Overførsel af driftsmidler fra 2025 til 2026 for Kultur- og Fritidsudvalget
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Resume
Denne sag behandler mer- og mindreforbrug på de overførbare konti på udvalgets område efter regnskabsåret 2025 er afsluttet. Der skal således vedtages enten negative eller positive tillægsbevillinger til budget 2026 alt efter, om der er tale om mer- eller mindreforbrug.
Overførsel af mer- eller mindreforbrug til 2026 hviler på de af Kommunalbestyrelsen godkendte overførselsprincipper, som trådte i kraft med overførselssagen fra 2023 til 2024. Budgetforligskredsens aftale fra d. 3. marts om at nedskrive gæld for institutioner med store merforbrug til 4,5 pct. af korrigeret budget er desuden indarbejdet i forvaltningens forslag til overførsel af mer- og mindreforbrug.
Med sagen indstilles overførsler af en række mer- og mindreforbrug, der tilsammen indebærer opjustering af det samlede driftsbudget i 2026 på 1,168 mio. kr., der modsvares af at budgetforligskredsen har aftalt at udmønte en pulje på 1,5 mio. kr. til gældsnedbringelse på plejehjemmene fra budgetaftale 2026. Derudover indstilles overførsel af mindreforbrug på driften til konkrete anlæg for samlet set 3,537 mio. kr. Samtidig foreslås en række mindreforbrug at kunne tilgå kassen, hvilket indebærer en likviditetsforbedring på 13,265 mio. kr.
På dette udvalgsområde indstilles det, at der samlet set overføres mindreforbrug af driftsmidler for i alt 3,161 mio. kr. fra 2025 til 2026. Dermed vil der ske en opskrivning af udvalgets budget med samme beløb (positiv tillægsbevilling) i forhold til det vedtagne budget for 2026.
Ansøgning om overførsler på Kultur- og Fritidsudvalgets område forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.
Sagsfremstilling
I forvaltningens driftsbudgetter skelnes mellem, om en bevilling er overførbar eller ikke-overførbar, dvs. om et mer- eller mindreforbrug i et givet regnskabsår tages med over til indeværende budgetår. Der er overførselsadgang for samtlige af kommunens institutioner (skoler, dagtilbud, plejehjem, museer mv.) og administrative enheder.
Regnskabet udviser samlet set et mindreforbrug på 17,970 mio. kr. på de overførselsbelagte konti i forhold til korrigeret budget i 2025, jf. tabel 1 nedenfor. Det dækker både over større mer- og mindreforbrug under de forskellige udvalg og politikområder. Som en del af regnskabsprocessen skal der tages stilling til, hvorvidt disse mer- og mindreforbrug på de overførselsbelagte konti skal overføres til indeværende budgetår 2026.
Med denne sag fremlægges derfor til godkendelse forvaltningens indstilling til overførsel af mer- og mindreforbrug, der hviler på de overførselsprincipper, som Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2023. Udgangspunktet for overførslerne er, at budgetansvarlige enheder får overført mindreforbrug op til 3 pct. af korrigeret budget, mens merforbrug overføres fuldt ud. Dertil kommer de faste undtagelser, hvor der er fuld overførselsadgang. Det gælder f.eks. mindreforbrug på hvile-i-sig selvbudgetter og eksterne puljemidler, som ikke kan tilgå kassen og derfor overføres fuldt ud. Dertil afspejler sagen budgetforligskredsens aftale om at reducere den gæld, som en række institutioner (primært plejehjem) ellers stod til at få overført.
For hele forvaltningen indstilles samlet set overførsler af en række mer- og mindreforbrug, der netto indebærer opjustering af det samlede driftsbudget i 2026 på 1,168 mio. kr., der modsvares af at budgetforligskredsen har aftalt at udmønte en pulje på 1,5 mio. kr. til gældsnedbringelse på plejehjemmene fra budgetaftale 2026. Derudover indstilles overførsel af mindreforbrug på driften til konkrete anlæg for samlet set 3,537 mio. kr. Samtidig foreslås en række mindreforbrug at kunne tilgå kassen, hvilket indebærer en likviditetsforbedring på 13,265 mio. kr.
Regnskab 2025
Regnskabsresultatet på overførbare konti fordelt på fagudvalg fremgår af kolonne 4 i tabel 1 (positive tal = mindreforbrug). I kolonne 5 ses de beløb, som indstilles til overførsel (positive tal = der overføres et mindreforbrug som opskriver budgettet i 2025). Kolonne 7 viser kassepåvirkningen. På Klima- og Miljøudvalgets område samt under Økonomiudvalget indstilles en del af mindreforbruget overført til konkrete anlægsprojekter. Det drejer sig samlet set om 3,537 mio. kr., jf. kolonne 6 i tabel 1.
