Monrad
Rudersdal

Overførsel af driftsmidler fra 2025 til 2026 for Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed

00.32.00-Ø00-498087 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Denne sag behandler mer- og mindreforbrug på de overførbare konti på udvalgets område efter regnskabsåret 2025 er afsluttet. Der skal således vedtages enten negative eller positive tillægsbevillinger til budget 2026 alt efter, om der er tale om mer- eller mindreforbrug.
 
Overførsel af mer- eller mindreforbrug til 2026 hviler på de af Kommunalbestyrelsen godkendte overførselsprincipper, som trådte i kraft med overførselssagen fra 2023 til 2024. Budgetforligskredsens aftale fra d. 3. marts om at nedskrive gæld for institutioner med store merforbrug til 4,5 pct. af korrigeret budget er desuden indarbejdet i forvaltningens forslag til overførsel af mer- og mindreforbrug.
 
Med sagen indstilles overførsler af en række mer- og mindreforbrug, der tilsammen indebærer opjustering af det samlede driftsbudget i 2026 på 1,168 mio. kr., der modsvares af at budgetforligskredsen har aftalt at udmønte en pulje på 1,5 mio. kr. til gældsnedbringelse på plejehjemmene fra budgetaftale 2026. Derudover indstilles overførsel af mindreforbrug på driften til konkrete anlæg for samlet set 3,537 mio. kr. Samtidig foreslås en række mindreforbrug at kunne tilgå kassen, hvilket indebærer en likviditetsforbedring på 13,265 mio. kr.
 
På dette udvalgsområde indstilles det, at der samlet set overføres merforbrug af driftsmidler for i alt 13,835 mio. kr. fra 2025 til 2026. Dermed vil der ske en nedskrivning af udvalgets budget med samme beløb (negativ tillægsbevilling) i forhold til det vedtagne budget for 2026.
 
Ansøgning om overførsler på Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundheds område forelægges Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.
 

Sagsfremstilling

I forvaltningens driftsbudgetter skelnes mellem, om en bevilling er overførbar eller ikke-overførbar, dvs. om et mer- eller mindreforbrug i et givet regnskabsår tages med over til indeværende budgetår. Der er overførselsadgang for samtlige af kommunens institutioner (skoler, dagtilbud, plejehjem, museer mv.) og administrative enheder.
 
 
Regnskabet udviser samlet set et mindreforbrug på 17,970 mio. kr. på de overførselsbelagte konti i forhold til korrigeret budget i 2025, jf. tabel 1 nedenfor. Det dækker både over større mer- og mindreforbrug under de forskellige udvalg og politikområder. Som en del af regnskabsprocessen skal der tages stilling til, hvorvidt disse mer- og mindreforbrug på de overførselsbelagte konti skal overføres til indeværende budgetår 2026.
 
 
Med denne sag fremlægges derfor til godkendelse forvaltningens indstilling til overførsel af mer- og mindreforbrug, der hviler på de overførselsprincipper, som Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2023. Udgangspunktet for overførslerne er, at budgetansvarlige enheder får overført mindreforbrug op til 3 pct. af korrigeret budget, mens merforbrug overføres fuldt ud. Dertil kommer de faste undtagelser, hvor der er fuld overførselsadgang. Det gælder f.eks. mindreforbrug på hvile-i-sig selvbudgetter og eksterne puljemidler, som ikke kan tilgå kassen og derfor overføres fuldt ud. Dertil afspejler sagen budgetforligskredsens aftale om at reducere den gæld, som en række institutioner (primært plejehjem) ellers stod til at få overført.
 
 
For hele forvaltningen indstilles samlet set overførsler af en række mer- og mindreforbrug, der netto indebærer opjustering af det samlede driftsbudget i 2026 på 1,168 mio. kr., der modsvares af at budgetforligskredsen har aftalt at udmønte en pulje på 1,5 mio. kr. til gældsnedbringelse på plejehjemmene fra budgetaftale 2026. Derudover indstilles overførsel af mindreforbrug på driften til konkrete anlæg for samlet set 3,537 mio. kr. Samtidig foreslås en række mindreforbrug at kunne tilgå kassen, hvilket indebærer en likviditetsforbedring på 13,265 mio. kr.
 
 
 
Regnskab 2025
Regnskabsresultatet på overførbare konti fordelt på fagudvalg fremgår af kolonne 4 i tabel 1 (positive tal = mindreforbrug). I kolonne 5 ses de beløb, som indstilles til overførsel (positive tal = der overføres et mindreforbrug som opskriver budgettet i 2025). Kolonne 7 viser kassepåvirkningen. På Klima- og Miljøudvalgets område samt under Økonomiudvalget indstilles en del af mindreforbruget overført til konkrete anlægsprojekter. Det drejer sig samlet set om 3,537 mio. kr., jf. kolonne 6 i tabel 1.
 
 
 
Tabel 1. Regnskabsresultat, overførsler og kassepåvirkning (overførselsbelagte konti)
Politisk udvalg
(1.000 kr.)
Regnskab 2025
Korr. Budget 2025
Afvigelse
Håndtering
Overførsel
drift
Overførsel
anlæg
Kasse-
påvirkning (difference)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Rudersdal Kommune
2.790.404
2.808.374
17.970
1.168
3.537
13.265
Arkitektur- og Byplanudvalget
62.538
58.968
-3.570
-5.711
1.037
1.104
Klima- og Miljøudvalget
73.326
75.294
1.968
-103
0
2.071
Kultur- og fritidsudvalget
146.121
151.934
5.813
3.161
0
2.652
Børne- og skoleudvalget
925.734
947.521
21.787
11.104
0
10.682
Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed
759.848
740.955
-18.893
-13.835
0
-5.059
Social- og Beskæftigelsesudvalget
383.815
390.116
6.301
4.547
0
1.754
Økonomiudvalget
439.022
443.586
4.564
2.004
2.500
60
Note. Et negativt beløb i kolonne 4 indikerer et merforbrug, mens et positivt beløb indikerer et mindreforbrug. Et negativt beløb i kolonne 5 og 6 indikerer, at der overføres et merforbrug, som nedjusterer budgettet i 2026, mens et positivt beløb indikerer, at der overføres et mindreforbrug, som opjusterer budgettet i 2026. Et negativt beløb i kolonne 7 indikerer at kassebeholdningen falder, mens et positivt beløb indikerer at kassebeholdningen øges. 
 
