Monrad
Lyngby-Taarbæk

Regnskab 2025 - Økonomiudvalgets område (Orientering)

00.30.10-S55-1-26 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Resume

Kommunalbestyrelsen behandler den 26. marts 2026 regnskab for 2025 med henblik på oversendelse af regnskabet til revisionen. Der skal ligeledes tages stilling til overførsler mellem regnskabsårene. Med denne sag fremlægges regnskabsresultatet for 2025 og overførsler på udvalgets serviceområde, idet der er en særlig sag omkring det samlede regnskab.

Indstilling

Forvaltningen orienterer om regnskab 2025 og overførsler samt om foreløbig status for budget 2026 for fagudvalgets område.

Problemstilling

Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes regnskab og regnskabsprocedure i den kommunale styrelseslov og i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, herunder tidsfrister for den politiske behandling af regnskabet. Derudover har kommunen sin egen økonomiske politik samt principper for økonomistyringen. Regnskabet forelægges med udgangspunkt i begge dele.

Løsninger

I det følgende gennemgås regnskabsresultatet for 2025 for udvalgets områder samt overførslerne fra 2025 til 2026-29. 

Overførsler mellem årene er udarbejdet i overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper, hvor mindreforbrug på service på op til 2 pct. overføres, mens alt merforbrug overføres. Politisk besluttede midlertidige bevillinger, eksternt finansierede projektmidler o.l. overføres særskilt. Centrale poster ses under ét, mens de decentrale institutioner har egen overførselsramme. 

Sidst gives en foreløbig status på budget 2026.

Regnskabsresultat på Service

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 3,0 mio. kr., hvoraf der overføres et mindreforbrug på i alt 0,4 mio. kr.

Tabel 1: Regnskab på serviceudgifter

Mio. kr. i 2025 p/l

Vedtaget
Budget

Korrigeret
budget

Regnskab

Afvigelse til
korr. budget

Forventet overførsel

Økonomiudvalget

716,6

643,5

640,6

-3,0

0,4

Beredskab

18,9

18,8

18,6

-0,2

0,0

Administration

288,6

297,6

295,6

-1,9

-1,3

Puljer

180,1

107,9

108,4

0,5

0,0

Ejendomme

229,0

219,3

217,9

-1,4

1,7

 (+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug


Beredskab

På Beredskab er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af en difference mellem fremskrivningen af budgettet og indekseringen af kontraktlig opkrævning fra Beredskab Øst. Mindreforbruget tilbageføres til kassen.

Administration

På Administration er der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., som vedrører:

  • 1,1 mio. kr. i mindreforbrug på politisk organisation, som primært skyldes mindreforbrug på drift af kommunalbestyrelsen, borgerrådgiver samt råd og nævn.
  • 0,5 mio. kr. i mindreforbrug på øvrige budgetposter, som primært vedrører tinglysning af lån for indefrysning af ejendomsskatter.
  • 0,4 mio. kr. i mindreforbrug på centerdrift

Mindreforbruget på centerdrift dækker over en række mer- og mindreforbrug. De største afvigelser vedrører et mindreforbrug på Center for Borgerservice, Arbejdsmarked og Kultur samt Center for Økonomi og Indkøb på hhv. på 3,4 mio. kr. og 1,8 mio. kr., som primært kan henføres til vakante stillinger blandet andet som forberedelse til beskæftigelsesreformmen og mindreforbrug på nyt kontanthjælpssystem. Modsat er der et merforbrug på Center for Social Indsats på 2,9 mio. kr.

Derudover er der et merforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. tværgående puljer, som især vedrører arbejdsskadeerstatninger og advokatbistand.

På Administration overføres et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. til 2026 og et merforbrug på 0,2 mio. kr. til 2027 samt et merforbrug på 1,0 mio. kr. til 2028. Dermed tilbageføres 2,4 mio. kr. til kassen jf. overførselsreglerne og 2 pct.-grænsen for overførsler.

Puljer

På Puljer er der et merforbrug på 0,5 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på 3,7 mio. kr. på tværgående driftspuljer, og et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. vedr. budgetpuljer til udmøntning.