Tabel 1. Regnskabsresultat, overførsler og kassepåvirkning (overførselsbelagte konti)
Politisk udvalg (1.000 kr.) | Regnskab 2025 | Korr. Budget 2025 | Afvigelse | Håndtering | ||
Overførsel drift | Overførsel anlæg | Kasse-påvirkning (difference) | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Rudersdal Kommune | 2.790.404 | 2.808.374 | 17.970 | 1.168 | 3.537 | 13.265 |
Arkitektur- og Byplanudvalget | 62.538 | 58.968 | -3.570 | -5.711 | 1.037 | 1.104 |
Klima- og Miljøudvalget | 73.326 | 75.294 | 1.968 | -103 | 0 | 2.071 |
Kultur- og fritidsudvalget | 146.121 | 151.934 | 5.813 | 3.161 | 0 | 2.652 |
Børne- og skoleudvalget | 925.734 | 947.521 | 21.787 | 11.104 | 0 | 10.682 |
Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed | 759.848 | 740.955 | -18.893 | -13.835 | 0 | -5.059 |
Social- og Beskæftigelsesudvalget | 383.815 | 390.116 | 6.301 | 4.547 | 0 | 1.754 |
Økonomiudvalget | 439.022 | 443.586 | 4.564 | 2.004 | 2.500 | 60 |
Note. Et negativt beløb i kolonne 4 indikerer et merforbrug, mens et positivt beløb indikerer et mindreforbrug. Et negativt beløb i kolonne 5 og 6 indikerer, at der overføres et merforbrug, som nedjusterer budgettet i 2026, mens et positivt beløb indikerer, at der overføres et mindreforbrug, som opjusterer budgettet i 2026. Et negativt beløb i kolonne 7 indikerer at kassebeholdningen falder, mens et positivt beløb indikerer at kassebeholdningen øges.
Som det fremgår af tabellen ovenfor, dækker det samlede netto mindreforbrug på 17,970 mio. kr. over flere modsatrettede forhold. På Børne- og Skoleudvalgets område ses et mindreforbrug på samlet set 21,787 mio. kr. Der er mindreforbrug på de fleste skoler, hvilket kan henføres til en øget politisk prioritering af området med budgetaftale 2025. Skolerne er tilført midler til mere personale, men har ikke kunnet nå at rekruttere tilstrækkeligt i 2025, da skoleår planlægges på tværs af regnskabsår. Dertil er der mindreforbrug på en række centrale konti på skoleområdet. På dagtilbudsområdet skaber udfordringer med at rekruttere pædagoger også pæne mindreforbrug i en række børnehuse. Omvendt er der på Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed et merforbrug på 18,893 mio. kr., der både kan henføres til merforbrug på plejehjemmene, men også en udfordret hjemmeplejedrift, der har haft store udgifter til etableringen af tre distrikter og ikke mindst trivselsudfordringerne i Distrikt Øresund.
Budgetforligskredsens aftale
Forvaltningens initiale gennemgang af de enkelte underkonti med mer- og mindreforbrug medførte at overførselssagen ville frigøre 6,4 mio. kr. under servicerammen i 2026, når principperne for overførsel af mer- og mindreforbrug blev fulgt. På det grundlag mødtes budgetforligskredsen d. 3. marts for at drøfte nedbringelse af gæld på institutioner med store merforbrug, hvor også den vedtagne pulje på 1,5 mio. kr. til nedbringelse af gæld på plejehjemmene fra Budget 2026 blev bragt i spil. Budgetforligskredsen aftalte således, at institutioner med store merforbrug fik nedskrevet deres merforbrug til 4,5 pct. af korrigeret budget, hvilket svarer til en samlet gældnedbringelse på 7,579 mio. kr.
I tabellen nedenfor fremgår institutioner med et merforbrug på mere end 4,5 pct., fordelingen af gældsnedbringelsen samt hvad overførslen til 2026 bliver efter gældnedbringelsen, som er indarbejdet i sagerne til fagudvalgene.
Tabel 2. Budgetforligskredsens aftale (1.000 kr.)
Politikområde | Institution | Afvigelses-procent | Merforbrug 2025 | Gælds-nedbringelse | Overførsel til 2026 |
Ældre | Bistrupvang | -6,1% | -1.851 | -480 | -1.371 |
Ældre | Byageren | -5,4% | -2.261 | -370 | -1.891 |
Ældre | Sjælsø. Afd Skovbrynet | -17,7% | -2.560 | -1.910 | -650 |
Ældre | Birkerød Park | -7,9% | -3.956 | -1.697 | -2.259 |
Ældre | Lions Park Søllerød | -4,6% | -2.072 | -63 | -2.009 |
Ældre | Center for Hjemmepleje og Sygepleje | 8,0% | -6.394 | -2.780 | -3.614 |
Undervisning | Holte Skole | 4,9% | -3.261 | -279 | -2.982 |
Total | -22.355 | -7.579 | -14.776 |
Nedenfor gennemgås de foreslåede undtagelser efter særlige omstændigheder, samt de områder, hvor der er mindreforbrug over 3 pct. for dette udvalgsområde.