 
Som det fremgår af tabellen ovenfor, dækker det samlede netto mindreforbrug på 17,970 mio. kr. over flere modsatrettede forhold. På Børne- og Skoleudvalgets område ses et mindreforbrug på samlet set 21,787 mio. kr. Der er mindreforbrug på de fleste skoler, hvilket kan henføres til en øget politisk prioritering af området med budgetaftale 2025. Skolerne er tilført midler til mere personale, men har ikke kunnet nå at rekruttere tilstrækkeligt i 2025, da skoleår planlægges på tværs af regnskabsår. Dertil er der mindreforbrug på en række centrale konti på skoleområdet. På dagtilbudsområdet skaber udfordringer med at rekruttere pædagoger også pæne mindreforbrug i en række børnehuse. Omvendt er der på Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed et merforbrug på 18,893 mio. kr., der både kan henføres til merforbrug på plejehjemmene, men også en udfordret hjemmeplejedrift, der har haft store udgifter til etableringen af tre distrikter og ikke mindst trivselsudfordringerne i Distrikt Øresund.
 
 
 
Budgetforligskredsens aftale
Forvaltningens initiale gennemgang af de enkelte underkonti med mer- og mindreforbrug medførte at overførselssagen ville frigøre 6,4 mio. kr. under servicerammen i 2026, når principperne for overførsel af mer- og mindreforbrug blev fulgt. På det grundlag mødtes budgetforligskredsen d. 3. marts for at drøfte nedbringelse af gæld på institutioner med store merforbrug, hvor også den vedtagne pulje på 1,5 mio. kr. til nedbringelse af gæld på plejehjemmene fra Budget 2026 blev bragt i spil. Budgetforligskredsen aftalte således, at institutioner med store merforbrug fik nedskrevet deres merforbrug til 4,5 pct. af korrigeret budget, hvilket svarer til en samlet gældnedbringelse på 7,579 mio. kr.
 
 
I tabellen nedenfor fremgår institutioner med et merforbrug på mere end 4,5 pct., fordelingen af gældsnedbringelsen samt hvad overførslen til 2026 bliver efter gældnedbringelsen, som er indarbejdet i sagerne til fagudvalgene.
 
Tabel 2. Budgetforligskredsens aftale (1.000 kr.)
Politikområde
Institution
Afvigelses-procent
Merforbrug 2025
Gælds-nedbringelse
Overførsel til 2026
Ældre
Bistrupvang
-6,1%
-1.851
-480
-1.371
Ældre
Byageren
-5,4%
-2.261
-370
-1.891
Ældre
Sjælsø. Afd Skovbrynet
-17,7%
-2.560
-1.910
-650
Ældre
Birkerød Park
-7,9%
-3.956
-1.697
-2.259
Ældre
Lions Park Søllerød
-4,6%
-2.072
-63
-2.009
Ældre
Center for Hjemmepleje og Sygepleje
8,0%
-6.394
-2.780
-3.614
Undervisning
Holte Skole
4,9%
-3.261
-279
-2.982
Total
 
 
-22.355
-7.579
-14.776
 
Nedenfor gennemgås de foreslåede undtagelser efter særlige omstændigheder, samt de områder, hvor der er mindreforbrug over 3 pct. for dette udvalgsområde.
 
 
 
Overførsler fra 2025 til 2026 for Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed
Der er netto et merforbrug på udvalgets overførselsbelagte konti på 18,893 mio. kr., jf. tabel 3, kolonne 4.Det store merforbrug under Politikområde Ældre skyldes overvejende merforbrug på de Frisatte Plejehjem (inkl. Lions Park Søllerød), der samlet har et merforbrug på 15,8 mio. kr., hvoraf 13,1 mio. kr. var overført fra 2024.
 
 
I de følgende afsnit gives der afvigelsesforklaringer for udvalgets politikområder, for de budgetter, hvor mindreforbruget er højere end 3 pct. eller hvor der er ”særlige omstændigheder”. Alle overførsler kan ses i bilag 1.
 
 
Tabel 3. Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundheds overførsler 2025-2026
Politisk udvalg og politikområde
(1.000 kr.)
Regnskab 2025
Korr. Budget 2025
Afvigelse
Håndtering
Overførsel drift
Overførsel anlæg
Kasse-påvirkning (difference)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Udvalget for Ældre,
Omsorg og Sundhed
759.848
740.955
-18.893
-13.835
0
-5.059
 
Sundhed
58.693
61.811
3.118
21
0
3.097
 
Ældre
701.155
679.144
-22.011
-13.856
0
-8.155
Note. Et negativt beløb i kolonne 4 indikerer et merforbrug, mens et positivt beløb indikerer et mindreforbrug. Et negativt beløb i kolonne 5 og 6 indikerer, at der overføres et merforbrug, som nedjusterer budgettet i 2026, mens et positivt beløb indikerer, at der overføres et mindreforbrug, som opjusterer budgettet i 2026. Et negativt beløb i kolonne 7 indikerer at kassebeholdningen falder, mens et positivt beløb indikerer at kassebeholdningen øges. 
 
 
 
Politikområdet Sundhed 
Der er netto et mindreforbrug på områdets overførselsbelagte konti på 3,118 mio. kr. (jf. kolonne 4). Der foreslås for politikområdet under ét, at 0,021 mio. kr. overføres til 2026, mens de resterende 3,097 mio. kr. lægges i kassen. Overførslen er under forudsætning af, at de foreslåede undtagelser efter særlige omstændigheder godkendes, samt at mindreforbrug på over 3 pct. lægges i kassen.
 