Merforbruget på 3,7 mio. kr. på tværgående driftspuljer dækker primært over et merforbrug på tjenestemandspensioner på 3,2 mio. kr. På budgetpuljer til udmøntning dækker mindreforbruget på 3,1 mio. kr. over:

  • 1,2 mio. kr. i merforbrug på barselsudligningspuljen
  • 1,4 mio. kr. i mindreforbrug på p/l-reguleringspuljen
  • 1,9 mio. kr. i mindreforbrug på puljen til uforudsete udgifter
  • 1,0 mio. kr. i mindreforbrug på puljen til udgifter sfa. ændret bygningsanvendelse

Mindreforbruget på puljen til uforudsete udgifter finansierer et merforbrug på advokatbistand på Administration, og der sker ikke overførsel til 2026 af de øvrige mer- og mindreforbrug.

Ejendomme

På Ejendomme er der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som vedrører:

  • 4,0 mio. kr. i mindreforbrug på Udlejningsejendomme, hvilket primært kan henføres til et mindreforbrug vedr. Ejendomsadministration på 2,5 mio. kr.
  • 2,6 mio. kr. i merforbrug på de Kommunale ejendomme, som primært kan henføres til et merforbrug på Ejendomsvedligehold på 3,4 mio. kr., herunder ift,  akutte opgaver og et merforbrug på Centrale puljer. Modsat er der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på Ejendomsdrift.

Der overføres et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til 2026 på Udlejningsejendomme, svarende til 2 pct., og 3,1 mio. kr. tilbageføres til kassen. På Kommunale ejendomme overføres det samlede merforbrug på 2,6 mio. kr. til 2026.

Se detaljerede regnskabsforklaringer i vedlagte bilag 'Regnskab 2025'.

Status på budget 2026 på Service

Som en del af den skærpede økonomistyring forelægges udvalget i forbindelse med regnskabet en første overordnet status på områdets økonomi i 2026. Her ses regnskab 2025 fremskrevet til 2026 p/l samt forventede overførsler fra 2025 i forhold til det gældende budget 2026 med henblik på at afdække eventuelle budgetudfordringer på udvalgets budgetområde allerede nu.

Tabel 2: Status på budget 2026 på Serviceudgifter

Mio. kr. i 2026 p/l

Regnskab
2025

Korrigeret
budget 2026

Overførsel
2025 til 2026

Difference

Økonomiudvalget

659,8

670,8

0,3

11,4

Beredskab

19,2

0,0

0,0

-19,2

Administration

304,8

296,6

2,0

-6,2

Puljer

111,8

155,9

0,0

44,1

Ejendomme

224,0

218,3

-1,7

-7,4

 

På Økonomiudvalgets område er budget 2026 (inkl. overførsler) 11,4 mio. kr. højere end regnskabsresultatet i 2025. Der forventes ikke udfordringer med budgetoverholdelse i 2026. 

Differencen kan primært henføres til puljer. Budgettet på Puljer er 44,1 mio. kr. højere end regnskabet, hvilket skyldes en række centrale udmøntningspuljer, som i budgettet ligger på Økonomiudvalget, men som udmøntes i løbet af året, hvorved udgiften indgår i regnskabet på fagområderne. Det gælder bl.a.:

  • Barselsudligningspuljen på 7,6 mio. kr.
  • Puljen til uforudsete udgifter på 12,3 mio. kr.
  • Puljen til etårige indsatser på driften B26 på 2,4 mio. kr.
  • Kapacitetsomstilling plejecentre på 2,0 mio. kr.

Derudover sker en forskydning på 19,2 mio. kr. mellem aktivitetsområdet ’Beredskab’ og ’Puljer’, idet Beredskab nedlægges som selvstændigt aktivitetsområde.

Budgettet på Administration er 6,2 mio. kr. lavere end regnskabet for 2025, som kan henføres til en række bevægelser. Der forventes dog ikke samlet set budgetudfordringer i 2026, men der er især to usikkerhedsområder i 2026:

  • ’Social indsats’, hvor der overføres et merforbrug på 2,9 mio. kr., som fordeles ligeligt på de kommende tre år.
  • ’Uddannelse og Pædagogik’, hvor der overføres et merforbrug på 1,7 mio. kr.

På begge områder arbejdes der med at nedbringe merforbruget og sikre balance fremadrettet.

Budgettet på Ejendomme er 7,4 mio. kr. lavere end regnskabet for 2025, hvilket kan henføres til, at der var bevilliget midler til særlige indsatser på området i 2025 – jf. budgetaftale 2025.