Overførsler fra 2025 til 2026 for Kultur- og Fritidsudvalget
Der er netto et mindreforbrug på udvalgets overførselsbelagte konti på 5,813 mio. kr., jf. tabel 3, kolonne 4. I det følgende afsnit gives der afvigelsesforklaringer for udvalgets politikområde, for de budgetter, hvor mindreforbruget er højere end 3 pct. eller hvor der er ”særlige omstændigheder. Alle overførsler kan ses i bilag 1.
Tabel 3. Kultur- og Fritidsudvalgets overførsler 2025-2026
Politisk udvalg og politikområde (1.000 kr.) | Regnskab 2025 | Korr. Budget 2025 | Afvigelse | Håndtering | |||
Overførsel drift | Overførsel anlæg | Kasse-påvirkning (difference) | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
Kultur- og fritidsudvalget | 146.121 | 151.934 | 5.813 | 3.161 | 0 | 2.652 | |
Kultur, Fritid og Idræt | 146.121 | 151.934 | 5.813 | 3.161 | 0 | 2.652 | |
Note. Et negativt beløb i kolonne 4 indikerer et merforbrug, mens et positivt beløb indikerer et mindreforbrug. Et negativt beløb i kolonne 5 og 6 indikerer, at der overføres et merforbrug, som nedjusterer budgettet i 2026, mens et positivt beløb indikerer, at der overføres et mindreforbrug, som opjusterer budgettet i 2026. Et negativt beløb i kolonne 7 indikerer at kassebeholdningen falder, mens et positivt beløb indikerer at kassebeholdningen øges.
Politikområdet Kultur, Fritid og Idræt
Der er netto et mindreforbrug på områdets overførselsbelagte konti på 5,813 mio. kr. (jf. kolonne 4). Der foreslås for politikområdet under ét, at 3,161 mio. kr. overføres til 2026, mens 2,652 mio. kr. lægges i kassen. Resultatet er under forudsætning af, at de nedenstående foreslåede undtagelser efter særlige omstændigheder godkendes, samt at mindreforbrug på over 3 pct. lægges i kassen.
Undtagelser efter særlige omstændigheder:
Ingen.
Mindreforbrug over 3 pct., der lægges i kassen:
- Der er et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. vedr. Folkeoplysning, svarende til 11,8 pct. af det korrigerede budget. Der er disponeret samlet 0,9 mio. kr. primært til hhv. Start- og udviklingspuljen, voksenundervisning, større ekstraordinære anskaffelser og vedligehold, samt kontingent til Elitestøtte, fra Folkeoplysningsudvalget tilskudspulje. Det resterende mindreforbrug på 1,6 mio. kr. lægges i kassen jf. overførselsreglerne, da der ikke er givet yderligere tilsagn til konkrete projekter.
- Der er et mindreforbrug på Kulturcenter Mariehøj på 0,3 mio. kr. svarende til 5,0 pct. af det korrigerede budget. Der overføres 0,2 mio. kr. (svarende til 3 pct. af budgettet), mens de resterende 0,1 mio. kr. tilgår kassen.
- Der er et mindreforbrug på Kulturelle aktiviteter på 0,5 mio. kr. svarende til 10,1 pct. af det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte midler vedrørende huskunstnerordningen, bylivspuljen, samt mindreforbrug på kunstneriske aktiviteter og ikke-udbetalte kulturelle tilskud og tilbagebetalinger. Der overføres knap 0,15 mio. kr. (svarende til 3 pct. af budgettet), mens de resterende knap 0,4 mio. kr. lægges i kassen.
- Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. under Tilskud til aktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven, svarende til en afvigelse på 18,1 pct. Der overføres 0,1 mio. kr. (svarende til 3 pct. af budgettet), mens de resterende 0,4 mio. kr. lægges i kassen.
- Der er et mindreforbrug på Andre aktiviteter under Aktiviteter udenfor folkeoplysningsloven på godt 0,1 mio. kr. svarende 8,7 pct. af det korrigerede budget. Mindreforbruget dækker over flere forskellige aktiviteter som fx hædringsfester, foreningsplatformen samt aktiviteter tiltænkt ældre og tværgående samarbejder. Der overføres 0,04 mio. kr. (svarende til 3 pct. af budgettet), mens de resterende 0,08 mio. kr. lægges i kassen.
Indstillingspunkter
Når der overføres et mindreforbrug fra 2025 til 2026 skal der gives en positiv tillægsbevilling i 2026 for at den budgetansvarlige enhed kan anvende beløbet. Overførsel af merforbrug betyder, at den budgetansvarlige enhed får reduceret sit budget i 2026, hvorfor der skal gives en negativ tillægsbevilling.