 
 
Undtagelser efter særlige omstændigheder:
  • Der er et mindreforbrug på CST (Center for Sundhed og Træning) Projekter på 0,7 mio. kr., svarende til 37,7 pct. af korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes, et overført mindreforbrug fra 2024 til 2025, der heller ikke er blevet anvendt i 2025, hvorfor hele mindreforbruget foreslås lagt i kassen.
 
  • Der er et mindreforbrug under CST Sundhed på 1,1 mio. kr., svarende til 29,9 pct. af korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes nedsat udgift til akutsygeplejen, som er et samarbejde mellem Rudersdal, Gentofte og Gladsaxe kommuner, samt en tilbagebetaling fra 2024 til 2025, og kan derfor lægges i kassen.
 
  • Der er et mindreforbrug under CST Træning på 0,5 mio. kr., svarende til 15,4 pct. af korrigeret budget. Der foreslås, at hele mindreforbruget lægges i kassen som mulig medfinansiering af merforbruget institutioner på udvalgets politikområder.  
 
  • Der har ikke været forbrug af midler på samlet set 1,0 mio. kr., vedrørende Sundhedsreformen. Der foreslås, at hele mindreforbruget lægges i kassen som mulig medfinansiering af merforbruget på institutioner på udvalgets politikområder.  
 
  • Der er et merforbrug under Genoptræning Skovbrynet på 1,725 mio. kr., svarende til 5,6 pct. af korrigeret budget. De 1,120 mio. kr. skyldes udgifter til fast vagt til en borger med særlige behov og overføres derfor ikke, det resterende merforbrug på 0,605 mio. kr. overføres.
 
Mindreforbrug over 3 pct., der lægges i kassen:
  • Der er et mindreforbrug under CST Centerledelse på 0,3 mio. kr., svarende til 10,4 pct. af korrigeret budget. Der overføres 0,1 mio. kr. (svarende til 3 pct. af budgettet), mens de resterende 0,2 mio. kr. lægges i kassen. Mindreforbruget skyldes at en medarbejder i 2025 var sat ned i tid.
 
  • Der er et mindreforbrug under Rusmiddelcenter på 0,8 mio. kr., svarende til 17,7 pct. af korrigeret budget. Der overføres 0,1 mio. kr. (svarende til 3 pct. af budgettet), mens de resterende 0,7 mio. kr. lægges i kassen. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger grundet rekrutteringsvanskeligheder.
 
 
 
Politikområde Ældre
Der er netto et merforbrug på områdets overførselsbelagte konti på 22,011 mio. kr. (jf. kolonne 4). Der foreslås for politikområdet under ét, at 13,856 mio. kr. overføres til 2026, mens 8,155 mio. kr. finansieres af kassen. Overførslen er under forudsætning af, at de foreslåede undtagelser efter særlige omstændigheder godkendes, samt at mindreforbrug på over 3 pct. lægges i kassen.
 
 
 
Undtagelser efter særlige omstændigheder:
  • Der er et samlet merforbrug på 6,4 mio. kr. vedr. den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje, svarende til 8 pct. af korrigeret budget. Merforbruget består dels af et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. på det centrale budget, der primært skyldes vakante distriktslederstillinger. Derudover er der et større merforbrug på 7,5 mio. kr. decentralt der overvejende skyldes et højere vikarforbrug i Distrikt Øresund samt Sygeplejen aften og nat. Det bemærkes, at hjemmeplejen fik en tillægsbevilling i forbindelse med 30/4-budgetopfølgningen, og at hjemmeplejen i 2025 havde betydelige engangsudgifter forbundet med etableringen af tre distrikter frem for tidligere seks distrikter. Jf. aftale i budgetforligskredsen d. 3. marts får hjemmeplejen nedskrevet deres merforbrug til 4,5 pct. af korrigeret budget, svarende til gældsnedbringelse på 2,8 mio. kr. Den endelige overførsel kan ses i afsnit omkring budgetforligskredsens aftale.
 
  • De frisatte plejehjem (inkl. Lions Park Søllerød) har et samlet merforbrug på 15,6 mio. kr., som er akkumuleret over en længere årrække. Merforbruget vedrører primært et akkumuleret overført merforbrug på 13,1 mio. kr. fra 2024. På plejehjemmet Frydenholm, afdeling Æblehaven har en beboer med behov for fast vagt medført betydelige merudgifter, hvorfor 0,750 mio.kr. af et samlet merforbrug på 1,775 (svarende til 3 pct. af korrigeret budget) ikke overføres. Jf. aftale i budgetforligskredsen d. 3. marts får de frisatte plejehjem med et merforbrug over 4,5 pct. af korrigeret budget nedskrevet deres overførsel til 4,5 pct. Det drejer samlet om en gældsnedbringelse på 4,5 mio. kr. Fordelingen samt endelig overførsel kan ses i afsnit omkring budgetforligskredsens aftale.
 
  • Der er et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. under Fælles IT-udgifter, Sundhed og Forebyggelse, der primært kan henføres til lovgivning (NSIS) samt Ældreloven på 0,7 mio. kr., samt arkiveringsudgifter på 0,4 mio. kr. Merforbruget overføres ikke.
 
  • Der har været et merforbrug under Stab i Sundhed og Forebyggelse på 0,2 mio. kr., merforbruget skyldes en fejlkontering af en IT-løsning, der skulle være konteret under Fælles IT-udgifter. Merforbruget overføres ikke.
 
  • Der er et merforbrug på Hegnsgården på 2,0 mio. kr., svarende til 4,8 pct. af korrigeret budget. De 0,4 mio. kr. skyldes udgifter til fast vagt til en borger med særlige behov og overføres ikke, det resterende merforbrug på 1,6 mio. kr. overføres.
 
  • Der er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. der dækker over budgetreservationen til det realiserede mindreforbrug vedrørende 6. ferieuge i 2025, der følger af ændrede retningslinjer for udbetaling af ikke-afholdt 6. ferieuge. Mindreforbruget lægges i kassen.
 
