Korr. Budget 2025 <br>(3)</span></div></td><td><div><span>Forventet afvigelse<br>((2)-(3))<br>(4)</span></div></td><td><div><span>Tillægs-bevilling<br>(5)</span></div></td></tr><tr style=""><td colspan="3"><div><span>Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget</span></div></td><td><div><span>492.383</span></div></td><td><div><span>490.965</span></div></td><td><div><span>1.419</span></div></td><td><div><span>0</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td colspan="2"><div><span>Beskæftigelse</span></div></td><td><div><span>490.273</span></div></td><td><div><span>488.854</span></div></td><td><div><span>1.419</span></div></td><td><div><span>0</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td> </td><td><div><span>Ikke overførselsadgang</span></div></td><td><div><span>490.273</span></div></td><td><div><span>488.854</span></div></td><td><div><span>1.419</span></div></td><td><div><span>0</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td colspan="2"><div><span>Erhvervsudvikling mv.</span></div></td><td><div><span>2.110</span></div></td><td><div><span>2.111</span></div></td><td><div><span>-1</span></div></td><td><div><span>0</span></div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td><div> </div></td><td><div><span>Overførselsadgang</span></div></td><td><div><span>2.110</span></div></td><td><div><span>2.111</span></div></td><td><div><span>-1</span></div></td><td><div><span>0</span></div></td></tr></tbody></table><div><em>Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.</em></div><div> </div><div><em>Politikområde Beskæftigelse</em></div><div>Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 1,419 mio. kr. i 2025, hvilket svarer til en afvigelse på 0,3 pct.  Merforbruget dækker over modsatrettede effekter. Forbruget på politikområdet er således præget af øgede udgifter til førtidspensioner og dagpenge, der til dels modsvares af faldende udgifter til øvrige ydelser og indsatser, herunder kontanthjælp, ressourceforløb, jobafklaringsforløb og ledighedsydelse. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke overførselsadgang.</div><div> </div><div><em>Overførselsadgang:</em></div><div>Ingen budgetposter med overførselsadgang.</div><div> </div><div><em>Ikke-overførselsadgang:</em></div><div>Der forventes et merforbrug på samlet 1,419 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:</div><div> </div><ul><li>Et forventet nettomerforbrug på i alt 3,7 mio. kr. vedr. seniorpension og førtidspension, der hovedsageligt kan henføres til en forsat nettotilgang af personer på førtidspension. Der har i årets første 8 mdr. været en nettotilgang af borgere på førtidspension på 41, hvilket er 12 mere siden budgetopfølgningen pr. 30. april 2025. Andelen af borgere på førtidspension af befolkningen er de sidste 15 mdr. steget med 0,2 pct. point og udgør ultimo august 3,7 pct. På landsplan er stigningen på 0,3 pct. point i samme periode og 6,6 pct. af landets befolkning modtager førtidspension eller seniorpension. Der forventes udgifter til seniorpension og førtidspension for i alt 216,1 mio. kr. i 2025.</li></ul><div> </div><ul><li>Et forventet nettomerforbrug på i alt 5,1 mio. kr. vedr. dagpenge til forsikrede ledige, der hovedsageligt kan henføres til et højere antal fuldtidspersoner end forventet ved budgetlægningen 2025 og budgetopfølgningen 30. april 2025. Der har i årets første syv mdr. været gennemsnitligt 514 helårspersoner, hvor tallet for 2024 var 443 og forventet 500 ved budgetopfølgningen 30. april 2025. Der forventes udgifter til dagpenge til forsikrede ledige for i alt 78,6 mio. kr. og 527 helårspersoner med en gns. medfinansiering på 149.000 kr. i 2025.</li></ul><div> </div><ul><li>Et forventet nettomindreforbrug på i alt 1,1 mio. kr. vedr. ungeindsatsen, der hovedsageligt vedrører Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), der kan henføres til et lavere udgifts-/aktivitetsniveau end forventet ved budgetlægningen 2025 samt budgetopfølgningen 30. april 2025, hvilket bl.a. kan tilskrives effekten af udbuddet af STU i 2023.