Positive tillægsbevillinger i overførselssagen finansieres af kassebeholdningen, mens negative tillægsbevillinger tilgår kassebeholdningen.
Indstilling
Direktionen foreslår indstillet, at der vedr. politikområdet Kultur, Fritid og Idræt ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 3,161 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.
Vedtagelse fra udvalg
Vedtagelse fra Kultur- og Fritidsudvalget 2026-2029, den 11. marts 2026, punkt 9:
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.
Vedtagelse fra Økonomiudvalget 2026-2029, den 18. marts 2026, punkt 11:
Økonomiudvalget indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.
Christoffer Emil Jexen (Ø) deltog ikke i punktets behandling.
Beslutning
Kommunalbestyrelsen tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><div>Denne sag behandler mer- og mindreforbrug på de overførbare konti på udvalgets område efter regnskabsåret 2025 er afsluttet. Der skal således vedtages enten negative eller positive tillægsbevillinger til budget 2026 alt efter, om der er tale om mer- eller mindreforbrug.</div><div> </div><div>Overførsel af mer- eller mindreforbrug til 2026 hviler på de af Kommunalbestyrelsen godkendte overførselsprincipper, som trådte i kraft med overførselssagen fra 2023 til 2024. Budgetforligskredsens aftale fra d. 3. marts om at nedskrive gæld for institutioner med store merforbrug til 4,5 pct. af korrigeret budget er desuden indarbejdet i forvaltningens forslag til overførsel af mer- og mindreforbrug.</div><div> </div><div>Med sagen indstilles overførsler af en række mer- og mindreforbrug, der tilsammen indebærer opjustering af det samlede driftsbudget i 2026 på 1,168 mio. kr., der modsvares af at budgetforligskredsen har aftalt at udmønte en pulje på 1,5 mio. kr. til gældsnedbringelse på plejehjemmene fra budgetaftale 2026. Derudover indstilles overførsel af mindreforbrug på driften til konkrete anlæg for samlet set 3,537 mio. kr. Samtidig foreslås en række mindreforbrug at kunne tilgå kassen, hvilket indebærer en likviditetsforbedring på 13,265 mio. kr.</div><div> </div><div>På dette udvalgsområde indstilles det, at der samlet set overføres mindreforbrug af driftsmidler for i alt 3,161 mio. kr. fra 2025 til 2026. Dermed vil der ske en opskrivning af udvalgets budget med samme beløb (positiv tillægsbevilling) i forhold til det vedtagne budget for 2026.</div><div> </div><div>Ansøgning om overførsler på Kultur- og Fritidsudvalgets område forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.</div><div> </div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>I forvaltningens driftsbudgetter skelnes mellem, om en bevilling er overførbar eller ikke-overførbar, dvs. om et mer- eller mindreforbrug i et givet regnskabsår tages med over til indeværende budgetår. Der er overførselsadgang for samtlige af kommunens institutioner (skoler, dagtilbud, plejehjem, museer mv.) og administrative enheder.</div><div> </div><div>Regnskabet udviser samlet set et mindreforbrug på 17,970 mio. kr. på de overførselsbelagte konti i forhold til korrigeret budget i 2025, jf. tabel 1 nedenfor. Det dækker både over større mer- og mindreforbrug under de forskellige udvalg og politikområder. Som en del af regnskabsprocessen skal der tages stilling til, hvorvidt disse mer- og mindreforbrug på de overførselsbelagte konti skal overføres til indeværende budgetår 2026.</div><div> </div><div>Med denne sag fremlægges derfor til godkendelse forvaltningens indstilling til overførsel af mer- og mindreforbrug, der hviler på de overførselsprincipper, som Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2023. Udgangspunktet for overførslerne er, at budgetansvarlige enheder får overført mindreforbrug op til 3 pct. af korrigeret budget, mens merforbrug overføres fuldt ud. Dertil kommer de faste undtagelser, hvor der er fuld overførselsadgang. Det gælder f.eks. mindreforbrug på hvile-i-sig selvbudgetter og eksterne puljemidler, som ikke kan tilgå kassen og derfor overføres fuldt ud. Dertil afspejler sagen budgetforligskredsens aftale om at reducere den gæld, som en række institutioner (primært plejehjem) ellers stod til at få overført.</div><div> </div><div>For hele forvaltningen indstilles samlet set overførsler af en række mer- og mindreforbrug, der netto indebærer opjustering af det samlede driftsbudget i 2026 på 1,168 mio. kr., der modsvares af at budgetforligskredsen har aftalt at udmønte en pulje på 1,5 mio. kr. til gældsnedbringelse på plejehjemmene fra budgetaftale 2026. Derudover indstilles overførsel af mindreforbrug på driften til konkrete anlæg for samlet set 3,537 mio. kr. Samtidig foreslås en række mindreforbrug at kunne tilgå kassen, hvilket indebærer en likviditetsforbedring på 13,265 mio. kr.