Mindreforbrug over 3 pct., der lægges i kassen:
  • Der har været et mindreforbrug på Udviklingsmidler på 1,0 mio. kr. svarende til 71,6 pct. af korrigeret budget. Der overføres 3 pct. svarende til 43 t.kr. mens de resterende 0,989 mio. kr. lægges i kassen.
 
 
 
Indstillingspunkter
Når der overføres et mindreforbrug fra 2025 til 2026 skal der gives en positiv tillægsbevilling i 2026 for at den budgetansvarlige enhed kan anvende beløbet. Overførsel af merforbrug betyder, at den budgetansvarlige enhed får reduceret sit budget i 2026, hvorfor der skal gives en negativ tillægsbevilling.
 
 
 
Positive tillægsbevillinger i overførselssagen finansieres af kassebeholdningen, mens negative tillægsbevillinger tilgår kassebeholdningen.
 

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,
 
  1. at de foreslåede undtagelser efter særlige omstændigheder bliver indarbejdet som foreslået i sagen, og
  2. at der vedr. politikområde Sundhed ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 0,021 mio. kr., finansieret af kassebeholdning, samt
  3. at der vedr. politikområde Ældre ydes en negativ tillægsbevilling på driften på 13,856 mio. kr., der tilgår kassen.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed, den 11. marts 2026, punkt 5:

UDVALGET FOR ÆLDRE, OMSORG OG SUNDHED indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
 
 
Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i punktets behandling.
 

Vedtagelse fra Økonomiudvalget 2026-2029, den 18. marts 2026, punkt 13:

Økonomiudvalget indstiller Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed indstilling tiltrådt.
 
Christoffer Emil Jexen (Ø) deltog ikke i punktets behandling.

Er du enig eller uenig?