Regnskabsresultat på Overførsler mv.

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 10,4 mio. kr. Mer- og mindreforbrug på ’Overførsler mv.’ overføres som udgangspunkt ikke, da området har modpost på kassen.

Tabel 3: Regnskab på overførselsudgifter

Mio. kr. i 2025 p/l

Vedtaget
Budget

Korrigeret
budget

Regnskab

Afvigelse til
korr. budget

Forventet overførsel

Økonomiudvalget

-45,1

-53,5

-63,9

-10,4

0,0

Øvrige (ikke service)

-45,1

-53,5

-63,9

-10,4

0,0

(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug

 

Mindreforbruget på 10,4 mio. kr. er sammensat af følgende:

  • 2,2 mio. kr. i merforbrug på boligområdet vedr. udlejning efter almenboligloven.
  • 12,6 mio. kr. i mindreforbrug på socialområdet, herunder:
    • 12,6 mio. kr. i merindtægter (mindreforbrug) på refusioner fra særligt dyre enkeltsager, som afspejler de stigende udgifter på det specialiserede socialområde
    • Balance på sociale formål

Se detaljerede regnskabsforklaringer i vedlagte bilag.

Strategisk ramme

Regnskabet 2025 og overførsler er udarbejdet med udgangspunkt i de økonomiske styringsprincipper i kommunen. Overførselsreglerne skal dels sikre, at der økonomistyres med henblik på budgetoverholdelse, og dels understøtte en mere langsigtet planlægning ud over budgetåret ved at modvirke uhensigtsmæssig brug af midler i slutningen af året. Overførselsreglerne skal samtidig sikre, at overførslerne sker under hensyntagen til balancen i kommunes samlede økonomi.

Videre proces

Regnskabsresultatet og overførslerne på Økonomiudvalgets område vil indgå i kommunens samlede regnskab 2025 samt overførsler til 2026, som forelægges for Økonomiudvalget på indeværende møde, med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2026.

Økonomi

Overførslerne indarbejdes på baggrund af beskrivelserne i regnskabsforklaringerne. Kommunalbestyrelsen behandler overførslerne den 26. marts 2026.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget orienteres.

Beslutning

Orientering givet. 

Er du enig eller uenig?