</div><div> </div><div>Regnskab 2025</div><div>Regnskabsresultatet på overførbare konti fordelt på fagudvalg fremgår af kolonne 4 i tabel 1 (positive tal = mindreforbrug). I kolonne 5 ses de beløb, som indstilles til overførsel (positive tal = der overføres et mindreforbrug som opskriver budgettet i 2025). Kolonne 7 viser kassepåvirkningen. På Klima- og Miljøudvalgets område samt under Økonomiudvalget indstilles en del af mindreforbruget overført til konkrete anlægsprojekter. Det drejer sig samlet set om 3,537 mio. kr., jf. kolonne 6 i tabel 1.</div><div> </div><div><strong>Tabel 1. Regnskabsresultat, overførsler og kassepåvirkning (overførselsbelagte konti)</strong></div><div> </div><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><td rowspan="2"><div>Politisk udvalg<br>(1.000 kr.)</div></td><td rowspan="2"><div>Regnskab 2025</div></td><td rowspan="2"><div>Korr. Budget 2025</div></td><td rowspan="2"><div>Afvigelse</div></td><td colspan="3" valign="top"><div>Håndtering</div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>Overførsel drift</div></td><td valign="top"><div>Overførsel anlæg</div></td><td valign="top"><div>Kasse-påvirkning (difference)</div></td></tr><tr style=""><td><div>(1)</div></td><td><div>(2)</div></td><td><div>(3)</div></td><td><div>(4)</div></td><td><div>(5)</div></td><td><div>(6)</div></td><td><div>(7)</div></td></tr><tr style=""><td><div>Rudersdal Kommune</div></td><td><div>2.790.404</div></td><td><div>2.808.374</div></td><td><div>17.970</div></td><td><div>1.168</div></td><td><div>3.537</div></td><td><div>13.265</div></td></tr><tr style=""><td valign="bottom"><div>Arkitektur- og Byplanudvalget</div></td><td valign="bottom"><div>62.538</div></td><td valign="bottom"><div>58.968</div></td><td valign="bottom"><div>-3.570</div></td><td valign="bottom"><div>-5.711</div></td><td valign="bottom"><div>1.037</div></td><td valign="bottom"><div>1.104</div></td></tr><tr style=""><td valign="bottom"><div>Klima- og Miljøudvalget</div></td><td valign="bottom"><div>73.326</div></td><td valign="bottom"><div>75.294</div></td><td valign="bottom"><div>1.968</div></td><td valign="bottom"><div>-103</div></td><td valign="bottom"><div>0</div></td><td valign="bottom"><div>2.071</div></td></tr><tr style=""><td valign="bottom"><div>Kultur- og fritidsudvalget</div></td><td valign="bottom"><div>146.121</div></td><td valign="bottom"><div>151.934</div></td><td valign="bottom"><div>5.813</div></td><td valign="bottom"><div>3.161</div></td><td valign="bottom"><div>0</div></td><td valign="bottom"><div>2.652</div></td></tr><tr style=""><td valign="bottom"><div>Børne- og skoleudvalget</div></td><td valign="bottom"><div>925.734</div></td><td valign="bottom"><div>947.521</div></td><td valign="bottom"><div>21.787</div></td><td valign="bottom"><div>11.104</div></td><td valign="bottom"><div>0</div></td><td valign="bottom"><div>10.682</div></td></tr><tr style=""><td valign="bottom"><div>Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed</div></td><td valign="bottom"><div>759.848</div></td><td valign="bottom"><div>740.955</div></td><td valign="bottom"><div>-18.893</div></td><td valign="bottom"><div>-13.835</div></td><td valign="bottom"><div>0</div></td><td valign="bottom"><div>-5.059</div></td></tr><tr style=""><td valign="bottom"><div>Social- og Beskæftigelsesudvalget</div></td><td valign="bottom"><div>383.815</div></td><td valign="bottom"><div>390.116</div></td><td valign="bottom"><div>6.301</div></td><td valign="bottom"><div>4.547</div></td><td valign="bottom"><div>0</div></td><td valign="bottom"><div>1.754</div></td></tr><tr style=""><td valign="bottom"><div>Økonomiudvalget</div></td><td valign="bottom"><div>439.022</div></td><td valign="bottom"><div>443.586</div></td><td valign="bottom"><div>4.564</div></td><td valign="bottom"><div>2.004</div></td><td valign="bottom"><div>2.500</div></td><td valign="bottom"><div>60</div></td></tr></tbody></table><div><em><span>Note. Et negativt beløb i kolonne 4 indikerer et merforbrug, mens et positivt beløb indikerer et mindreforbrug. Et negativt beløb i kolonne 5 og 6 indikerer, at der overføres et merforbrug, som nedjusterer budgettet i 2026, mens et positivt beløb indikerer, at der overføres et mindreforbrug, som