22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resume</h3> <span class='resume'><div>Denne sag behandler mer- og mindreforbrug på de overførbare konti på udvalgets område efter regnskabsåret 2025 er afsluttet. Der skal således vedtages enten negative eller positive tillægsbevillinger til budget 2026 alt efter, om der er tale om mer- eller mindreforbrug.</div><div> </div><div>Overførsel af mer- eller mindreforbrug til 2026 hviler på de af Kommunalbestyrelsen godkendte overførselsprincipper, som trådte i kraft med overførselssagen fra 2023 til 2024. Budgetforligskredsens aftale fra d. 3. marts om at nedskrive gæld for institutioner med store merforbrug til 4,5 pct. af korrigeret budget er desuden indarbejdet i forvaltningens forslag til overførsel af mer- og mindreforbrug.</div><div> </div><div>Med sagen indstilles overførsler af en række mer- og mindreforbrug, der tilsammen indebærer opjustering af det samlede driftsbudget i 2026 på 1,168 mio. kr., der modsvares af at budgetforligskredsen har aftalt at udmønte en pulje på 1,5 mio. kr. til gældsnedbringelse på plejehjemmene fra budgetaftale 2026. Derudover indstilles overførsel af mindreforbrug på driften til konkrete anlæg for samlet set 3,537 mio. kr. Samtidig foreslås en række mindreforbrug at kunne tilgå kassen, hvilket indebærer en likviditetsforbedring på 13,265 mio. kr.</div><div> </div><div>På dette udvalgsområde indstilles det, at der samlet set overføres merforbrug af driftsmidler for i alt 13,835 mio. kr. fra 2025 til 2026. Dermed vil der ske en nedskrivning af udvalgets budget med samme beløb (negativ tillægsbevilling) i forhold til det vedtagne budget for 2026.</div><div> </div><div>Ansøgning om overførsler på Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundheds område forelægges Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.</div><div> </div></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><div>I forvaltningens driftsbudgetter skelnes mellem, om en bevilling er overførbar eller ikke-overførbar, dvs. om et mer- eller mindreforbrug i et givet regnskabsår tages med over til indeværende budgetår. Der er overførselsadgang for samtlige af kommunens institutioner (skoler, dagtilbud, plejehjem, museer mv.) og administrative enheder.</div><div> </div><div> </div><div>Regnskabet udviser samlet set et mindreforbrug på 17,970 mio. kr. på de overførselsbelagte konti i forhold til korrigeret budget i 2025, jf. tabel 1 nedenfor. Det dækker både over større mer- og mindreforbrug under de forskellige udvalg og politikområder. Som en del af regnskabsprocessen skal der tages stilling til, hvorvidt disse mer- og mindreforbrug på de overførselsbelagte konti skal overføres til indeværende budgetår 2026.</div><div> </div><div> </div><div>Med denne sag fremlægges derfor til godkendelse forvaltningens indstilling til overførsel af mer- og mindreforbrug, der hviler på de overførselsprincipper, som Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2023. Udgangspunktet for overførslerne er, at budgetansvarlige enheder får overført mindreforbrug op til 3 pct. af korrigeret budget, mens merforbrug overføres fuldt ud. Dertil kommer de faste undtagelser, hvor der er fuld overførselsadgang. Det gælder f.eks. mindreforbrug på hvile-i-sig selvbudgetter og eksterne puljemidler, som ikke kan tilgå kassen og derfor overføres fuldt ud. Dertil afspejler sagen budgetforligskredsens aftale om at reducere den gæld, som en række institutioner (primært plejehjem) ellers stod til at få overført.</div><div> </div><div> </div><div>For hele forvaltningen indstilles samlet set overførsler af en række mer- og mindreforbrug, der netto indebærer opjustering af det samlede driftsbudget i 2026 på 1,168 mio. kr., der modsvares af at budgetforligskredsen har aftalt at udmønte en pulje på 1,5 mio. kr. til gældsnedbringelse på plejehjemmene fra budgetaftale 2026. Derudover indstilles overførsel af mindreforbrug på driften til konkrete anlæg for samlet set 3,537 mio. kr. Samtidig foreslås en række mindreforbrug at kunne tilgå kassen, hvilket indebærer en likviditetsforbedring på 13,265 mio. kr.</div><div> </div><div> </div><div> </div><div><em>Regnskab 2025</em></div><div>Regnskabsresultatet på overførbare konti fordelt på fagudvalg fremgår af kolonne 4 i tabel 1 (positive tal = mindreforbrug). I kolonne 5 ses de beløb, som indstilles til overførsel (positive tal = der overføres et mindreforbrug som opskriver budgettet i 2025). Kolonne 7 viser kassepåvirkningen. På Klima- og Miljøudvalgets område samt under Økonomiudvalget indstilles en del af mindreforbruget overført til konkrete anlægsprojekter. Det drejer sig samlet set om 3,537 mio. kr., jf. kolonne 6 i tabel 1.</div><div> </div><div> </div><div> </div><div><strong>Tabel 1. Regnskabsresultat, overførsler og kassepåvirkning (overførselsbelagte konti)</strong></div><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr style=""><td rowspan="2"><div><strong><span>Politisk udvalg<br></span></strong><span>(1.000 kr.)</span></div></td><td rowspan="2"><div><strong><span>Regnskab 2025</span></strong></div></td><td rowspan="2"><div><strong><span>Korr. Budget 2025</span></strong></div></td><td rowspan="2"><div><strong><span>Afvigelse</span></strong></div></td><td colspan="3" valign="top"><div><strong><span>Håndtering</span></strong></div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div><span>Overførsel </span></div><div><span>drift</span></div></td><td valign="top"><div><span>Overførsel </span></div><div><span>anlæg</span></div></td><td valign="top"><div><span>Kasse-</span></div><div><span>påvirkning (difference)</span></div></td></tr><tr style=""><td><div><span>(1)</span></div></td><td style=""><div><span>(2)</span></div></td><td><div><span>(3)</span></div></td><td><div><span>(4)</span></div></td><td><div><span>(5)</span></div></td><td><div><span>(6)</span></div></td><td><div><span>(7)</span></div></td></tr><tr style=""><td><div><strong><span>Rudersdal Kommune</span></strong></div></td><td><div><strong><span>2.790.404</span></strong></div></td><td><div><strong><span>2.808.374</span></strong></div></td><td><div><strong><span>17.970</span></strong></div></td><td><div><strong><span>1.168</span></strong></div></td><td><div><strong><span>3.537</span></strong></div></td><td><div><strong><span>13.265</span></strong></div></td></tr><tr style=""><td valign="bottom"><div><span>Arkitektur- og Byplanudvalget</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>62.538</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>58.968</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>-3.570</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>-5.711</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>1.037</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>1.104</span></div></td></tr><tr style=""><td valign="bottom"><div><span>Klima- og Miljøudvalget</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>73.326</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>75.294</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>1.968</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>-103</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>0</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>2.071</span></div></td></tr><tr