22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Resume</h3> <span class='resume'><p>Kommunalbestyrelsen behandler den 26. marts 2026 regnskab for 2025 med henblik på oversendelse af regnskabet til revisionen. Der skal ligeledes tages stilling til overførsler mellem regnskabsårene. Med denne sag fremlægges regnskabsresultatet for 2025 og overførsler på udvalgets serviceområde, idet der er en særlig sag omkring det samlede regnskab.</p></span> <h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><p>Forvaltningen orienterer om regnskab 2025 og overførsler samt om foreløbig status for budget 2026 for fagudvalgets område.</p></span> <h3>Problemstilling</h3> <span class='ukendt'><p>Der er fastsat en række grundlæggende principper for kommunernes regnskab og regnskabsprocedure i den kommunale styrelseslov og i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, herunder tidsfrister for den politiske behandling af regnskabet. Derudover har kommunen sin egen økonomiske politik samt principper for økonomistyringen. Regnskabet forelægges med udgangspunkt i begge dele.</p></span> <h3>Løsninger</h3> <span class='ukendt'><p>I det følgende gennemgås regnskabsresultatet for 2025 for udvalgets områder samt overførslerne fra 2025 til 2026-29. </p><p>Overførsler mellem årene er udarbejdet i overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper, hvor mindreforbrug på service på op til 2 pct. overføres, mens alt merforbrug overføres. Politisk besluttede midlertidige bevillinger, eksternt finansierede projektmidler o.l. overføres særskilt. Centrale poster ses under ét, mens de decentrale institutioner har egen overførselsramme. </p><p>Sidst gives en foreløbig status på budget 2026.</p><h5>Regnskabsresultat på Service</h5><p>Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 3,0 mio. kr., hvoraf der overføres et mindreforbrug på i alt 0,4 mio. kr.</p><p><span>Tabel 1: Regnskab på serviceudgifter</span></p><table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top" nowrap="nowrap"><p><strong><span>Mio. kr. i 2025 p/l</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Vedtaget<br>Budget</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Korrigeret<br>budget</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Regnskab</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Afvigelse til<br>korr. budget</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Forventet overførsel</span></strong></p></td></tr><tr><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><strong><span>Økonomiudvalget</span></strong></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><strong><span>716,6</span></strong></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><strong><span>643,5</span></strong></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><strong><span>640,6</span></strong></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><strong><span>-3,0</span></strong></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><strong><span>0,4</span></strong></p></td></tr><tr><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>Beredskab</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>18,9</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>18,8</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>18,6</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>-0,2</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>0,0</span></p></td></tr><tr><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>Administration</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>288,6</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>297,6</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>295,6</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>-1,9</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>-1,3</span></p></td></tr><tr><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>Puljer</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>180,1</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>107,9</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>108,4</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>0,5</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>0,0</span></p></td></tr><tr><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>Ejendomme</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>229,0</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>219,3</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>217,9</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>-1,4</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>1,7</span></p></td></tr></tbody></table><p><em><span> (+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug </span></em></p><h5><br>Beredskab</h5><p>På Beredskab er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som følge af en difference mellem fremskrivningen af budgettet og indekseringen af kontraktlig opkrævning fra Beredskab Øst. Mindreforbruget tilbageføres til kassen.</p><h5>Administration</h5><p>På Administration er der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., som vedrører:</p><ul><li>1,1 mio. kr. i mindreforbrug på politisk organisation, som primært skyldes mindreforbrug på drift af kommunalbestyrelsen, borgerrådgiver samt råd og nævn.</li><li>0,5 mio. kr. i mindreforbrug på øvrige budgetposter, som primært vedrører tinglysning af lån for indefrysning af ejendomsskatter.</li><li>0,4 mio. kr. i mindreforbrug på centerdrift</li></ul><p>Mindreforbruget på centerdrift dækker over en række mer- og mindreforbrug. De største afvigelser vedrører et mindreforbrug på Center for Borgerservice, Arbejdsmarked og Kultur samt Center for Økonomi og Indkøb på hhv. på 3,4 mio. kr. og 1,8 mio. kr., som primært kan henføres til vakante stillinger blandet andet som forberedelse til beskæftigelsesreformmen og mindreforbrug på nyt kontanthjælpssystem. Modsat er der et merforbrug på Center for Social Indsats på 2,9 mio. kr.