opjusterer budgettet i 2026. Et negativt beløb i kolonne 7 indikerer at kassebeholdningen falder, mens et positivt beløb indikerer at kassebeholdningen øges. </span></em></div><div><em><span> </span></em></div><div>Som det fremgår af tabellen ovenfor, dækker det samlede netto mindreforbrug på 17,970 mio. kr. over flere modsatrettede forhold. På Børne- og Skoleudvalgets område ses et mindreforbrug på samlet set 21,787 mio. kr. Der er mindreforbrug på de fleste skoler, hvilket kan henføres til en øget politisk prioritering af området med budgetaftale 2025. Skolerne er tilført midler til mere personale, men har ikke kunnet nå at rekruttere tilstrækkeligt i 2025, da skoleår planlægges på tværs af regnskabsår. Dertil er der mindreforbrug på en række centrale konti på skoleområdet. På dagtilbudsområdet skaber udfordringer med at rekruttere pædagoger også pæne mindreforbrug i en række børnehuse. Omvendt er der på Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed et merforbrug på 18,893 mio. kr., der både kan henføres til merforbrug på plejehjemmene, men også en udfordret hjemmeplejedrift, der har haft store udgifter til etableringen af tre distrikter og ikke mindst trivselsudfordringerne i Distrikt Øresund.</div><div> </div><div>Budgetforligskredsens aftale</div><div>Forvaltningens initiale gennemgang af de enkelte underkonti med mer- og mindreforbrug medførte at overførselssagen ville frigøre 6,4 mio. kr. under servicerammen i 2026, når principperne for overførsel af mer- og mindreforbrug blev fulgt. På det grundlag mødtes budgetforligskredsen d. 3. marts for at drøfte nedbringelse af gæld på institutioner med store merforbrug, hvor også den vedtagne pulje på 1,5 mio. kr. til nedbringelse af gæld på plejehjemmene fra Budget 2026 blev bragt i spil. Budgetforligskredsen aftalte således, at institutioner med store merforbrug fik nedskrevet deres merforbrug til 4,5 pct. af korrigeret budget, hvilket svarer til en samlet gældnedbringelse på 7,579 mio. kr.</div><div> </div><div>I tabellen nedenfor fremgår institutioner med et merforbrug på mere end 4,5 pct., fordelingen af gældsnedbringelsen samt hvad overførslen til 2026 bliver efter gældnedbringelsen, som er indarbejdet i sagerne til fagudvalgene.</div><div> </div><div><strong>Tabel 2. Budgetforligskredsens aftale (1.000 kr.)</strong></div><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr style=""><td valign="top"><div><strong><span>Politikområde</span></strong></div></td><td valign="top"><div><strong><span>Institution</span></strong></div></td><td valign="top"><div><strong><span>Afvigelses-procent</span></strong></div></td><td valign="top"><div><strong><span>Merforbrug 2025</span></strong></div></td><td valign="top"><div><strong><span>Gælds-nedbringelse</span></strong></div></td><td valign="top"><div><strong><span>Overførsel til 2026</span></strong></div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div><span>Ældre</span></div></td><td valign="top"><div><span>Bistrupvang</span></div></td><td valign="top"><div><span>-6,1%</span></div></td><td valign="top"><div><span>-1.851</span></div></td><td valign="top"><div><span>-480</span></div></td><td valign="top"><div><span>-1.371</span></div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div><span>Ældre</span></div></td><td valign="top"><div><span>Byageren</span></div></td><td valign="top"><div><span>-5,4%</span></div></td><td valign="top"><div><span>-2.261</span></div></td><td valign="top"><div><span>-370</span></div></td><td valign="top"><div><span>-1.891</span></div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div><span>Ældre</span></div></td><td valign="top"><div><span>Sjælsø. Afd Skovbrynet</span></div></td><td valign="top"><div><span>-17,7%</span></div></td><td valign="top"><div><span>-2.560</span></div></td><td valign="top"><div><span>-1.910</span></div></td><td valign="top"><div><span>-650</span></div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div><span>Ældre</span></div></td><td valign="top"><div><span>Birkerød Park</span></div></td><td valign="top"><div><span>-7,9%</span></div></td><td valign="top"><div><span>-3.956</span></div></td><td valign="top"><div><span>-1.697</span></div></td><td valign="top"><div><span>-2.259</span></div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div><span>Ældre</span></div></td><td valign="top"><div><span>Lions Park Søllerød</span></div></td><td valign="top"><div><span>-4,6%</span></div></td><td valign="top"><div><span>-2.072</span></div></td><td