style=""><td valign="bottom"><div><span>Kultur- og fritidsudvalget</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>146.121</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>151.934</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>5.813</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>3.161</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>0</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>2.652</span></div></td></tr><tr style=""><td valign="bottom"><div><span>Børne- og skoleudvalget</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>925.734</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>947.521</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>21.787</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>11.104</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>0</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>10.682</span></div></td></tr><tr style=""><td valign="bottom"><div><span>Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>759.848</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>740.955</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>-18.893</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>-13.835</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>0</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>-5.059</span></div></td></tr><tr style=""><td valign="bottom"><div><span>Social- og Beskæftigelsesudvalget</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>383.815</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>390.116</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>6.301</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>4.547</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>0</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>1.754</span></div></td></tr><tr style=""><td valign="bottom"><div><span>Økonomiudvalget</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>439.022</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>443.586</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>4.564</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>2.004</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>2.500</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>60</span></div></td></tr></tbody></table><div><em><span>Note. Et negativt beløb i kolonne 4 indikerer et merforbrug, mens et positivt beløb indikerer et mindreforbrug. Et negativt beløb i kolonne 5 og 6 indikerer, at der overføres et merforbrug, som nedjusterer budgettet i 2026, mens et positivt beløb indikerer, at der overføres et mindreforbrug, som opjusterer budgettet i 2026. Et negativt beløb i kolonne 7 indikerer at kassebeholdningen falder, mens et positivt beløb indikerer at kassebeholdningen øges. </span></em></div><div><em><span> </span></em></div><div> </div><div>Som det fremgår af tabellen ovenfor, dækker det samlede netto mindreforbrug på 17,970 mio. kr. over flere modsatrettede forhold. På Børne- og Skoleudvalgets område ses et mindreforbrug på samlet set 21,787 mio. kr. Der er mindreforbrug på de fleste skoler, hvilket kan henføres til en øget politisk prioritering af området med budgetaftale 2025. Skolerne er tilført midler til mere personale, men har ikke kunnet nå at rekruttere tilstrækkeligt i 2025, da skoleår planlægges på tværs af regnskabsår. Dertil er der mindreforbrug på en række centrale konti på skoleområdet. På dagtilbudsområdet skaber udfordringer med at rekruttere pædagoger også pæne mindreforbrug i en række børnehuse. Omvendt er der på Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed et merforbrug på 18,893 mio. kr., der både kan henføres til merforbrug på plejehjemmene, men også en udfordret hjemmeplejedrift, der har haft store udgifter til etableringen af tre distrikter og ikke mindst trivselsudfordringerne i Distrikt Øresund.</div><div> </div><div> </div><div> </div><div><em>Budgetforligskredsens aftale</em></div><div>Forvaltningens initiale gennemgang af de enkelte underkonti med mer- og mindreforbrug medførte at overførselssagen ville frigøre 6,4 mio. kr. under servicerammen i 2026, når principperne for overførsel af mer- og mindreforbrug blev fulgt. På det grundlag mødtes budgetforligskredsen d. 3. marts for at drøfte nedbringelse af gæld på institutioner med store merforbrug, hvor også den vedtagne pulje på 1,5 mio. kr. til nedbringelse af gæld på plejehjemmene fra Budget 2026 blev bragt i spil. Budgetforligskredsen aftalte således, at institutioner med store merforbrug fik nedskrevet deres merforbrug til 4,5 pct. af korrigeret budget, hvilket svarer til en samlet gældnedbringelse på 7,579 mio. kr.</div><div> </div><div> </div><div>I tabellen nedenfor fremgår institutioner med et merforbrug på mere end 4,5 pct., fordelingen af gældsnedbringelsen samt hvad overførslen til 2026 bliver efter gældnedbringelsen, som er indarbejdet i sagerne til fagudvalgene.</div><div> </div><div><strong>Tabel 2. Budgetforligskredsens aftale (1.000 kr.)</strong></div><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top"><div><strong><span>Politikområde</span></strong></div></td><td valign="top"><div><strong><span>Institution</span></strong></div></td><td valign="top"><div><strong><span>Afvigelses-procent</span></strong></div></td><td valign="top"><div><strong><span>Merforbrug 2025</span></strong></div></td><td valign="top"><div><strong><span>Gælds-nedbringelse</span></strong></div></td><td valign="top"><div><strong><span>Overførsel til 2026</span></strong></div></td></tr><tr><td valign="top"><div><span>Ældre</span></div></td><td valign="top"><div><span>Bistrupvang</span></div></td><td valign="top"><div><span>-6,1%</span></div></td><td valign="top"><div><span>-1.851</span></div></td><td valign="top"><div><span>-480</span></div></td><td valign="top"><div><span>-1.371</span></div></td></tr><tr><td valign="top"><div><span>Ældre</span></div></td><td valign="top"><div><span>Byageren</span></div></td><td valign="top"><div><span>-5,4%</span></div></td><td valign="top"><div><span>-2.261</span></div></td><td valign="top"><div><span>-370</span></div></td><td valign="top"><div><span>-1.891</span></div></td></tr><tr><td valign="top"><div><span>Ældre</span></div></td><td valign="top"><div><span>Sjælsø. Afd Skovbrynet</span></div></td><td valign="top"><div><span>-17,7%</span></div></td><td valign="top"><div><span>-2.560</span></div></td><td valign="top"><div><span>-1.910</span></div></td><td valign="top"><div><span>-650</span></div></td></tr><tr><td valign="top"><div><span>Ældre</span></div></td><td valign="top"><div><span>Birkerød Park</span></div></td><td valign="top"><div><span>-7,9%</span></div></td><td valign="top"><div><span>-3.956</span></div></td><td valign="top"><div><span>-1.697</span></div></td><td valign="top"><div><span>-2.259</span></div></td></tr><tr><td valign="top"><div><span>Ældre</span></div></td><td valign="top"><div><span>Lions Park Søllerød</span></div></td><td valign="top"><div><span>-4,6%</span></div></td><td valign="top"><div><span>-2.072</span></div></td><td valign="top"><div><span>-63</span></div></td><td valign="top"><div><span>-2.009</span></div></td></tr><tr><td valign="top"><div><span>Ældre</span></div></td><td