</p><p>Derudover er der et merforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. tværgående puljer, som især vedrører arbejdsskadeerstatninger og advokatbistand.</p><p>På Administration overføres et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. til 2026 og et merforbrug på 0,2 mio. kr. til 2027 samt et merforbrug på 1,0 mio. kr. til 2028. Dermed tilbageføres 2,4 mio. kr. til kassen jf. overførselsreglerne og 2 pct.-grænsen for overførsler.</p><h5>Puljer</h5><p>På Puljer er der et merforbrug på 0,5 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på 3,7 mio. kr. på tværgående driftspuljer, og et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. vedr. budgetpuljer til udmøntning.</p><p>Merforbruget på 3,7 mio. kr. på tværgående driftspuljer dækker primært over et merforbrug på tjenestemandspensioner på 3,2 mio. kr. På budgetpuljer til udmøntning dækker mindreforbruget på 3,1 mio. kr. over:</p><ul><li>1,2 mio. kr. i merforbrug på barselsudligningspuljen</li><li>1,4 mio. kr. i mindreforbrug på p/l-reguleringspuljen</li><li>1,9 mio. kr. i mindreforbrug på puljen til uforudsete udgifter</li><li>1,0 mio. kr. i mindreforbrug på puljen til udgifter sfa. ændret bygningsanvendelse<br><br></li></ul><p>Mindreforbruget på puljen til uforudsete udgifter finansierer et merforbrug på advokatbistand på Administration, og der sker ikke overførsel til 2026 af de øvrige mer- og mindreforbrug.</p><h5>Ejendomme</h5><p>På Ejendomme er der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som vedrører:</p><ul><li>4,0 mio. kr. i mindreforbrug på Udlejningsejendomme, hvilket primært kan henføres til et mindreforbrug vedr. Ejendomsadministration på 2,5 mio. kr.</li><li>2,6 mio. kr. i merforbrug på de Kommunale ejendomme, som primært kan henføres til et merforbrug på Ejendomsvedligehold på 3,4 mio. kr., herunder ift,  akutte opgaver og et merforbrug på Centrale puljer. Modsat er der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på Ejendomsdrift.</li></ul><p>Der overføres et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. til 2026 på Udlejningsejendomme, svarende til 2 pct., og 3,1 mio. kr. tilbageføres til kassen. På Kommunale ejendomme overføres det samlede merforbrug på 2,6 mio. kr. til 2026.</p><p>Se detaljerede regnskabsforklaringer i vedlagte bilag 'Regnskab 2025'.</p><h5>Status på budget 2026 på Service</h5><p>Som en del af den skærpede økonomistyring forelægges udvalget i forbindelse med regnskabet en første overordnet status på områdets økonomi i 2026. Her ses regnskab 2025 fremskrevet til 2026 p/l samt forventede overførsler fra 2025 i forhold til det gældende budget 2026 med henblik på at afdække eventuelle budgetudfordringer på udvalgets budgetområde allerede nu.</p><p><span>Tabel 2: Status på budget 2026 på Serviceudgifter</span></p><table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top" nowrap="nowrap"><p><strong><span>Mio. kr. i 2026 p/l</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Regnskab<br>2025</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Korrigeret<br>budget 2026</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Overførsel<br>2025 til 2026</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Difference</span></strong></p></td></tr><tr><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><strong><span>Økonomiudvalget</span></strong></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><strong><span>659,8</span></strong></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><strong><span>670,8</span></strong></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><strong><span>0,3</span></strong></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><strong><span>11,4</span></strong></p></td></tr><tr><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>Beredskab</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>19,2</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>0,0</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>0,0</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>-19,2</span></p></td></tr><tr><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>Administration</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>304,8</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>296,6</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>2,0</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>-6,2</span></p></td></tr><tr><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>Puljer</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>111,8</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>155,9</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>0,0</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>44,1</span></p></td></tr><tr><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>Ejendomme</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>224,0</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>218,3</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>-1,7</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>-7,4</span></p></td></tr></tbody></table><p> </p><p>På Økonomiudvalgets område er budget 2026 (inkl. overførsler) 11,4 mio. kr. højere end regnskabsresultatet i 2025. Der forventes ikke udfordringer med budgetoverholdelse i 2026. </p><p>Differencen kan primært henføres til puljer. Budgettet på Puljer er 44,1 mio. kr. højere end regnskabet, hvilket skyldes en række centrale udmøntningspuljer, som i budgettet ligger på Økonomiudvalget, men som udmøntes i løbet af året, hvorved udgiften indgår i regnskabet på fagområderne. Det gælder bl.a.:</p><ul><li>Barselsudligningspuljen på 7,6 mio. kr.