valign="top"><div><span>-63</span></div></td><td valign="top"><div><span>-2.009</span></div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div><span>Ældre</span></div></td><td valign="top"><div><span>Center for Hjemmepleje og Sygepleje</span></div></td><td valign="top"><div><span>8,0%</span></div></td><td valign="top"><div><span>-6.394</span></div></td><td valign="top"><div><span>-2.780</span></div></td><td valign="top"><div><span>-3.614</span></div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div><span>Undervisning</span></div></td><td valign="top"><div><span>Holte Skole</span></div></td><td valign="top"><div><span>4,9%</span></div></td><td valign="top"><div><span>-3.261</span></div></td><td valign="top"><div><span>-279</span></div></td><td valign="top"><div><span>-2.982</span></div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div><strong><span>Total</span></strong></div></td><td valign="top"><div><strong><span> </span></strong></div></td><td valign="top"><div><strong><span> </span></strong></div></td><td valign="top"><div><strong><span>-22.355</span></strong></div></td><td valign="top"><div><strong><span>-7.579</span></strong></div></td><td valign="top"><div><strong><span>-14.776</span></strong></div></td></tr></tbody></table><div> </div><div>Nedenfor gennemgås de foreslåede undtagelser efter særlige omstændigheder, samt de områder, hvor der er mindreforbrug over 3 pct. for dette udvalgsområde.</div><div> </div><div><em>Overførsler fra 2025 til 2026 for Kultur- og Fritidsudvalget</em></div><div>Der er netto et mindreforbrug på udvalgets overførselsbelagte konti på 5,813 mio. kr., jf. tabel 3, kolonne 4. I det følgende afsnit gives der afvigelsesforklaringer for udvalgets politikområde, for de budgetter, hvor mindreforbruget er højere end 3 pct. eller hvor der er ”særlige omstændigheder. Alle overførsler kan ses i bilag 1.</div><div> </div><div><strong>Tabel 3. Kultur- og Fritidsudvalgets overførsler 2025-2026</strong></div><div> </div><table border="1"><colgroup><col><col><col><col><col><col><col><col></colgroup><tbody><tr style=""><td colspan="2" rowspan="2"><div>Politisk udvalg og politikområde <br>(1.000 kr.)</div></td><td rowspan="2"><div>Regnskab 2025</div></td><td rowspan="2"><div>Korr. Budget 2025</div></td><td rowspan="2"><div>Afvigelse</div></td><td colspan="3" valign="top"><div>Håndtering</div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div>Overførsel drift</div></td><td valign="top"><div>Overførsel anlæg</div></td><td valign="top"><div>Kasse-påvirkning (difference)</div></td></tr><tr style=""><td colspan="2"><div>(1)</div></td><td><div>(2)</div></td><td><div>(3)</div></td><td><div>(4)</div></td><td><div>(5)</div></td><td><div>(6)</div></td><td><div>(7)</div></td></tr><tr style=""><td colspan="2" valign="bottom"><div>Kultur- og fritidsudvalget</div></td><td><div>146.121</div></td><td><div>151.934</div></td><td><div>5.813</div></td><td><div>3.161</div></td><td><div>0</div></td><td><div>2.652</div></td></tr><tr style=""><td><div> </div></td><td><div>Kultur, Fritid og Idræt</div></td><td valign="bottom"><div>146.121</div></td><td valign="bottom"><div>151.934</div></td><td valign="bottom"><div>5.813</div></td><td valign="bottom"><div>3.161</div></td><td valign="bottom"><div>0</div></td><td valign="bottom"><div>2.652</div></td></tr></tbody></table><div><em><span>Note. Et negativt beløb i kolonne 4 indikerer et merforbrug, mens et positivt beløb indikerer et mindreforbrug. Et negativt beløb i kolonne 5 og 6 indikerer, at der overføres et merforbrug, som nedjusterer budgettet i 2026, mens et positivt beløb indikerer, at der overføres et mindreforbrug, som opjusterer budgettet i 2026. Et negativt beløb i kolonne 7 indikerer at kassebeholdningen falder, mens et positivt beløb indikerer at kassebeholdningen øges.</span></em></div><div> </div><div><em>Politikområdet Kultur, Fritid og Idræt </em></div><div>Der er netto et mindreforbrug på områdets overførselsbelagte konti på 5,813 mio. kr. (jf. kolonne 4). Der foreslås for politikområdet under ét, at 3,161 mio. kr. overføres til 2026, mens 2,652 mio. kr. lægges i kassen. Resultatet er under forudsætning af, at de nedenstående foreslåede undtagelser efter særlige omstændigheder godkendes, samt at mindreforbrug på over 3 pct. lægges i kassen.</div><div> </div><div><u>Undtagelser efter særlige omstændigheder:</u></div><div>Ingen.