valign="top"><div><span>Center for Hjemmepleje og Sygepleje</span></div></td><td valign="top"><div><span>8,0%</span></div></td><td valign="top"><div><span>-6.394</span></div></td><td valign="top"><div><span>-2.780</span></div></td><td valign="top"><div><span>-3.614</span></div></td></tr><tr><td valign="top"><div><span>Undervisning</span></div></td><td valign="top"><div><span>Holte Skole</span></div></td><td valign="top"><div><span>4,9%</span></div></td><td valign="top"><div><span>-3.261</span></div></td><td valign="top"><div><span>-279</span></div></td><td valign="top"><div><span>-2.982</span></div></td></tr><tr><td valign="top"><div><strong><span>Total</span></strong></div></td><td valign="top"><div><strong><span> </span></strong></div></td><td valign="top"><div><strong><span> </span></strong></div></td><td valign="top"><div><strong><span>-22.355</span></strong></div></td><td valign="top"><div><strong><span>-7.579</span></strong></div></td><td valign="top"><div><strong><span>-14.776</span></strong></div></td></tr></tbody></table><div> </div><div>Nedenfor gennemgås de foreslåede undtagelser efter særlige omstændigheder, samt de områder, hvor der er mindreforbrug over 3 pct. for dette udvalgsområde.</div><div><em> </em></div><div> </div><div> </div><div><em>Overførsler fra 2025 til 2026 for Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed</em></div><div>Der er netto et merforbrug på udvalgets overførselsbelagte konti på 18,893 mio. kr., jf. tabel 3, kolonne 4.Det store merforbrug under Politikområde Ældre skyldes overvejende merforbrug på de Frisatte Plejehjem (inkl. Lions Park Søllerød), der samlet har et merforbrug på 15,8 mio. kr., hvoraf 13,1 mio. kr. var overført fra 2024.</div><div> </div><div> </div><div>I de følgende afsnit gives der afvigelsesforklaringer for udvalgets politikområder, for de budgetter, hvor mindreforbruget er højere end 3 pct. eller hvor der er ”særlige omstændigheder”. Alle overførsler kan ses i bilag 1.</div><div> </div><div> </div><div><strong>Tabel 3. Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundheds overførsler 2025-2026</strong></div><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr style=""><td colspan="2" rowspan="2"><div><strong><span>Politisk udvalg og politikområde <br></span></strong><em><span>(1.000 kr.)</span></em></div></td><td rowspan="2"><div><strong><span>Regnskab 2025</span></strong></div></td><td rowspan="2"><div><strong><span>Korr. Budget 2025</span></strong></div></td><td rowspan="2"><div><strong><span>Afvigelse</span></strong></div></td><td colspan="3" valign="top"><div><strong><span>Håndtering</span></strong></div></td></tr><tr style=""><td valign="top"><div><span>Overførsel drift</span></div></td><td valign="top"><div><span>Overførsel anlæg</span></div></td><td valign="top"><div><span>Kasse-påvirkning (difference)</span></div></td></tr><tr style=""><td colspan="2"><div><span>(1)</span></div></td><td><div><span>(2)</span></div></td><td><div><span>(3)</span></div></td><td><div><span>(4)</span></div></td><td><div><span>(5)</span></div></td><td><div><span>(6)</span></div></td><td><div><span>(7)</span></div></td></tr><tr style=""><td colspan="2" valign="bottom"><div><strong><span>Udvalget for Ældre, </span></strong></div><div><strong><span>Omsorg og Sundhed</span></strong></div></td><td><div><strong><span>759.848</span></strong></div></td><td><div><strong><span>740.955</span></strong></div></td><td><div><strong><span>-18.893</span></strong></div></td><td><div><strong><span>-13.835</span></strong></div></td><td><div><strong><span>0</span></strong></div></td><td><div><strong><span>-5.059</span></strong></div></td></tr><tr style=""><td valign="bottom"><div> </div></td><td valign="bottom"><div><span>Sundhed</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>58.693</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>61.811</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>3.118</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>21</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>0</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>3.097</span></div></td></tr><tr style=""><td valign="bottom"><div> </div></td><td valign="bottom"><div><span>Ældre</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>701.155</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>679.144</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>-22.011</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>-13.856</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>0</span></div></td><td valign="bottom"><div><span>-8.155</span></div></td></tr></tbody></table><div><em><span>Note. Et negativt beløb i kolonne 4 indikerer et merforbrug, mens et positivt beløb indikerer et mindreforbrug. Et negativt beløb i kolonne 5 og 6 indikerer, at der overføres et merforbrug, som nedjusterer budgettet i 2026, mens et positivt beløb indikerer, at der overføres et mindreforbrug, som opjusterer budgettet i 2026. Et negativt beløb i kolonne 7 indikerer at kassebeholdningen falder, mens et positivt beløb indikerer at kassebeholdningen øges. </span></em></div><div> </div><div> </div><div> </div><div><em>Politikområdet Sundhed </em></div><div>Der er netto et mindreforbrug på områdets overførselsbelagte konti på 3,118 mio. kr. (jf. kolonne 4). Der foreslås for politikområdet under ét, at 0,021 mio. kr. overføres til 2026, mens de resterende 3,097 mio. kr. lægges i kassen. Overførslen er under forudsætning af, at de foreslåede undtagelser efter særlige omstændigheder godkendes, samt at mindreforbrug på over 3 pct. lægges i kassen.</div><div> </div><div> </div><div> </div><div><u>Undtagelser efter særlige omstændigheder:</u></div><ul><li>Der er et mindreforbrug på CST (Center for Sundhed og Træning) Projekter på 0,7 mio. kr., svarende til 37,7 pct. af korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes, et overført mindreforbrug fra 2024 til 2025, der heller ikke er blevet anvendt i 2025, hvorfor hele mindreforbruget foreslås lagt i kassen.</li></ul><div> </div><ul><li>Der er et mindreforbrug under CST Sundhed på 1,1 mio. kr., svarende til 29,9 pct. af korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes nedsat udgift til akutsygeplejen, som er et samarbejde mellem Rudersdal, Gentofte og Gladsaxe kommuner, samt en tilbagebetaling fra 2024 til 2025, og kan derfor lægges i kassen.</li></ul><div> </div><ul><li>Der er et mindreforbrug under CST Træning på 0,5 mio. kr., svarende til 15,4 pct. af korrigeret budget. Der foreslås, at hele mindreforbruget lægges i kassen som mulig medfinansiering af merforbruget institutioner på udvalgets politikområder.  </li></ul><div> </div><ul><li>Der har ikke været forbrug af midler på samlet set 1,0 mio. kr., vedrørende Sundhedsreformen. Der foreslås, at hele mindreforbruget lægges i kassen som mulig medfinansiering af merforbruget på institutioner på udvalgets politikområder.  </li></ul><div> </div><ul><li>Der er et merforbrug under Genoptræning Skovbrynet på 1,725 mio. kr., svarende til 5,6 pct. af korrigeret budget. De 1,120 mio. kr. skyldes udgifter til fast vagt til en borger med særlige behov og overføres derfor ikke, det resterende merforbrug på 0,605 mio. kr. overføres.