</li><li>Puljen til uforudsete udgifter på 12,3 mio. kr.</li><li>Puljen til etårige indsatser på driften B26 på 2,4 mio. kr.</li><li>Kapacitetsomstilling plejecentre på 2,0 mio. kr.</li></ul><p>Derudover sker en forskydning på 19,2 mio. kr. mellem aktivitetsområdet ’Beredskab’ og ’Puljer’, idet Beredskab nedlægges som selvstændigt aktivitetsområde.</p><p>Budgettet på Administration er 6,2 mio. kr. lavere end regnskabet for 2025, som kan henføres til en række bevægelser. Der forventes dog ikke samlet set budgetudfordringer i 2026, men der er især to usikkerhedsområder i 2026:</p><ul><li>’Social indsats’, hvor der overføres et merforbrug på 2,9 mio. kr., som fordeles ligeligt på de kommende tre år.</li><li>’Uddannelse og Pædagogik’, hvor der overføres et merforbrug på 1,7 mio. kr. <br><br></li></ul><p>På begge områder arbejdes der med at nedbringe merforbruget og sikre balance fremadrettet.</p><p>Budgettet på Ejendomme er 7,4 mio. kr. lavere end regnskabet for 2025, hvilket kan henføres til, at der var bevilliget midler til særlige indsatser på området i 2025 – jf. budgetaftale 2025.</p><h5>Regnskabsresultat på Overførsler mv.</h5><p>Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 10,4 mio. kr. Mer- og mindreforbrug på ’Overførsler mv.’ overføres som udgangspunkt ikke, da området har modpost på kassen.</p><p><span>Tabel 3: Regnskab på overførselsudgifter</span></p><table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top" nowrap="nowrap"><p><strong><span>Mio. kr. i 2025 p/l</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Vedtaget<br>Budget</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Korrigeret<br>budget</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Regnskab</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Afvigelse til<br>korr. budget</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Forventet overførsel</span></strong></p></td></tr><tr><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><strong><span>Økonomiudvalget</span></strong></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><strong><span>-45,1</span></strong></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><strong><span>-53,5</span></strong></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><strong><span>-63,9</span></strong></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><strong><span>-10,4</span></strong></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><strong><span>0,0</span></strong></p></td></tr><tr><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>Øvrige (ikke service)</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>-45,1</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>-53,5</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>-63,9</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>-10,4</span></p></td><td valign="bottom" nowrap="nowrap"><p><span>0,0</span></p></td></tr></tbody></table><p><em><span>(+) angiver merforbrug og (-) angiver mindreforbrug </span></em></p><p> </p><p>Mindreforbruget på 10,4 mio. kr. er sammensat af følgende:</p><ul><li>2,2 mio. kr. i merforbrug på boligområdet vedr. udlejning efter almenboligloven.</li><li>12,6 mio. kr. i mindreforbrug på socialområdet, herunder:<ul><li>12,6 mio. kr. i merindtægter (mindreforbrug) på refusioner fra særligt dyre enkeltsager, som afspejler de stigende udgifter på det specialiserede socialområde</li><li>Balance på sociale formål</li></ul></li></ul><p>Se detaljerede regnskabsforklaringer i vedlagte bilag.</p></span> <h3>Strategisk ramme</h3> <span class='ukendt'><p>Regnskabet 2025 og overførsler er udarbejdet med udgangspunkt i de økonomiske styringsprincipper i kommunen. Overførselsreglerne skal dels sikre, at der økonomistyres med henblik på budgetoverholdelse, og dels understøtte en mere langsigtet planlægning ud over budgetåret ved at modvirke uhensigtsmæssig brug af midler i slutningen af året. Overførselsreglerne skal samtidig sikre, at overførslerne sker under hensyntagen til balancen i kommunes samlede økonomi.</p></span> <h3>Videre proces</h3> <span class='ukendt'><p>Regnskabsresultatet og overførslerne på Økonomiudvalgets område vil indgå i kommunens samlede regnskab 2025 samt overførsler til 2026, som forelægges for Økonomiudvalget på indeværende møde, med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2026.</p></span> <h3>Økonomi</h3> <span class='oekonomi'><p>Overførslerne indarbejdes på baggrund af beskrivelserne i regnskabsforklaringerne. Kommunalbestyrelsen behandler overførslerne den 26. marts 2026.</p></span> <h3>Beslutningskompetence</h3> <span><p>Økonomiudvalget orienteres.</p></span> <h3>Beslutning</h3> <span><p>Orientering givet. </p></span> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.ltk.dk/Vis/Pdf/bilag/ebb64139-6e50-435b-b7e5-7980fd3f1187"
      • DocumentId "ebb64139-6e50-435b-b7e5-7980fd3f1187"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "00.30.10-S55-1-26"
  • Navn "Regnskab 2025 - Økonomiudvalgets område (Orientering)"
  • Punktnummer "3"
  • Bilag 2 items
    1. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Regnskab 2025 - Slidedeck til Økonomiudvalget"
      • Id "52bce500-6b78-471a-a327-62e4c3cb3f76"
    2. 4 items
      • HarPdfVersion "true"
      • Order 0
      • Navn "Regnskab 2025"
      • Id "ac5b7c34-9b82-4a7d-8cd8-71d239c16c98"
  • Documents null
  • Id "0fd78b6c-f3d3-433b-b07b-14ce940f41dc"
  • IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
  • AgendaUid "e12a6079-67bc-470f-aac3-d9d9d29a2e44"
  • Number "3"
  • Sorting 3
  • IsOpen true
  • CaseNumber "00.30.10-S55-1-26"
  • SourceId "3468e169-4397-4ac0-9796-b739b56dcf0e"
  • Caption "Regnskab 2025 - Økonomiudvalgets område (Orientering)"
  • CasePresentationUid null
  • ExternalAgendaItemAttendees 0 items