</div><div> </div><div><u>Mindreforbrug over 3 pct., der lægges i kassen:</u></div><ul><li style="">Der er et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. vedr. Folkeoplysning, svarende til 11,8 pct. af det korrigerede budget. Der er disponeret samlet 0,9 mio. kr. primært til hhv. Start- og udviklingspuljen, voksenundervisning, større<span> </span>ekstraordinære anskaffelser og vedligehold, samt kontingent til Elitestøtte, fra Folkeoplysningsudvalget tilskudspulje. Det resterende mindreforbrug på 1,6 mio. kr. lægges i kassen jf. overførselsreglerne, da der ikke er givet yderligere tilsagn til konkrete projekter.</li></ul><div> </div><ul><li style="">Der er et mindreforbrug på Kulturcenter Mariehøj på 0,3 mio. kr. svarende til 5,0 pct. af det korrigerede budget. Der overføres 0,2 mio. kr. (svarende til 3 pct. af budgettet), mens de resterende 0,1 mio. kr. tilgår kassen.</li></ul><div> </div><ul><li style=""><span>Der er et mindreforbrug på Kulturelle aktiviteter på 0,5 mio. kr. svarende til 10,1 pct. af det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært uforbrugte midler vedrørende huskunstnerordningen, bylivspuljen, samt mindreforbrug på kunstneriske aktiviteter og ikke-udbetalte kulturelle tilskud og tilbagebetalinger. Der overføres knap 0,15 mio. kr. (svarende til 3 pct. af budgettet), mens de resterende knap 0,4 mio. kr. lægges i kassen.</span></li></ul><div> </div><ul><li style="">Der er et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. under Tilskud til aktiviteter udenfor Folkeoplysningsloven, svarende til en afvigelse på 18,1 pct. Der overføres 0,1 mio. kr. (svarende til 3 pct. af budgettet), mens de resterende 0,4 mio. kr. lægges i kassen.</li></ul><div> </div><ul><li style=""><span>Der er et mindreforbrug på Andre aktiviteter under Aktiviteter udenfor folkeoplysningsloven på godt 0,1 mio. kr. svarende 8,7 pct. af det korrigerede budget. Mindreforbruget dækker over flere forskellige aktiviteter som fx hædringsfester, foreningsplatformen samt aktiviteter tiltænkt ældre og tværgående samarbejder. Der overføres 0,04 mio. kr. (svarende til 3 pct. af budgettet), mens de resterende 0,08 mio. kr. lægges i kassen. </span></li></ul><div> </div><div> </div><div><em>Indstillingspunkter</em></div><div>Når der overføres et mindreforbrug fra 2025 til 2026 skal der gives en positiv tillægsbevilling i 2026 for at den budgetansvarlige enhed kan anvende beløbet. Overførsel af merforbrug betyder, at den budgetansvarlige enhed får reduceret sit budget i 2026, hvorfor der skal gives en negativ tillægsbevilling.</div><div> </div><div>Positive tillægsbevillinger i overførselssagen finansieres af kassebeholdningen, mens negative tillægsbevillinger tilgår kassebeholdningen.</div><div> </div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Direktionen foreslår indstillet, <span>at der vedr. politikområdet Kultur, Fritid og Idræt ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 3,161 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.</span></div><div> </div></span> </div> <h3>Vedtagelse fra udvalg</h3> <span class='ukendt'><h3>Vedtagelse fra Kultur- og Fritidsudvalget 2026-2029, den 11. marts 2026, punkt 9:</h3><div>KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.</div><div> </div><h3>Vedtagelse fra Økonomiudvalget 2026-2029, den 18. marts 2026, punkt 11:</h3><div>Økonomiudvalget indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.</div><div> </div><div>Christoffer Emil Jexen (Ø) deltog ikke i punktets behandling.</div></span> <div><h3>Beslutning</h3> <span><div>Kommunalbestyrelsen tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.</div></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.rudersdal.dk/Vis/Pdf/bilag/446c976d-e0d7-40f1-b7fa-c3c0d4f16f5d"
- DocumentId "446c976d-e0d7-40f1-b7fa-c3c0d4f16f5d"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.32.00-Ø00-498087"
- Navn "Overførsel af driftsmidler fra 2025 til 2026 for Kultur- og Fritidsudvalget"
- Punktnummer "25"
-
Bilag 1 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag 1. KFU Overførsler drift 2025-2026"
- Id "00838ba8-d72b-4c84-bf22-36c535261a44"
-
- Documents null
- Id "255a3d4b-6edb-43ea-b9a1-5bb81e76a639"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "424bd2f8-5792-47e8-9252-6cb092afd507"
- Number "25"
- Sorting 25
- IsOpen true
- CaseNumber "00.32.00-Ø00-498087"
- SourceId "dcc5e017-71a3-4821-971f-a1d35ef045d1"
- Caption "Overførsel af driftsmidler fra 2025 til 2026 for Kultur- og Fritidsudvalget"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items