<br><br></li><li>Et forventet nettomindreforbrug på i alt 2,9 mio. kr. vedr. kontante ydelser herunder sygedagpenge, kontanthjælp (inkl. udlændinge) mv., der hovedsageligt kan henføres til et højere fald i antal/udgifter af/til kontanthjælpssager end forventet ved budgetlægningen 2025 og budgetopfølgningen 30. april 2025. Der har været et fald fra 1. kvartal til 2. kvartal 2025 på ca. 9 pct. i antallet af kontanthjælpssager – og effekten af kontanthjælpsreformen pr. 1. juli 2025 reducerer samtidig udgifterne. Der forventes udgifter til sygedagpenge og kontanthjælp (inkl. udlændinge) for i alt 84,1 mio.kr.<br><br></li><li>Et forventet nettomindreforbrug på i alt 1,2 mio. kr. vedr. Revalidering, ressourceforløb, ledighedsydelse og fleksjobordninger. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til et lavere niveau vedr. antal/udgifter til ressourceforløb og jobafklaringsforløb samt ledighedsydelse end forventet ved budgetlægningen 2025 og budgetopfølgningen 30. april 2025, idet der fortsat ses fald af personer på ressourceforløb og jobafklaringsforløb.</li></ul><div> </div><ul><li>Et forventet nettomindreforbrug på i alt 2,2 mio. kr. vedrørende Arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, løntilskud, løn til forsikrede ledige, seniorjob og beskæftigelsesordninger. Mindreforbruget vedrører den kommunale beskæftigelsesindsats, og kan hovedsageligt henføres til et væsentlig lavere aktivitetsniveau end forventet/budgetteret. Generelt er aktivitetsniveauet for de fleste større målgrupper væsentlig lavere end forventet ved budgetlægningen 2025 og budgetopfølgningen 30. april 2025, der bl.a. kan tilskrives den kommende beskæftigelsesreform.</li></ul><div><em> </em></div><div><em> </em></div><div><em>Politikområde Erhvervsudvikling mv. </em></div><div>Politikområdet viser et forventet resultat i balance.</div><div> </div><div><em>Udvalgets tillægsbevillinger</em></div><div>På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 31. august 2025, foreslås det, at der ikke ydes tillægsbevillinger ved indeværende budgetopfølgning på udvalgets område, jf. tabel 4. Da omfanget af de forventede merforbrug på politikområde Beskæftigelse samlet er lavt, håndteres det i stedet i forbindelse med regnskabsafslutningen, hvor den endelige økonomi kendes.</div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Direktionen foreslår indstillet, at resultatet af budgetopfølgningen godkendes.</div></span> </div> <h3>Vedtagelse fra udvalg</h3> <span class='ukendt'><h3>Vedtagelse fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 5. november 2025, punkt 3:</h3><div>ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.</div></span> <div><h3>Beslutning</h3> <span><div>Økonomiudvalget indstiller Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling tiltrådt.</div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.rudersdal.dk/Vis/Pdf/bilag/03faf537-0133-4a9a-bfde-5897fa46f404"
      • DocumentId "03faf537-0133-4a9a-bfde-5897fa46f404"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.00-G01-492796"
  • Navn "Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 – Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget"
  • Punktnummer "12"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Detaljeret oversigt - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget"
      • Id "31ce2df9-5c1a-46c7-92ac-592a4c164d03"
  • Documents null
  • Id "e0c4706f-60e1-4733-a0a9-eb0a8a013aef"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "f312225d-ed61-4b5c-b997-47e40e3a245c"
  • Number "12"
  • Sorting 12
  • IsOpen false
  • CaseNumber "00.30.00-G01-492796"
  • SourceId null
  • Caption "Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 – Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items