</li></ul><div> </div><div><u>Mindreforbrug over 3 pct., der lægges i kassen:</u></div><ul><li>Der er et mindreforbrug under CST Centerledelse på 0,3 mio. kr., svarende til 10,4 pct. af korrigeret budget. Der overføres 0,1 mio. kr. (svarende til 3 pct. af budgettet), mens de resterende 0,2 mio. kr. lægges i kassen. Mindreforbruget skyldes at en medarbejder i 2025 var sat ned i tid.</li></ul><div> </div><ul><li>Der er et mindreforbrug under Rusmiddelcenter på 0,8 mio. kr., svarende til 17,7 pct. af korrigeret budget. Der overføres 0,1 mio. kr. (svarende til 3 pct. af budgettet), mens de resterende 0,7 mio. kr. lægges i kassen. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger grundet rekrutteringsvanskeligheder.</li></ul><div> </div><div> </div><div> </div><div><em>Politikområde Ældre</em></div><div>Der er netto et merforbrug på områdets overførselsbelagte konti på 22,011 mio. kr. (jf. kolonne 4). Der foreslås for politikområdet under ét, at 13,856 mio. kr. overføres til 2026, mens 8,155 mio. kr. finansieres af kassen. Overførslen er under forudsætning af, at de foreslåede undtagelser efter særlige omstændigheder godkendes, samt at mindreforbrug på over 3 pct. lægges i kassen.</div><div> </div><div> </div><div> </div><div><u>Undtagelser efter særlige omstændigheder:</u></div><ul><li>Der er et samlet merforbrug på 6,4 mio. kr. vedr. den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje, svarende til 8 pct. af korrigeret budget. Merforbruget består dels af et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. på det centrale budget, der primært skyldes vakante distriktslederstillinger. Derudover er der et større merforbrug på 7,5 mio. kr. decentralt der overvejende skyldes et højere vikarforbrug i Distrikt Øresund samt Sygeplejen aften og nat. Det bemærkes, at hjemmeplejen fik en tillægsbevilling i forbindelse med 30/4-budgetopfølgningen, og at hjemmeplejen i 2025 havde betydelige engangsudgifter forbundet med etableringen af tre distrikter frem for tidligere seks distrikter. Jf. aftale i budgetforligskredsen d. 3. marts får hjemmeplejen nedskrevet deres merforbrug til 4,5 pct. af korrigeret budget, svarende til gældsnedbringelse på 2,8 mio. kr. Den endelige overførsel kan ses i afsnit omkring budgetforligskredsens aftale.</li></ul><div> </div><ul><li>De frisatte plejehjem (inkl. Lions Park Søllerød) har et samlet merforbrug på 15,6 mio. kr., som er akkumuleret over en længere årrække. Merforbruget vedrører primært et akkumuleret overført merforbrug på 13,1 mio. kr. fra 2024. På plejehjemmet Frydenholm, afdeling Æblehaven har en beboer med behov for fast vagt medført betydelige merudgifter, hvorfor 0,750 mio.kr. af et samlet merforbrug på 1,775 (svarende til 3 pct. af korrigeret budget) ikke overføres. Jf. aftale i budgetforligskredsen d. 3. marts får de frisatte plejehjem med et merforbrug over 4,5 pct. af korrigeret budget nedskrevet deres overførsel til 4,5 pct. Det drejer samlet om en gældsnedbringelse på 4,5 mio. kr. Fordelingen samt endelig overførsel kan ses i afsnit omkring budgetforligskredsens aftale.</li></ul><div> </div><ul><li>Der er et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. under Fælles IT-udgifter, Sundhed og Forebyggelse, der primært kan henføres til lovgivning (NSIS) samt Ældreloven på 0,7 mio. kr., samt arkiveringsudgifter på 0,4 mio. kr. Merforbruget overføres ikke.</li></ul><div> </div><ul><li>Der har været et merforbrug under Stab i Sundhed og Forebyggelse på 0,2 mio. kr., merforbruget skyldes en fejlkontering af en IT-løsning, der skulle være konteret under Fælles IT-udgifter. Merforbruget overføres ikke.</li></ul><div> </div><ul><li>Der er et merforbrug på Hegnsgården på 2,0 mio. kr., svarende til 4,8 pct. af korrigeret budget. De 0,4 mio. kr. skyldes udgifter til fast vagt til en borger med særlige behov og overføres ikke, det resterende merforbrug på 1,6 mio. kr. overføres.</li></ul><div> </div><ul><li>Der er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. der dækker over budgetreservationen til det realiserede mindreforbrug vedrørende 6. ferieuge i 2025, der følger af ændrede retningslinjer for udbetaling af ikke-afholdt 6. ferieuge. Mindreforbruget lægges i kassen.</li></ul><div> </div><div><u>Mindreforbrug over 3 pct., der lægges i kassen:</u></div><ul><li>Der har været et mindreforbrug på Udviklingsmidler på 1,0 mio. kr. svarende til 71,6 pct. af korrigeret budget. Der overføres 3 pct. svarende til 43 t.kr. mens de resterende 0,989 mio. kr. lægges i kassen.</li></ul><div> </div><div> </div><div> </div><div><em>Indstillingspunkter</em></div><div>Når der overføres et mindreforbrug fra 2025 til 2026 skal der gives en positiv tillægsbevilling i 2026 for at den budgetansvarlige enhed kan anvende beløbet. Overførsel af merforbrug betyder, at den budgetansvarlige enhed får reduceret sit budget i 2026, hvorfor der skal gives en negativ tillægsbevilling.</div><div> </div><div> </div><div> </div><div>Positive tillægsbevillinger i overførselssagen finansieres af kassebeholdningen, mens negative tillægsbevillinger tilgår kassebeholdningen.</div><div> </div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><div>Direktionen foreslår indstillet,</div><div> </div><ol><li>at de foreslåede undtagelser efter særlige omstændigheder bliver indarbejdet som foreslået i sagen, og</li><li>at der vedr. politikområde Sundhed ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 0,021 mio. kr., finansieret af kassebeholdning, samt</li><li>at der vedr. politikområde Ældre ydes en negativ tillægsbevilling på driften på 13,856 mio. kr., der tilgår kassen.</li></ol></span> </div> <h3>Vedtagelse fra udvalg</h3> <span class='ukendt'><h3>Vedtagelse fra Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed, den 11. marts 2026, punkt 5:</h3><div>UDVALGET FOR ÆLDRE, OMSORG OG SUNDHED indstiller Direktionens forslag tiltrådt.</div><div> </div><div> </div><div>Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i punktets behandling.</div><div> </div><h3>Vedtagelse fra Økonomiudvalget 2026-2029, den 18. marts 2026, punkt 13:</h3><div>Økonomiudvalget indstiller Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed indstilling tiltrådt.</div><div> </div><div>Christoffer Emil Jexen (Ø) deltog ikke i punktets behandling.</div></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.rudersdal.dk/Vis/Pdf/bilag/7e68eaa5-db11-414c-ab96-b5f16ee14dde"
      • DocumentId "7e68eaa5-db11-414c-ab96-b5f16ee14dde"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.32.00-Ø00-498087"
  • Navn "Overførsel af driftsmidler fra 2025 til 2026 for Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed"
  • Punktnummer "26"
  • Bilag 1 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Bilag 1. ÆOS Overførsler drift 2025-2026"
      • Id "fc2d12f5-95d9-4b69-a2b8-378443e673c0"
  • Documents null
  • Id "a27106d9-4820-404f-b272-8e564b108d44"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "86f7d397-ef75-45c5-aff6-bc5800b5e5af"
  • Number "26"
  • Sorting 26
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.32.00-Ø00-498087"
  • SourceId "35b5edf3-52ad-4a80-8c1c-8cf24f08f0e1"
  • Caption "Overførsel af driftsmidler fra 2025 til 2026 for Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items